同學您好,計入應(yīng)付職工薪酬-其他,需要并入工資繳納個稅
老師咨詢一下,沈陽的公司,為員工報銷采暖費,計入應(yīng)付職工薪酬—福利費還是,管理費用福利費,保險60平是否需要繳納個人所得稅,
老師,想問一下,給員工發(fā)的高溫補貼,體檢等計入福利費的費用需要通過應(yīng)付職工薪酬這個科目嗎?我們公司工資我都是直接走的管理費用-職工薪酬
想咨詢一下,公司為員工購買友邦保險的支出,是計入管理費用-福利費嗎?涉及個人所得稅需要繳納嗎?
老師,我們每個月發(fā)給員工的餐補是計入應(yīng)付職工薪酬-福利費嗎?這個福利費要并入應(yīng)付職工薪酬-工資里一起繳納個稅嗎?
老師們你們好!我公司為60%的員工購買了團體人身意外傷害險,入賬是按應(yīng)付職工薪酬-福利費嗎?進項稅是否需要轉(zhuǎn)出?
某企業(yè)自行開發(fā)某項專利技術(shù)研發(fā)和開發(fā)階段發(fā)生的應(yīng)予以費用化的支出100000元,開發(fā)階段發(fā)生符合資本化條件的支出300000元,并支付增值稅24000元,開發(fā)成功后發(fā)生注冊登記費10000元,以銀行存款支付。請幫忙回答以下三個問題。一,編制發(fā)生各項支出的會計分錄。二,編制期末結(jié)算費用化支出的會計分錄。三,編制無形資產(chǎn)登記注冊后的會計分錄。
我們把辦公樓租給別人了,房產(chǎn)稅誰交
老師,我預(yù)收賬款數(shù)據(jù)有1000萬,已經(jīng)掛賬幾年了,當時也沒有確認收入,我現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理比較好呢?
請問老師,去年公司的車買的保險,在被保險期間,把車報廢了,今年收到保險公司退回的保費差價,應(yīng)該如何處理?
你好,老師,我有個問題想請教一下,就是我是公司的法人,然后我把個人的車子租給公司,那是不是要到大廳或者是個人?那個電子稅務(wù)系統(tǒng)里開發(fā)票,但是我到了大廳,他是不能開。
老師,請問個人以自有寫字樓入股公司,個人涉及到要交哪些稅,稅率分別是多少呢?接受的公司又涉及到哪些稅種,稅費分別是多少呢?
在俄羅斯施工 能開發(fā)票嗎
你好老師,我們是小規(guī)模,請問我們平時一個月做賬的時候,收入可以先不寫應(yīng)交稅費嗎 因為不能不能確定一個季度超不超過30萬 那么如果平時不做 一個季度到時候可以補做應(yīng)交稅費嗎 那么具體的會計分錄麻煩老師分情況給我寫一下
您好,可否請教一下呢?事情是這樣的,房東之前與個人簽訂了房產(chǎn)租賃,我公司從這個人手上接手過來(相當于個人轉(zhuǎn)租),但我公司房租直接轉(zhuǎn)給房東,現(xiàn)在房東說發(fā)票他只能開給個人(也是之前與他簽訂租賃合同的那個人),現(xiàn)在我們公司沒有發(fā)票,這個房租沒有發(fā)票,怎么操作可以合規(guī)所得稅前扣除呢
收到專票 不抵扣進項稅該怎么處理 需要勾選 嗎