你好,因為這個對方取得不能抵扣,所以不能開具專用發(fā)票
圖片那里為什么說商業(yè)企業(yè)一般納稅人零售煙酒食品,服裝,鞋帽,化妝品不能開具專用發(fā)票??墒俏覀冸娮由虅丈藤Q(mào)企業(yè),做服裝的,為什么可以申請專用發(fā)票開具專用發(fā)票,服裝供應商也可以給我們開具專用發(fā)票。代理記賬公司說我們可以開具專用發(fā)票的。為什么圖片那里說不可以
向個人銷售物品,和零售商品有什么區(qū)別呢,? 像那個增值稅的你也睡不得自行開具增值稅專用發(fā)票:(1)商業(yè)企業(yè)一般納稅人零售煙、酒、食品、服裝、鞋帽(不包括勞保專用部分)、化妝品等消費品的;(3)向消費者個人銷售貨物或者應稅勞務的; 1和3,難道那個靈獸他的顧客不會是是消費者個人嗎?
老師,商業(yè)企業(yè)一般納稅人零售煙酒、食品、服裝等為什么不開具增值稅專用發(fā)票?
下列情形不得開具增值稅專用發(fā)票: 1.商業(yè)企業(yè)一般納稅人零售煙、酒、食品 、服裝鞋帽(不含勞保專用部分)、化妝品等費品 2.向消費者個人銷售貨物、勞務、服務、無形資產(chǎn)或不動產(chǎn)的。 請問上述為何不得開具增值稅專用發(fā)票,這樣上述銷售業(yè)務是屬于免稅業(yè)務嗎?
根據(jù)增值稅法律制度的規(guī)定,一般納稅人發(fā)生的下列業(yè)務中,允許開具增值稅專用發(fā)票的是()。A家電商場向消費者個人銷售電視機B百貨商店向小規(guī)模納稅人零食食品C商業(yè)企業(yè)一般納稅人零售勞保鞋帽D藥品制造企業(yè)銷售免稅藥品
老師,您好!9月份學校食堂經(jīng)驗營了一個月,預收了學生9~12月的伙食費2萬,做預收賬款,也確認了9月份的收入5000。但是10月份又收到了一個同學9~12月伙食費400元,這個400元是作預收賬款,還是應收賬款。因為只經(jīng)營9月,10~12月的伙食費還要退回去給學生的。
老師,您好,我想問一下2023年有成本140萬在2024年入賬,調(diào)了未分配利潤 ,沒有再去調(diào)2023年的企業(yè)所得稅申報,。有風險 嗎?
小規(guī)模納稅人公司需要注銷,賬務應該怎么處理?
老師,這題的公式是什么?
老師,我們公司是供應鏈企業(yè),我們老板的私人小貨車從去年9月份開始就一直經(jīng)常用來配送。老板每個月都有把這輛小貨車的加油費拿來公司報賬。但是從去年開始一直都沒有簽過私車公用協(xié)議?,F(xiàn)在我們要補簽私車公用協(xié)議。協(xié)議約定每個月1500的租車費,季度付一次。那如果6月初公司要把從去年9月份到現(xiàn)在的租車費用轉(zhuǎn)給老板的話,就得一次性轉(zhuǎn)三個季度(去年9-12月,今年1-3月,4-6月)的費用給老板??偟囊淮沃Ц?3500給老板。那老板收到這13500的租車費,是不是還得去稅局給公司代開租車發(fā)票,公司還得在6月初給老板代申報繳納財產(chǎn)租賃個稅?
小規(guī)模,酒廠,現(xiàn)在無進項票,原料票開不上,咋辦
老師,公司的固定資產(chǎn)折舊表和無形資產(chǎn)攤銷表可以設在同一個表嗎?如果可以,怎么設
老師您好,我們是網(wǎng)約車公司,很多司機師傅掛公司名稱這個錢都是司機師傅自己交的,和公司沒關系,但是稅務局要求我們公司做賬,就造成應付賬款100w了這個我該怎么慢慢消化掉
老師,我們之前有一個其他應收款金額比較大1千多萬,也收不回來了,我們做了壞賬處理,企業(yè)所得匯算清繳調(diào)增,這樣做符合政策嗎?
中途建賬的時候,損益類科目需不需要錄入數(shù)據(jù)?
這個東西為什么對方不能抵扣,不明白
你好,比如煙酒,通常是招待或者個人消費,是不可以抵扣進項稅額的。 個人建議你去看一下相關內(nèi)容(稅法里面很多就是規(guī)定)
哦哦,那是無論賣給個人還是公司的,都是只能開普票,一律開不了專票的是嗎
你好,是的,是這樣的
好的,謝謝老師
祝你學習愉快,工作順利! 希望你對我的回復及時予以評價,謝謝。