 
                            是的,需要的,通過應(yīng)交稅費(fèi)。
 
								
 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    老師,關(guān)稅到底通過應(yīng)交稅費(fèi)核算嗎?它與消費(fèi)稅不是一樣嗎,都計(jì)入購買存貨的成本,還有初級書上說:耕地占用稅、契稅和車輛購置稅都直接計(jì)入成本,還通過稅金及附加嗎
老師,我想問一下,我的應(yīng)交稅費(fèi)下面必須更那些科目吶。車船稅可以直接這樣做嘛,借稅金和附近 貸銀行存款,還是需要過度應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交車船稅吶,印花稅需要需要過度一下吶
老師,請問我們房地產(chǎn)企業(yè)原來預(yù)交了增值稅產(chǎn)1000,不知道預(yù)交的可以抵扣正常產(chǎn)生的增值稅,后期產(chǎn)生的增值稅,我們也正常繳納了,后來稅局通知我們更改申報(bào)表,我們原來因?yàn)樘铄e(cuò)報(bào)表退回了500,原來做賬時(shí)候借稅金及附加50,貸應(yīng)交稅費(fèi)_附加稅50借應(yīng)交稅費(fèi)_附加稅50.貸銀行存款50,退回來時(shí)借應(yīng)交稅費(fèi)_附加稅50,貸稅金及附加50,現(xiàn)在因?yàn)轭A(yù)交產(chǎn)生了40的附加稅,,若是付錢,借應(yīng)交稅費(fèi)_附加稅40,貸銀行存款40,但是現(xiàn)在是直接抵扣的,借應(yīng)交稅費(fèi)_附加稅40,貸應(yīng)交稅費(fèi)_附加稅40,這個(gè)邏輯說的過去,但是應(yīng)交稅費(fèi)的余額還是50又不對,要是借稅金及附加40,貸應(yīng)交稅費(fèi)_附加稅40,那和房地產(chǎn)企業(yè)說因?yàn)轭A(yù)交產(chǎn)生的附加稅不用計(jì)提,直接做賬又不相符,該怎么做呢?要是不做賬,那賬上不就剩下的是應(yīng)交稅費(fèi)_附加稅50嗎?怎么是10呢?
不通過“應(yīng)交稅費(fèi)”科目核算的稅費(fèi),一般不需要計(jì)提,在實(shí)際發(fā)生時(shí)直接計(jì)入有關(guān)成本費(fèi)用。但是印花稅不通過應(yīng)交稅費(fèi)核算,發(fā)生時(shí)入稅金及附加,并沒有計(jì)入相關(guān)成本和費(fèi)用啊 到底如何區(qū)分哪些入成本,哪些入費(fèi)用,哪些不通過應(yīng)交稅費(fèi)核算,為什么這樣處理
做內(nèi)賬實(shí)際繳納附加稅和所得稅的時(shí)候要不要計(jì)提再繳納(因?yàn)椴挥?jì)提的話就不經(jīng)過稅金及附加和所得稅費(fèi)用這樣利潤表里附加稅和所得稅就沒有金額)不計(jì)提的話是直接入應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款然后利潤表中就沒有稅金抵扣利潤嗎
 
                請問一下公司原始憑證報(bào)銷單一定要拿給代記賬公司嗎?
工廠用什么財(cái)務(wù)軟件比較好,免費(fèi)的或者自費(fèi)的
我們公司生產(chǎn)型企業(yè),想出口按免抵退去申報(bào),原先的進(jìn)項(xiàng)能加計(jì)抵減,如果出口,進(jìn)項(xiàng)還能加計(jì)抵減嗎?
老師好,請問酒店行業(yè)營業(yè)執(zhí)照剛辦下來了,是不是還不能與員工簽訂勞動合同?
山東臨沂繼續(xù)教育開始了嗎?
我們預(yù)付貨款,采購庫存商品,也有采購未付款的,也就是同一個(gè)供應(yīng)商有預(yù)付,也有應(yīng)付,怎么用科目核算呢?
消費(fèi)稅從價(jià)定率計(jì)稅銷售額包含消費(fèi)稅,但不含增值稅。老師這句話什么意思???
老師,公司工商收益人備案 我才知道,現(xiàn)在搜索國家企業(yè)信用信息系統(tǒng) 顯示這樣,怎么回事啊
機(jī)床磨床金額1萬多元.計(jì)入到固定資產(chǎn)嗎?多久折舊年限
收到一筆資金,作為發(fā)工資的錢怎么做會計(jì)分錄

