同學,你好 借:營業(yè)外支出 貸:應收賬款

你好,老師,就是我們公司之前進了一批貨,然后款也付過了。但是合同上是寫著后續(xù)出現(xiàn)什么質量問題是可以退貨的,然后我們有退貨,在業(yè)務系統(tǒng)中做了采購退貨單。然后我財務這邊做了借:庫存商品—暫估 貸:應付賬款—應付暫估款 但是這次采購與我說因為和我們合作的公司注銷了不存在這個公司了。所以這筆退貨的紅字發(fā)票也開不過來,而且錢也退不回來給我們了。然后我接下來應該怎么處理這個賬務?怎么去做這個賬
公賬付了一筆貨款,掛的其他應收款,但實際沒收到貨,也沒有發(fā)票,他讓我們開個銷售發(fā)票給他,然后把錢還回來,該怎么處理這個賬,請老師們指點
老師,你好,請問預付了貨款,沒有收到發(fā)票,也沒有收到貨 ,確定是發(fā)票跟貨都是收不回了,這個賬務要怎么處理。
供應商送了一批貨給我們,發(fā)票也開了,也做了沖賬處理了,但是款還沒付給廠家。然后呢這批貨到最后要退貨,退回給廠家,然后我這個賬務還要怎么處理?。?/p>
老師,我們預付給供應商的貨款,沒有收到發(fā)票,也沒有收到貨,長期在賬上掛著這筆預付賬款,以后也不會收到貨和發(fā)票了,這個賬務要怎么處理呢?
我們是律所,和總公司、分公司簽的1份代理合同,開票給分公司,總公司付款,需要讓分公司寫委托付款證明嗎?
咨詢費開票是開現(xiàn)代服務咨詢費嗎
帳套6月份,應交稅費和稅務申報數據對的上,但是問題是有一張需要進項稅專票抵扣的,我沒認證抵扣 錯誤按照旅客運輸服務手動填入了,現(xiàn)在怎么操作合適呢?目前稅確實是那么多,但是專票2張沒抵扣
剛才問題問錯了,就是11月份報稅截止日期是哪天?
外貿出口企業(yè)如果有內銷和外銷,送貨單據,比如說送貨單開了10臺,出口六臺,內銷四臺,送貨單是不是可以共用?在這發(fā)票與關口一致情況下,送貨單與發(fā)票是不是也一定要保持一致?
你好,公司操作股權轉讓,100元轉讓出去的,在資產負債表里面,哪個位置填寫數據
25年10月份征期到幾號?
老師,請問一下建筑行業(yè)開具發(fā)完也就是確認應收會計分錄,收到供應商的會計分錄
外貿企業(yè)的出口退稅,然后進項稅每個每種數量都多開80,然后這樣配單會剩一點點,會不會有什么問題嗎,
你好老師,有沒有關于企業(yè)所得稅免稅的稅收相關政策