直接劃線作廢就是了,或者蓋作廢章
老師你好,詢問個問題,我單位上月收到對方一張增值稅發(fā)票,我通過認證平臺后勾選認證,之后對方又給我開過來一張一樣金額稅額的發(fā)票,然后告訴我前面那張發(fā)票他在稅控盤里做了作廢處理,之后我通過金稅盤給他開具了一張紅字信息表,把一開始驗證的那張發(fā)票做了紅字處理,之后把后面第二張開來的發(fā)票做了勾選驗證。 現(xiàn)在在填寫增值稅申報表二時候,稅額少了那張作廢發(fā)票的金額是怎么一回事 如果附表二,認證的金額和稅額是勾選認證的金額,減去進項稅轉(zhuǎn)出額,金額要比我實際的要少,如果附表二填寫,勾選平臺+上我做紅字的那張發(fā)票填寫,申報系統(tǒng)不給通過
老師,9月份公司剛注冊了公司,然后領(lǐng)了50份紙質(zhì)發(fā)票,一直沒有銷售,今天稅務(wù)局來核查說發(fā)票領(lǐng)太多了,每月只給我們5份發(fā)票,還有45份是怎么處理操作?直接在開票糸統(tǒng)作廢嗎?還是拿空白發(fā)票去稅務(wù)局柜臺退票?
本月對方付我們40萬 開票時候我開了60萬 6張發(fā)票每張數(shù)量不一樣 單價是統(tǒng)一我需要作廢3張 從新開一張 才對40萬 可以這樣處理嗎?發(fā)票還沒有給對方
老師,上月有一份專用銷項發(fā)票按理是作廢的,但是紙質(zhì)版上作廢了,可稅盤沒有作廢,而且也正常報稅了,這種情況如何處理
請教一下,如果12月別人給我單位開了一張普通發(fā)票,但是他在12月底作廢了,我1月做賬時做到賬里,已經(jīng)報稅了,現(xiàn)在知道了,1月份對方又開了同樣金額的普票,現(xiàn)在我該如何處理?
老師,我們公司去年成立,24年沒有繳納過稅,需要填報資料稅收金額是不是填0
個人借款給公司,個人和公司需要繳納哪些稅
公司租老板的房子用于工作室,裝修費和買的一些冰箱烤箱都可以入賬吧
公司從22年開始對外開的水費是3個點,上個月稅務(wù)局通知要調(diào)整到9個點,這個22-24年的補稅款(從3個點補到9個點)是放在本年,還是以前年度調(diào)整?
新辦企業(yè),沒有人上班,銀行流水0,需要報個稅嗎?不報有什么影響?稅法文件
請問圖書免稅怎么做賬
老師,9月份報個稅時,企業(yè)發(fā)的是7月的工資,8月的工資10月去發(fā),7月的工資8月份報個稅時已經(jīng)報了,9月份該怎么報呀
咨詢下:個人出租非住房,個稅怎么計算?
老師,開票,項目信息維護怎么操作呀
老師,單位如果沒有建筑工程資質(zhì)的話,是不是不能對外開具工程服務(wù)類的發(fā)票呀?