嗯嗯,根據(jù)結(jié)算單據(jù)先那樣掛賬
我公司只給個別幾個管理人員交了養(yǎng)老保險,而且款統(tǒng)一是由公司支付,個人不承擔(dān),我直接在支付時借:管理費(fèi)用,貸:銀行存款,出賬可以嗎? 或者每月計提時借:管理費(fèi)用,貸:其他應(yīng)付款, 支付時:借:其他應(yīng)付款,貸:銀行存款,可以嗎
老板個人出的業(yè)務(wù)費(fèi)可以記入其他應(yīng)付款嗎, 借:銷售費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款
支付運(yùn)雜費(fèi) 可以 借:管理費(fèi)用-運(yùn)雜費(fèi) 貸:其他應(yīng)付款-老板 嗎?
個人報銷辦公用品分錄可以:借管理費(fèi)用—辦公費(fèi)、貸其他應(yīng)付款—Xx;借其他應(yīng)付款—xx、貸現(xiàn)金;可以通過“其他應(yīng)付款”過度嗎?還是直接借管理費(fèi)用-辦公費(fèi)、貨現(xiàn)金,謝謝
老師,借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款 可以直接借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款嗎?
老師,1098的軟件年費(fèi)需要攤銷嗎
老師我想問一下,我把課程下載下來,如果我的這個會員到期了的話,我下載了的視頻還可以看嗎?
企業(yè)支出3000元機(jī)械費(fèi),對方不給開發(fā)票,怎么做賬
老師,\'這個是啥意思啊?
每月15號前申報個稅是按計提數(shù)申報,我們是25號發(fā)工資,發(fā)工資時有時會有個別員工工資變動,比如老板給100或者200獎勵,或者計提工資時算錯/漏做會員卡提成等發(fā)工資時等情況,在發(fā)工資時就調(diào)整了,這樣和申報個稅時的金額就不一致了,怎么辦?怎么做能規(guī)避稅務(wù)風(fēng)險?
出口退稅,我們供應(yīng)不開發(fā)票,我們報關(guān)的話有銷售額成本可以按照不開票成本價結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?
老師晚上好,請問公司要注銷 有開社保的費(fèi)登記信息,現(xiàn)在要注銷單位社保登記我能線上辦理嗎,我這里是湖南益陽
調(diào)整對銀行的報表,可不可以調(diào)高存貨?會不會有什么影響
老師找工作這個職位要求,的賬務(wù)處理是什么呢
上一屬期按照6萬扣除累計減除費(fèi)用,請繼續(xù)保持或從1月開始更正,是什么意思