你好,三月申報時如果應(yīng)交增值稅是負數(shù)就可以申請退稅
#提問#老師,我八月份開的專票本身應(yīng)該開13個點的現(xiàn)在開成九個點的。拿回來沖紅重開。稅額不一樣了可以嗎?有什么影響嗎?
老師,我公司十月份開了一張三個點的專用發(fā)票,同時開了一張紅沖八月份開的五個點的普票,請問下,在申報十月份的增值稅時,可以沖減當月的增值稅嗎?
老師,小規(guī)模納稅人1月開了四十三的專用發(fā)票,二月份發(fā)現(xiàn)賬戶是錯的,重新開了四十三萬專票,本來要把一月開的四十三萬專票紅沖掉的,可結(jié)果后面因為什么導(dǎo)致忘記紅沖了,現(xiàn)在這個月申報的時候才發(fā)現(xiàn)當時沒有紅沖掉,現(xiàn)在4月份紅沖了1月份的四十三萬的專票,現(xiàn)在申報稅怎么申報啊,是照常申報交稅嗎,那四月紅沖了當時1月份開的專用發(fā)票怎么處理呢
老師有個問題就是十月份有一家公司開票的時候把建筑服務(wù)開成了六個點,然后報增值稅的時候六個點報不過去,系統(tǒng)顯示異常,然后,然后我們就按給稅務(wù)局打電話,按九個點的稅率交的稅。然后11月份我們把十月份那個發(fā)票給作廢了,然后又重新開的六個點的現(xiàn)代服務(wù)。12月份報十月份稅的時候是報的六個點,然后嗯,直接從那個九個點抵扣了就交了差差額?,F(xiàn)在法人的問題是交的時候是交的九個點,然后11月份明明作廢了,差的那三個點在哪里?
你好老師,,我們在2月份還是小規(guī)模的時候開了180萬1個點的收入普通發(fā)票,8月份的時候甲方退回了發(fā)票,4月份我們是一般納稅人了,8月份紅沖了180萬1個點的發(fā)票,這個月報稅的時候,紅沖的180萬咋申報
哪些是直接稅,哪些是間接稅
企業(yè)所得稅計提時的會計分錄
作為財務(wù)負責人,需要負什么責任?
員工在公司沒有領(lǐng)工資,簽了留職停薪協(xié)議,然后社保費包含公司部分都由她個人承擔,員工把社保費轉(zhuǎn)賬到公司,應(yīng)該怎么做賬
你好老師,我公司7月份開了一張專票,但是9月份涉及到潤滑油稅務(wù)局讓把這張票紅沖了,對方公司可能已經(jīng)抵扣認證了這樣票,稅務(wù)局下班的時候著急讓我紅沖我就沖了,給對方公司聯(lián)系也沒聯(lián)系上人,這樣會不會造成很嚴重的問題啊
老師其他流動資產(chǎn)有留底稅,要是勾選認證抵扣,怎么做分錄呢?
8月公司也開票然后進項大于銷項,9月做進項抵扣有1000多留抵稅額,那我8月還要計提應(yīng)交稅費嗎,
老師,小規(guī)模納稅人現(xiàn)在還可以按季度記賬嗎?還是必須按月記賬了?
老師其他流動資產(chǎn)有留底稅,要是勾選認證抵扣,怎么做分錄呢?
總經(jīng)理工作報告中的生產(chǎn)經(jīng)營目標和財務(wù)報告預(yù)算數(shù)字是不是要一模一樣,可以有出入嗎?
2月要重新開,我申報的一月份暫時不交稅,等到2月份的時候退稅,兩個相抵行不呢?
你好,不行的,申報當月有應(yīng)交稅費當月不交會產(chǎn)生滯納金