是滴,那個(gè)是需要填在成本費(fèi)用

個(gè)人獨(dú)資企業(yè),經(jīng)營所得匯算,財(cái)務(wù)報(bào)表里面的營業(yè)外支出,應(yīng)該填在這個(gè)匯算清繳表上那一行,是損失還是其他支出里面?
經(jīng)營所得所得稅年度匯算B表,營業(yè)外收入 營業(yè)外支出填在哪里
企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),填成本支出明細(xì)表時(shí),營業(yè)成本要填那行
個(gè)人獨(dú)資企業(yè),經(jīng)營所得匯算,財(cái)務(wù)報(bào)表里面的營業(yè)外支出,應(yīng)該填在這個(gè)匯算清繳表上那一行,是損失還是其他支出里面?
填企業(yè)所得稅匯算表營業(yè)成本+營業(yè)外支出嗎
個(gè)體戶業(yè)主名下是車與他的個(gè)體戶簽個(gè)使用協(xié)議,那么車產(chǎn)生的相關(guān)的費(fèi)用,可以用作抵個(gè)體戶的費(fèi)用嗎?
老師 文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)針對什么繳費(fèi)
這個(gè)題目中方案2這不是從第五年 年末也就是第六年年初開始的嘛 那不是折現(xiàn)的話應(yīng)該折5期 怎么會是4期呢
老師好,公司今年多計(jì)提了工資,如果明年5月份之前發(fā)不完,做納稅調(diào)增,并取回相應(yīng)成本票稅前扣除可以不,如果今年沒有做暫估,明年取回來的票能稅前扣除不
老師企業(yè)平時(shí)都交稅,注銷時(shí)候可以虧損嗎,還是或多或少得交點(diǎn)稅
老師,企業(yè)所得稅里公益性捐贈限額計(jì)算依據(jù)老師說是會計(jì)利潤,會計(jì)利潤是不是就是利潤總額?
老師,甲方應(yīng)付給乙方1000元,甲方借給乙方費(fèi)用80元,這種往來用一張憑證做會計(jì)分錄怎么合理表達(dá)
老師您好,請問一下我們公司租的廠房1-12月一共是100萬,其中前三月免費(fèi),這個(gè)發(fā)票第四個(gè)月才拿到手確認(rèn)總金額,這個(gè)怎么攤銷
從哪查詢提交過的財(cái)務(wù)報(bào)表呢 ?
錢已收未開票和錢已付未收到票怎么寫分錄呢?


填在哪里
其他支出里面嗎?是稅收滯納金
就是填在成本費(fèi)用里邊呀,不能稅前扣除的,按對應(yīng)項(xiàng)目填報(bào)
營業(yè)外支出填在哪里呢
填損失那里邊就行了哈
稅收滯納金填在損失里面,然后再調(diào)增的表里在調(diào)出來是嗎
是的,就是那樣子的哈