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資產(chǎn)負(fù)債表上未分配利潤有30萬,一直都沒有計(jì)提盈余公積什么的,應(yīng)該怎么處理
例如主營業(yè)務(wù)之前是買碳的,后面營業(yè)執(zhí)照上增加是賣板子的,那誰是主營業(yè)務(wù),還是2者都是
公司章程在哪里查詢一下
廠里給別客戶加工了一批成品,用的客戶的原材料,用了我們一部分輔料,加工完成加工費(fèi)客戶用私戶把錢打在公司公戶上,這個(gè)怎么處理,是給客戶開票嗎?怎么處理收到的這筆錢
老師你好,老板有意要減資,注冊資本認(rèn)繳500萬,A股東自然人占51%,認(rèn)繳255萬,已實(shí)繳168萬;B股東法人股占49%,認(rèn)繳245元,已實(shí)繳50萬?,F(xiàn)在要把兩個(gè)股東的認(rèn)繳部分減資減掉,注冊資本只保留兩個(gè)股東實(shí)繳部分218萬,這樣減資后A股東就變成占股77%,B股東23%。資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤是負(fù)數(shù)23萬。這樣減資可以嗎,有風(fēng)險(xiǎn)嗎,需要交那些稅?這樣減資后股東的比例就變了,這屬于股權(quán)轉(zhuǎn)讓嗎?可以只做減資嗎?
增值稅稅負(fù)率偏低有哪些合理的原因可以向稅局說明的?
稅負(fù)率偏低怎么和稅局解釋?
負(fù)債表,其他應(yīng)付款60萬需要償還,資本公積70萬,未分配利潤負(fù)25萬。現(xiàn)在注銷,清理后,問:用資本公積60萬償還其他應(yīng)付款60萬,可以?然后未分配利潤負(fù)25萬。這樣涉及納什么稅?例如分紅個(gè)稅,或者其他不等的稅
小規(guī)模的個(gè)稅和增值稅是季報(bào)還是月報(bào)
建筑公司,a有資質(zhì),b沒有資質(zhì),b找a掛靠,約定增值稅和附加稅等稅費(fèi)由b承擔(dān),該項(xiàng)目涉及跨區(qū)域涉稅,需要預(yù)繳稅款,此時(shí)a在稅務(wù)平臺上申報(bào)后,給b二維碼,由b的員工個(gè)人通過微信掃碼支付,然后a賬務(wù)處理:借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸:其他應(yīng)收款-a公司某員工,想問問題是:a公司處理方法正確嗎?問2:b公司在對外賬中怎么體現(xiàn)這筆支出?自己搞點(diǎn)成本票消化掉?畢竟這個(gè)項(xiàng)目是a在申報(bào)稅費(fèi)的,在外人看來本來就是a的,這個(gè)稅費(fèi)和b沒關(guān)系
印花稅申報(bào)頁面操作流程如下: 1.進(jìn)入電子稅務(wù)局客戶端或網(wǎng)頁端,選擇稅控設(shè)備或短信等登陸方式登錄辦稅界面。 2.進(jìn)入辦稅主界面,選擇“我要辦稅”,再選擇“稅費(fèi)申報(bào)及繳納”、“財(cái)產(chǎn)和行為稅納稅申報(bào)”,勾選“印花稅”并點(diǎn)擊右側(cè)“稅源信息采集”。 3.按期申報(bào)的印花稅,進(jìn)入該界面自動(dòng)帶出,在稅源采集界面填寫計(jì)稅金額等數(shù)據(jù)項(xiàng),點(diǎn)擊“保存”完成信息采集。按次申報(bào)的印花稅,通過勾選“按次采集”按鈕,進(jìn)入按次申報(bào)界面,點(diǎn)擊“增行”,在下拉框中選擇稅目后進(jìn)行采集,填寫完數(shù)據(jù)項(xiàng)后點(diǎn)擊“保存”完成信息采集。 4.進(jìn)入稅費(fèi)申報(bào)及繳納界面,點(diǎn)擊“財(cái)產(chǎn)和行為稅合并納稅申報(bào)”進(jìn)行下一步操作,確定無誤后點(diǎn)擊“保存”按鈕保存申報(bào)表。
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