您好,這個是可以的,可以2月份
老師,個稅手續(xù)費7月份返還,我沒有繳納增值稅,下月再申報繳納可以嗎?
你好老師,一般納稅人,1月份開票了,但是2月份沒開票,本月報上月增值稅,可以0申報吧
老師,我們公司2月份收到個稅返還手續(xù)費200多塊錢,這個月申報增值稅忘記加上去了,我可以下個月申報增值稅的時候一起申報嗎?
2月份發(fā)現(xiàn)公司收到個人所得稅返還手續(xù)費沒有申報增值稅怎么辦?
老師好,小規(guī)模納稅人企業(yè),在23年3月份收到個稅手續(xù)費返還17.4元,怎么申報增值稅?我看增值稅及附加稅費申報表(小規(guī)模納稅人適用)沒有地方填???
小紅書認證打款,打進去也給退回來,做賬可以借:銀行存款,貸:銀行存款嗎?放一個憑證號里,還是分著寫借:應付賬款,貸:銀行存款,收到借:銀行存款,貸:應付賬款,這兩個都可以嗎
老師,我們給行政單位的工作人員好處費,怎么出帳
老師,個人獨資企業(yè)需要報企業(yè)所得稅嗎
老師,這道題誰是承租人?誰是出租人啊?
老師,定期定額個體工商戶核定應納稅額是78350但是我一季度開票是248967,比定額數(shù)多了13920,請問老師我這個季度用交什么稅嗎
增值稅中有規(guī)定是既用于生產(chǎn)項目又用于職工食堂可以全額抵扣進項稅?那外購材料既用于生產(chǎn)又用于職工食堂領用豈不是也可以全額抵扣進項稅?我糊涂了,這怎么區(qū)分,老師?
老師請問一下我這邊發(fā)票已經(jīng)抵扣了,增值稅已經(jīng)申報,對方還能作廢發(fā)票嗎
老師您好!國慶節(jié)快樂!請問個體戶,經(jīng)營范圍是勞務服務,請的勞務人員開的滴滴打車發(fā)票,請問個體戶可以做成本票嗎?
老師好,小規(guī)模今年是開業(yè)第五年,之前幾年企業(yè)所得稅都是虧損,請問第三季度本年利潤余額在貸方,申報第三季度企業(yè)所得稅時,會交稅嗎?季度企業(yè)所得稅申報表第24欄彌補以前年度虧損額可以手動填寫嗎
老師 個體戶變成查賬征收 當月個體戶銷售收入,都是自然人的,自然人不需要發(fā)票,故銷售收入都沒有開票,當月一個月的收入沒有開票如何做賬呢
那做賬的時候在1月份收到退款,如何做賬,
還有比如收到2120手續(xù)費,增值稅120.那無票收入那里填寫2000?
一月份收到退款的話,你就直接當作6%的手續(xù)費這個繳納增值稅就行
對,這個是填在無票收入
1月份沒有繳納增值稅,能否在2月繳納? 想把增值稅做在2月, 1月那筆分錄怎么做 借:銀行存款 貸:這個科目用啥
借 銀行存款? 貸 其他收益,這個的哈
也就是用這個科目過渡一下對吧
嗯對是這個意思的了
收到,謝謝金金老師!
不客氣的祝您開心
老師,小企業(yè)會計準則沒有其他收益,用什么科目過渡?
有沒有營業(yè)外收入這個?