季度申報(bào)了生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)個(gè)稅,直接分紅給合伙人就是,不需要再交稅
老師你好,我上個(gè)月要給臨時(shí)工發(fā)工資,給臨時(shí)工怎么報(bào)稅呀?是跟公司正常職工一樣報(bào)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的會(huì)計(jì)分錄 轉(zhuǎn)出之后涉及到補(bǔ)增值稅 完整的會(huì)計(jì)分錄
老師,我想問(wèn)一下,我們七月份增值稅申報(bào)表上期末留抵稅額是339萬(wàn),但我查賬余額表是82萬(wàn)是為什么呢
當(dāng)初24年5月份就離職了,當(dāng)時(shí)給了補(bǔ)償。六月份入職新公司,新公司6,7月申報(bào)個(gè)稅了?,F(xiàn)在才發(fā)現(xiàn),當(dāng)時(shí)給的補(bǔ)償,分?jǐn)偟?.7月了,那么我6.7月個(gè)人所得稅App上顯示這倆月兩家工資發(fā)工資,會(huì)不會(huì)有什么問(wèn)題???
申報(bào)殘保金時(shí),上年在職職工工資總額在哪看數(shù)據(jù),上年在職職工人數(shù)在哪看數(shù)據(jù)呀
你好老師,如果收到之前買(mǎi)的車(chē)的貨款的話(huà),之前分錄是 借 固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費(fèi) 貸 銀行存款 現(xiàn)在收到退回的車(chē)款是不是就得這樣寫(xiě)分錄 借 銀行存款 貸 固定資產(chǎn)
申請(qǐng)留抵退稅在哪里操作
請(qǐng)問(wèn),我是一般人企業(yè),7月份上游單位給我開(kāi)了一張專(zhuān)票,我在8月征期進(jìn)行了認(rèn)證抵扣。但8月份發(fā)現(xiàn)發(fā)現(xiàn)是錯(cuò)的有問(wèn)題,所以對(duì)方又開(kāi)了一負(fù)一正,我現(xiàn)在需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?怎么做賬?
老師您好!公司名下無(wú)車(chē),老板哪的油票和車(chē)票能報(bào)嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,公司出租廠房給另一個(gè)公司,繳納房產(chǎn)稅時(shí)申報(bào)從租計(jì)征怎么計(jì)算哦?然后繳納出租部分的房產(chǎn)稅后,申報(bào)從價(jià)計(jì)征房產(chǎn)稅時(shí)出租的部分不用計(jì)算進(jìn)去了嗎?
怎么做會(huì)計(jì)賬務(wù)處理嗎?
借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:銀行存款
老師我們沒(méi)有經(jīng)營(yíng)個(gè)稅的稅種,股東都是公司性質(zhì),直接做您剛剛說(shuō)的賬務(wù)處理就行是嗎?不涉及稅費(fèi)吧
公司分紅后自己交企業(yè)所得稅
意思是乙方自己繳納企業(yè)所得稅是嗎?不涉及,不涉及到我們甲方吧,我們是甲方向乙方支付報(bào)酬
甲方是公司為啥要支付報(bào)酬呢?不是你們的股東嗎?
因?yàn)樗麄兿蛭覀兲峁┳稍?xún)服務(wù)
老師是我們的股東呢
提供咨詢(xún)服務(wù)就得開(kāi)票,正常支付款
老師,怎么做賬務(wù)處理嗎?
取得發(fā)票做 借:管理費(fèi)用-咨詢(xún)費(fèi) 貸:銀行存款
老師還為取得發(fā)票怎么做賬務(wù)處理嗎
就是我那樣做的分錄
老師,可以先掛賬嗎?目前利潤(rùn)表虧損不想做太多費(fèi)用進(jìn)去
做賬是據(jù)實(shí)做賬,不是想怎么做就怎么做哈
老師,還沒(méi)收到發(fā)票。做管理費(fèi)用合適嗎?怕忘記讓對(duì)方開(kāi)具發(fā)票。未收到發(fā)票賬務(wù)處理發(fā)我下,謝謝老師
先掛其他應(yīng)收款,收到發(fā)票再做費(fèi)用