你好,可以的,差額調(diào)整到管理費(fèi)用-其他
老師,請(qǐng)問一下,之前折舊的時(shí)候每月的折舊額折舊少了,現(xiàn)在可以調(diào)整過(guò)來(lái)嗎,怎么調(diào)?
測(cè)算當(dāng)期折舊額(2021年1月至6月) 用截止2021年6月30日的累計(jì)折舊額-截止2020年12月30日的累計(jì)折舊額倒擠出2021年1月至6月的當(dāng)期折舊額,這是總數(shù) 具體測(cè)算每個(gè)資產(chǎn)的累計(jì)折舊額的思路如下 計(jì)算出月折舊額,原則上1月至6月的折舊額是月折舊額*6.考慮到有在1月6月提滿折舊的情況。用1-6月的折舊額與凈殘值做差,如果差額小于0,手動(dòng)計(jì)算1-6月實(shí)際應(yīng)計(jì)提折舊額, 幫忙看看這個(gè)思路對(duì)嗎?這樣考慮完整嗎
次月緊接著開始折舊 摘要:計(jì)提*月(當(dāng)月)折舊截止*年*月結(jié)束每月折舊 預(yù)計(jì)凈殘值率在原值5%范圍內(nèi),企業(yè)自行決定??照{(diào)一般折舊五年。 假如月折舊額=16000(進(jìn)項(xiàng)專票、進(jìn)項(xiàng)普票都是不含稅金額)*(1-5%)/5(年份)/60(按5年折舊)=50.67(四舍五入) 借 銷售費(fèi)用——折舊費(fèi)50.67 貸 累計(jì)折舊——折舊費(fèi)50.67 折舊5年的話是60次,每個(gè)月都要做一次計(jì)提這樣的分錄直到*年*月結(jié)束日期完止。 請(qǐng)問我這個(gè)計(jì)提折舊累計(jì)折舊分錄寫的對(duì)嗎?老師
固定資產(chǎn)原值金額填多了。并且已經(jīng)計(jì)提折舊了5個(gè)月。用的動(dòng)態(tài)平均法計(jì)提折舊。 分錄調(diào)整可以用,借:累計(jì)折舊, 貸:管理費(fèi)用 嗎 用動(dòng)態(tài)平均法如何計(jì)算調(diào)整后的,每月折舊額呢?
老師,之前會(huì)計(jì)做的計(jì)提折舊分錄,寫成借累計(jì)折舊,貸累計(jì)折舊,2個(gè)月的,相當(dāng)于沒有計(jì)提折舊,現(xiàn)在我要調(diào)賬,可以寫摘要:調(diào)幾月幾號(hào)憑證和幾月幾號(hào)憑證,借管理費(fèi)用-折舊費(fèi) 貸累計(jì)折舊嗎?
包材入哪個(gè)科目老師?
我們水樂園,月底最后一天的收入是次月到賬,我是先掛賬,還是最后一天收入做到一號(hào)
賬上的車已經(jīng)沒有了,但二手汽車買賣又開出本單位發(fā)票,請(qǐng)問該怎么賬務(wù)處理
老師,債務(wù)重組我不是很熟,怎么能快速掌握呢
你好老師個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)超市 一個(gè)經(jīng)營(yíng)者開了9家超市都是一個(gè)人在一個(gè)城市里把這9家收的營(yíng)業(yè)款用一個(gè)paosi機(jī)收款和往出付款可以嗎?這樣營(yíng)業(yè)額會(huì)不會(huì)太高稅務(wù)局監(jiān)管呀?還是多弄幾個(gè)paosi機(jī)收款那種合規(guī)合理一些
公司是一般納稅人,銷售煙酒需要繳納哪些稅?稅率分別是多少
我想問一下一般納稅人或者小規(guī)模能開不一樣稅率的發(fā)票嗎
增值稅發(fā)票是開多少票交多少稅,怎么又說(shuō)小規(guī)模季收入不超過(guò)30萬(wàn)免稅,這個(gè)糊涂了,老師能明確說(shuō)一下嘛?
老師你好!供應(yīng)商開的紅字發(fā)票不用做勾選抵扣或不抵扣勾選操作是嗎
老師好,之前提問:服裝生產(chǎn)企業(yè)A是代加工,接受境內(nèi)B公司委托生產(chǎn)服裝,原材料由B公司提供,A生產(chǎn)好后運(yùn)給B,以B公司名義出口,那A公司能辦理出口退稅嗎?或者A公司能免增值稅嗎?享受什么優(yōu)惠政策。 老師回復(fù)是:A公司作為代加工企業(yè),不能辦理出口退稅,也不能直接免增值稅。因?yàn)槌隹跇I(yè)務(wù)是以B公司名義進(jìn)行的,退稅主體是B公司。 A公司能享受對(duì)加工費(fèi)部分免征增值稅。具體來(lái)說(shuō),A公司收取的加工費(fèi)可以按來(lái)料加工免稅處理,不需要繳納增值稅。 再次提問,老師,來(lái)料加工不是國(guó)外委托方提供原材料嗎?境內(nèi)委托方B公司提供原材料給A公司也適用于財(cái)稅12年39號(hào)來(lái)料加工免增值稅的政策嗎?另外,按我所說(shuō)的這個(gè)情況,如果符合來(lái)料加工費(fèi)免征增值稅,那可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎?抵扣哪些進(jìn)項(xiàng)稅?
這個(gè)固定資產(chǎn)還在繼續(xù)折舊,可以直接管理費(fèi)用-累積折舊這個(gè)上面改動(dòng)嗎?
可以的,也可以有一個(gè)少計(jì)提2分
好的,謝謝老師
不客氣祝你新年快樂