是的,需要的,通過應(yīng)交稅費(fèi)。
老師,關(guān)稅到底通過應(yīng)交稅費(fèi)核算嗎?它與消費(fèi)稅不是一樣嗎,都計(jì)入購買存貨的成本,還有初級(jí)書上說:耕地占用稅、契稅和車輛購置稅都直接計(jì)入成本,還通過稅金及附加嗎
老師,我想問一下,我的應(yīng)交稅費(fèi)下面必須更那些科目吶。車船稅可以直接這樣做嘛,借稅金和附近 貸銀行存款,還是需要過度應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交車船稅吶,印花稅需要需要過度一下吶
老師,請(qǐng)問我們房地產(chǎn)企業(yè)原來預(yù)交了增值稅產(chǎn)1000,不知道預(yù)交的可以抵扣正常產(chǎn)生的增值稅,后期產(chǎn)生的增值稅,我們也正常繳納了,后來稅局通知我們更改申報(bào)表,我們?cè)瓉硪驗(yàn)樘铄e(cuò)報(bào)表退回了500,原來做賬時(shí)候借稅金及附加50,貸應(yīng)交稅費(fèi)_附加稅50借應(yīng)交稅費(fèi)_附加稅50.貸銀行存款50,退回來時(shí)借應(yīng)交稅費(fèi)_附加稅50,貸稅金及附加50,現(xiàn)在因?yàn)轭A(yù)交產(chǎn)生了40的附加稅,,若是付錢,借應(yīng)交稅費(fèi)_附加稅40,貸銀行存款40,但是現(xiàn)在是直接抵扣的,借應(yīng)交稅費(fèi)_附加稅40,貸應(yīng)交稅費(fèi)_附加稅40,這個(gè)邏輯說的過去,但是應(yīng)交稅費(fèi)的余額還是50又不對(duì),要是借稅金及附加40,貸應(yīng)交稅費(fèi)_附加稅40,那和房地產(chǎn)企業(yè)說因?yàn)轭A(yù)交產(chǎn)生的附加稅不用計(jì)提,直接做賬又不相符,該怎么做呢?要是不做賬,那賬上不就剩下的是應(yīng)交稅費(fèi)_附加稅50嗎?怎么是10呢?
不通過“應(yīng)交稅費(fèi)”科目核算的稅費(fèi),一般不需要計(jì)提,在實(shí)際發(fā)生時(shí)直接計(jì)入有關(guān)成本費(fèi)用。但是印花稅不通過應(yīng)交稅費(fèi)核算,發(fā)生時(shí)入稅金及附加,并沒有計(jì)入相關(guān)成本和費(fèi)用啊 到底如何區(qū)分哪些入成本,哪些入費(fèi)用,哪些不通過應(yīng)交稅費(fèi)核算,為什么這樣處理
做內(nèi)賬實(shí)際繳納附加稅和所得稅的時(shí)候要不要計(jì)提再繳納(因?yàn)椴挥?jì)提的話就不經(jīng)過稅金及附加和所得稅費(fèi)用這樣利潤表里附加稅和所得稅就沒有金額)不計(jì)提的話是直接入應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款然后利潤表中就沒有稅金抵扣利潤嗎
老師,在做收入分錄時(shí),借銀行存款,貸方 主營業(yè)務(wù)收入, 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,請(qǐng)問這個(gè)現(xiàn)金流我都選 銷售商品和勞務(wù)收到的現(xiàn)金嗎? 這個(gè)收入和應(yīng)交增值稅都這么選
我們是大米加工廠,企業(yè)所得稅都不用交是吧?
請(qǐng)問老師,財(cái)務(wù)報(bào)表,所得稅,增值稅這些都已經(jīng)申報(bào)成功, 就剩這個(gè)印花稅,已經(jīng)填寫了,怎么申報(bào)不了
老師,火炬年報(bào)是高新年報(bào)嗎
老師,現(xiàn)在有一張藍(lán)字發(fā)票發(fā)現(xiàn)它票面信息不齊全,然后讓他們跟對(duì)方說全沖紅重開,但是對(duì)方說這張發(fā)票上月已經(jīng)開了退貨紅票了,那我讓他們沖紅重開的話,是不是就只能減去退貨部分?jǐn)?shù)量及金額了?
請(qǐng)問下24年公司欠繳增值稅,25年有進(jìn)項(xiàng)可以抵扣24年稅嗎
申請(qǐng)發(fā)票時(shí),發(fā)現(xiàn)是2級(jí)納稅人,怎么是2級(jí),怎么解除?怎么申請(qǐng)發(fā)票
老師,您好,我想請(qǐng)教一下,一般納稅人的進(jìn)項(xiàng)稅申報(bào)表當(dāng)中,火車票的進(jìn)項(xiàng)稅額,是否是包含在第二行,本期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣,這一行?
出口方式有FCA這種嗎? 這種方式和報(bào)關(guān)單上一樣嗎?
稅務(wù)注銷,工商不注銷,專利給放著,以后也許還用,可以嘛