你好,你退出去重新進視一下,有可能是系統(tǒng)的問題。
老師好, 1、增值稅申報表的進項稅額和銷項稅額數(shù)據(jù)是不是抵扣認證到申報表二,以及開票軟件月初上報匯總到申報表一的,然后表一表二數(shù)據(jù)自動到主表,最后計算出應(yīng)交的增值稅,假設(shè)無其他情況,就不用填寫一直保存保存就可以申報了是嗎? 2、如果有類似進項稅額轉(zhuǎn)出等情況的,直接在附表填寫就行,保證最后結(jié)果和賬務(wù)一致即可對嗎?不用上傳什么憑證來支持所填數(shù)據(jù)吧 3、另外主表既然是附表生成,主表應(yīng)該不用填寫吧?
增值稅附表三2月份申報表是抄稅后自動申報的,第3列與第4列是本期發(fā)生額。到3月份申報表的時候,必須讓填寫3、4列本期發(fā)生額,不然不讓保存,所以我填寫了。這個月申報4月份的時候,發(fā)現(xiàn)不再提醒之前數(shù)據(jù)的問題,我就填寫了第一列,本期發(fā)生額。但是我知道該表第3列與第4列不應(yīng)該填的,第六列期末余額不應(yīng)該有數(shù)。怎么辦?因為不影響主表數(shù)據(jù),可以不修改嗎?對后期有影響嗎?
老師 由于勾選發(fā)票最后一步時電腦斷網(wǎng)了 當時也沒注意到 以為勾選成功了 之后立即進行了增值稅報表的填寫 表一和表二的數(shù)據(jù)都手動錄入后 進行了申報 申報后提示比對不符 現(xiàn)在的問題是怎樣作廢增值稅申報表 我點作廢按鈕提示已比對 作廢不了 老師 這種情況該怎么解決
增值稅納稅申報,其中金稅盤那個280可以那個減免的,填寫了稅額抵減情況表和增值稅減免稅申報明細表,這兩個表已經(jīng)填了,然后那它那個主表里不會帶出來數(shù)據(jù)嗎?,為什么主表里第23行,應(yīng)納稅額減征額這里數(shù)據(jù)沒有帶出來?一般來說系統(tǒng)會不會自己帶出來的?還是要手動填寫的?
老師,請問數(shù)電開具的紅字信息表,對方是銷售方,我是購買方,對方開了紅字信息表,我這邊網(wǎng)上確認了,對方已按紅字信息表開具紅字發(fā)票。我這邊申報增值稅時這個進項稅轉(zhuǎn)出申報表不會自動帶出,我要怎么填列?手動填寫嗎?應(yīng)該填在哪一欄?
你好,食堂教師陪餐當月餐費沒有繳納入中心校集中賬戶(其他應(yīng)收款—應(yīng)收財政往來資金科目核算),當月確認收入:借:其他應(yīng)收款—教師陪餐費,貸:營養(yǎng)餐收入,下月把錢支付進集中賬戶時,借:預(yù)收伙食費,貸:其他應(yīng)收款—教師陪餐費,借其他應(yīng)收款—應(yīng)收財政往來資金,貸:預(yù)收伙食費,這樣處理對嗎?
公司從股份制變?yōu)橛邢挢?zé)任制,注冊資本減少,企業(yè)是虧損的,會產(chǎn)生個稅嗎
營業(yè)執(zhí)照有道路運輸服務(wù),沒有運輸服務(wù)許可證,可以開物流發(fā)票嗎
老師好,立項報告是研發(fā)的項目啟動前技術(shù)部門寫的報告嗎?立項報告的參與人員必須與實際完全一致嗎?
你好老師,廢銅線能從俄羅斯進口到中國嗎?
老師,老板修車發(fā)票抬頭是車牌號,可以入公司的賬嗎
老師,收到國外公司贈送的貨物,作為展示樣品,怎么入賬呢?會計分類是什么?
財務(wù)年度報表中應(yīng)收賬款為負可以不調(diào)嗎
老師您好,稅務(wù)師報名窗口,謝謝
個體戶可以用“經(jīng)營者”個人的銀行卡收貨款對吧?
年前就是這樣,年后進去還是這樣的
11行,你看一下自己能修改嗎?
不能哦,那個是帶入的,老師我這申報的沒問題把,就是系統(tǒng)的問題嗎
對的,是的,沒有問題的。