可以的,可以這么做的。
甲商場(chǎng)為擴(kuò)大銷售準(zhǔn)備贈(zèng)送一次促銷活動(dòng)有以下三種方案可以選擇:1讓利(折扣)20%銷售商品即甲商場(chǎng)將1000元的商品800元價(jià)格銷售且將合作并贈(zèng)送禮物在同一張發(fā)票的金額欄分別注明;(2)銷售贈(zèng)送商品即甲商場(chǎng)在800元商品的同時(shí)再贈(zèng)送200元的商品(并且將贈(zèng)送的200元)的商品單獨(dú)開具發(fā)票);(3)返還20%的現(xiàn)金即甲商場(chǎng)在銷售1000元商品的同時(shí)向顧客贈(zèng)送200元的現(xiàn)金。以銷售100元的為基數(shù),該參與的商品的進(jìn)貨成本為600元進(jìn)貨成本占價(jià)格的60%以上價(jià)格價(jià)格不含價(jià)格有機(jī)農(nóng)業(yè)13%,進(jìn)購(gòu)商品每一個(gè)銷售費(fèi)用為13%的增值稅專用發(fā)票甲商場(chǎng)銷售1000元商品可以在企業(yè)所得稅稅前征收的工資和其他費(fèi)用60
做銷售合同的時(shí)候贈(zèng)送的商品要備注贈(zèng)送嗎?單價(jià)為0,開票的時(shí)候做折扣銷售嗎?
老師,買一送一,如果把正品贈(zèng)品和折扣開一張票上還需要視同銷售嗎
老師我們買東西,對(duì)方贈(zèng)送我們床品,商品和贈(zèng)送都體現(xiàn)在一張發(fā)票上了 贈(zèng)品我們直接用了就可以了嗎
老師如果某公司購(gòu)買的商品作為贈(zèng)品有進(jìn)項(xiàng)的,然后銷售的時(shí)候商品和贈(zèng)品在同一張發(fā)票,贈(zèng)品也是折扣價(jià)錢,這種情況發(fā)票開給個(gè)人還是其他單位,哪個(gè)更適合
老師,12月社保的人數(shù)18,實(shí)習(xí)生3,離職人員發(fā)了工資的但沒買社保有1人,那工商年報(bào)中從業(yè)人數(shù)寫多少個(gè)呢?
老師想問下考中級(jí)的條件本科畢業(yè)從事一年會(huì)計(jì)工作但是會(huì)計(jì)繼續(xù)教育學(xué)了七八年了可以報(bào)考嗎
專項(xiàng)附加扣除,買房,買的小產(chǎn)權(quán)的也能扣除吧
出口退稅:進(jìn)項(xiàng)發(fā)票里的貨物是0??稅率不能退稅,那么這個(gè)對(duì)應(yīng)的發(fā)票屬于內(nèi)銷,那么這個(gè)不能退稅的內(nèi)銷發(fā)票可以用作正常抵扣認(rèn)證勾選的發(fā)票,也就是可以勾選認(rèn)證為抵扣么
怎么檢查做賬是否正確,從那些方面入手?
老師,公司老板請(qǐng)客戶吃飯買的茅臺(tái)酒正??梢匀胭~么
4月確認(rèn)了一筆收入,但是沒開發(fā)票,我下個(gè)月開了發(fā)票直接塞進(jìn)去4月這個(gè)收入里面可以嗎?
公司結(jié)算80萬(wàn)收入,票只開了60萬(wàn),剩余20萬(wàn)未開票的會(huì)計(jì)分錄。
老師你好,之前員工5月報(bào)銷報(bào)名費(fèi)是替另外一家公司報(bào)名的,但是走我們公司報(bào)銷的,現(xiàn)在另一個(gè)公司補(bǔ)過來了,我怎么沖這筆款呢?之前是借銷售費(fèi)用報(bào)名費(fèi)貸其他應(yīng)付款個(gè)人,現(xiàn)在分錄怎么做呢,我借銀行500貸銷售費(fèi)用負(fù)數(shù)500了?感覺不對(duì)哦,費(fèi)用沒有的沖了
我寫的: 購(gòu)買設(shè)備凈現(xiàn)值=-410000+57000×4.7665+50000×0.6663=-104994.5 年金成本=-104994.5/4.7665=22027.59 答案是年金成本=82027.59 錯(cuò)在哪里?
好的,謝謝老師
不用客氣,周末愉快。