你好 稍等? 在打字的哈
請問一下業(yè)務是:我們只替客戶向參會人員收取會務費共計10萬 ,并且我們開具了發(fā)票,客戶要求我們把10萬元公賬轉給客戶,客戶再按照10萬的12%服務費又轉給我們,請問一下這樣我怎么寫分錄呀 借:應付賬款-客戶 10萬元 貸:銀行存款 10萬元 借:銀行存款1.2萬元 貸:應付賬款-客戶 1.2萬元 這樣余額就是-8.8 萬元了 請問一下這樣處理正確嗎
請問一下業(yè)務是:我們只替客戶向參會人員收取會務費共計10萬 ,并且我們開具了發(fā)票,客戶要求我們把10萬元公賬轉給客戶,客戶再按照10萬的12%服務費又轉給我們,請問一下這樣我怎么寫分錄呀 借:應付賬款-客戶 10萬元 貸:銀行存款 10萬元 借:銀行存款1.2萬元 貸:應付賬款-客戶 1.2萬元 這樣余額就是-8.8 萬元了 請問一下這樣處理正確嗎
老師你好,我想問下我公司是中介服務機構,已經(jīng)給A公司開了票,收款的時候A公司委托B,b又讓一個私人C把錢轉給我們基本戶,請問我們讓A公司出情況說明蓋公章,這樣稅務可以認嗎,因為讓他重轉,他不轉錢給我們
老師您好,我們的客戶對賬基本都是個人,他們不愿意提供身份證號所以貨款都是微信轉給業(yè)務員了業(yè)務員又把貨款轉到對公然后都是用業(yè)務員的身份證信息開的發(fā)票,這樣操作可以嗎?
老師,我公司代替?zhèn)€人向茅臺集團購買茅臺酒和特產(chǎn),由員工個人賬戶轉賬到我公司,我公司再轉賬到貴州茅臺公司,酒是給個人的,茅臺集團開了發(fā)票給我公司,我們不再開發(fā)票給個人,這樣操作可以嘛?稅務上對我公司有沒有風險?收到貨款已做其他應付款——某職員,付款方茅臺公司,請問怎么做賬務處理?
7200減9個點是多少
教師,您好,繳納工會經(jīng)費時,要用到應付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費用-工會經(jīng)費,貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報,2023年盈利標紅“使用境內所得彌補”2922815.17,應該要彌補掉標黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結轉以后年度彌補的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊稅務,2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個所得稅彌補虧損明細表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請問個體戶每個月需要申報個人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務稽查抽到我們公司了,請問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營,以前還欠了員工工資,領導一直說還發(fā),不會欠著吧。那這樣需要納稅調增嗎
合同權利轉讓,債權轉讓要經(jīng)過債務人同意嗎
你好? 其實開瓶費收到的時候做其他應付款的? ? 給客戶個人的時候做沖其他應付款就可以的
瓶蓋費含在報價里了,客戶想讓我們付給他們服務員
像這種情況改怎樣操作呢?
你好? 其實規(guī)范的說? 應該他們要給你們開發(fā)票的哈? 你們給他們公賬的? ?如果沒有辦法取得發(fā)票 就應該走其他應付應收的哈
讓業(yè)務員先墊付,然后報銷可以嗎?
你好,業(yè)務員如果有發(fā)票,也是可以的呀,這個也是合規(guī)的
沒有發(fā)票,只有付款截圖,匯算清繳時調增可以嗎?
你好,可以到時候調增的哈