你好,你看一下你是不是有紅沖的,紅沖的你放到了代發(fā)。
主營業(yè)務(wù)收入成本結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤后利潤表什么數(shù)據(jù)都沒有了
老師,請問一下:利潤表里主營業(yè)務(wù)成本這個數(shù)據(jù),是不是就是當(dāng)月做的主營業(yè)務(wù)成本的會計分錄的數(shù)據(jù)?
主營業(yè)務(wù)成本結(jié)轉(zhuǎn)后影響利潤表數(shù)據(jù)嗎
沒有產(chǎn)生收入,能有成本不呢?意思就是利潤表收入沒有數(shù)據(jù),營業(yè)成本有數(shù)據(jù),妥不?
沒有產(chǎn)生收入,能有成本不呢?意思就是利潤表收入沒有數(shù)據(jù),營業(yè)成本有數(shù)據(jù),妥不?
民非企業(yè)需要在國家企業(yè)信用信息公示網(wǎng)上報工商年報嗎
2024年暫估收入后,2025年怎么沖減
老師,小規(guī)模納稅人公司入注交易中心的賬,怎么合理節(jié)稅避稅呢?
您好,發(fā)票做入賬怎么做啊,入賬狀態(tài)怎么選啊?
你好老師個體戶經(jīng)營超市買回來的牛肉貨款是賣掉多少月末結(jié)多少錢這樣怎么做會計分錄
老師我想問一下,就是公司預(yù)存電費,供電局給的優(yōu)惠,沒直接銀行現(xiàn)金返,抵用的電,怎么做賬
應(yīng)收賬款是550,只收到350,這里為什么還說它是賺了30?
老師好,工商公示認(rèn)繳出資時間怎么填寫
老師老師你好年初數(shù)據(jù)就這幾項;我應(yīng)該建快賬到哪幾個科目上:原材料(借)154.5應(yīng)交稅金(借)541.60銀行存款(借)705431.47生產(chǎn)成本(借)129024.88固定資產(chǎn)(借)472955.65累計折舊(貸)451543.68產(chǎn)成品(借)1066511.04其他應(yīng)交款(貸)118.5利潤分配1343609.73盈余公積(貸)70128.62實收資本500000.00其他應(yīng)收款(貸)9218.61這是老會計記得賬?。颇扛F(xiàn)在有不同)我四月接手建快賬軟件年初開始,電腦賬和前會計的手工賬報表對不上!麻煩老師幫我報這幾個數(shù)據(jù)錄入到哪科目!對比一下是不是我錄入有誤呢謝謝了
老師給我們公司是食堂那種性質(zhì)的營業(yè)模式,供員工進(jìn)行早餐和晚餐,現(xiàn)在領(lǐng)導(dǎo)讓統(tǒng)計說一個員工每天的成本是多少錢我應(yīng)該從哪些方面入手,比方說采購一批雞蛋,但是早上也用午餐也用,通常早餐吃的人少,中午一般所有員工都去吃,我就比較迷茫,到底應(yīng)該怎么核算餐飲成本呢
你看一下是不是有紅沖的,然后紅沖的你放到了貸方。
我沖了暫估
這樣情況是可以的嗎?老師 正常嗎
你去看一下利潤表出來的是正確的嗎?一般利潤表是準(zhǔn)確的,這個可以啊。
利潤表的和明細(xì)表兩個數(shù)據(jù)就差沖的暫估額
你好,你看一下利潤表出來的數(shù)據(jù)是不是正確的,他有一個數(shù)據(jù)肯定是不對的,利潤表出來的是正確的就行,因為它不影響你交稅呀。
他需要你自己核算一下,你自己計算一下的,你當(dāng)月的成本是多少,你應(yīng)該自己能手工算出來。
好的好的 感謝老師
不用客氣,工作愉快。