把主營業(yè)務(wù)用以前年度損益調(diào)整就可以了

21年12月開的專票,45000元,這里面有2.5萬,是屬于22年1月份的,甲方要22年再付款,現(xiàn)在退回來了,要重開一個(gè)2萬的。這個(gè)分錄哪種是對的。 ①原分錄反方向做。 借主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)收賬款 ②是原分錄紅字沖回? 借應(yīng)收賬款(紅字) 貸主營業(yè)務(wù)收入(紅字) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)(紅字)? ③是不放主營業(yè)務(wù)收入,放以前年度損益調(diào)整。 請問正確的分錄如何寫。21年計(jì)提的所得稅是否需要更改?
去年分錄,借:主營業(yè)務(wù)成本貸:其他應(yīng)付款 今年沖減這筆分錄怎么做
借:應(yīng)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)(去年有這筆分錄,今年開了紅字,要怎么沖這筆分錄
請問老師,去年做了一筆分錄 小規(guī)模的 借 應(yīng)收賬款10 貸 主營業(yè)務(wù)收入10 今年紅沖了這個(gè)發(fā)票,怎么寫分錄呢,是專票有交增值稅,感覺沖不平 這樣:借 應(yīng)收賬款10 貸 主營收入9 應(yīng)交增值稅1 這樣我的增值稅科目怎么平掉,退了稅回來這個(gè)專票的稅
老師,我們有一筆收入去年已經(jīng)做了無票收入,當(dāng)時(shí)做的分錄是: 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交增值稅 今年給對方又開了發(fā)票,這筆分錄 借:預(yù)收賬款 紅字 貸:以前年度損益調(diào)整 紅字 貸:應(yīng)交增值稅 紅字 借:預(yù)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交增值稅 這樣做對不對?
老師,你好實(shí)際工作中,買固定資產(chǎn)沒要票,借固定資產(chǎn)貸銀行存款,下個(gè)月計(jì)提折舊,這樣以后可能會(huì)發(fā)生什么樣的后果,我不知道整體下來怎么弄了
麻煩老師回答一下圖片上的問題謝謝。
老師待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額科目怎么寫分錄
老師,手工賬負(fù)數(shù)用※號(hào)還是-號(hào)
老師,新公司成立,我是先稅務(wù)登記還是先開銀行基本戶?
資產(chǎn)負(fù)債表,利潤表填報(bào)
老師,8月份做了暫估入庫同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)了成本,10月份收到發(fā)票品類名稱不一致(大類一至)應(yīng)該怎么做憑證?
請問生產(chǎn)設(shè)備公司,外購一臺(tái)半成品設(shè)備金額10萬可以記入原材料-輔助材料嗎?
老師,請問加盟店用我們品牌開店,我們代收營業(yè)款,五個(gè)工作日在轉(zhuǎn)回去,但是每月扣2.1萬收益,2.1萬我當(dāng)期確認(rèn)收入了,對方要發(fā)票開什么項(xiàng)目呢?代收營業(yè)款有千分之五的返點(diǎn),這個(gè)確認(rèn)其他業(yè)務(wù)收入了,發(fā)票開什么項(xiàng)目?另外加盟店代刷我們會(huì)員卡,五個(gè)工作日把代刷錢轉(zhuǎn)給加盟店,要扣5個(gè)點(diǎn)返點(diǎn),發(fā)票開什么項(xiàng)目?
老師,我們是運(yùn)輸物流公司一般納稅人的,在2024.3年處理了兩臺(tái)車給個(gè)人,通過二手車市場開具了二手車發(fā)票,有兩臺(tái)已經(jīng)入賬了作為固定資產(chǎn),一臺(tái)沒有入賬,兩臺(tái)入賬的折舊在2025.3月提完了,今天才發(fā)現(xiàn)當(dāng)時(shí)沒有申報(bào),那現(xiàn)在分別怎么處理,希望回答詳細(xì)些


銷項(xiàng)改為借方嗎,還是紅字負(fù)數(shù)
直接做負(fù)數(shù)分錄就可以了