借:銀行存款 貸:利潤分配-未分配利潤
老師你好,公司19年預付一筆展位費用。當時分錄:借預付賬款 貸銀行存款 到今年5月份還未收取發(fā)票,就把該費用轉入損益,分錄為 借銷售費用 ,貸預付賬款。8月份的時候該發(fā)票回來了,請問現(xiàn)在怎么進行賬務處理,分錄怎么寫?
老師,6月份時公司賬上收到一筆法院退回的訴訟費2000,當時付是現(xiàn)金付出的(6月沒有收到其他附件),我6月憑證就做了 借 銀行存款2000 貸 營業(yè)外收入 2000,現(xiàn)在想把這筆憑證調整下,這個2000做到管理費用中去,那我這6月這筆憑證現(xiàn)在該怎么來做?謝謝!
老師,我收到一張專用發(fā)票,開具的訴訟費,我是借:其他應收款張三,貸庫存現(xiàn)金,月底時候這個客戶把錢給我們了,我又記的借銀行貸其他應收款張三,總覺得不合適呢,那進項稅額怎么記呢
老師?你好,小規(guī)模納稅人,建筑勞務公司,交保證金收不回來把對方告了,2022年發(fā)生了仲裁費23000元,一直到今年2023年匯算清繳前都沒有發(fā)票,所以今年5月匯算清繳時做了納稅調增,后來今年的7月份又退了一半的仲裁費回來,我把收到的退款做了入賬借:銀行存款 貸:管理費用-訴訟費 借方負數(shù),賬務處理對嗎?然后9月份才收到法院開來的7千元的發(fā)票,這發(fā)票我要怎么入賬?24年匯算清繳時是不是也要做納稅調減這7千的發(fā)票額?
您好老師,收到房租發(fā)票已按票面金額入賬,貸方掛了應付賬款,付款時候又做賬一筆管理費用 貸方銀行,等于管理費用多計提了(這是22年12月份的事)匯算清繳已過,今年11月份怎么入賬調整?
之前年度的稅率報錯了,稅務局要求補稅,現(xiàn)在又要求沖紅之前開的所有發(fā)票,再開正確的,合理嗎?
老師,采礦權證變更,涉稅?及咋計算?
#老師#,我們做一批貨物,單價50元,數(shù)量100件,因質量問題,客戶扣款1000元,現(xiàn)在要開票,我們是修改單價還是修改數(shù)量,客戶不要開紅字發(fā)票
私車公用,不止一輛,車子加油的發(fā)票需要注明車牌號嗎?
請問老師,員工上年度月平均工資7000,今年按照10000的基數(shù)交社??梢詥??
進項票被紅沖,進項稅轉出必須在紅沖當月還是在收到紅沖票的當月
我們公司是外省在河南設立的一個來料加工加工的分公司,設備有總公司提供主要原料是有總公司發(fā)送到分廠,管理和技術人員也是有總公司承擔。 分公司普工有河南本地一個公司承包人, 分公司只支付加工費給這個本地承包人, 成品由總公司下屬銷售公司銷售, 分公司只和總公司結算用于支付加工所產生的辦公費、電費、和外包公司的加工費 這樣的分公司稅務局承認嗎
稅務局查賬發(fā)現(xiàn)企業(yè)有2023年有發(fā)出貨物,但企業(yè)不開具發(fā)票,也不確認收入,企業(yè)會面臨怎么的處罰及如何處理
累計折舊和固定資產不能同時存在吧
行政單位職工去異地參加全市行業(yè)協(xié)會商會黨組織書記和黨務工作者培訓班的往返交通費和市內交通費能在兩新黨建組織工作經費中列支嗎?
老師,為什么要計入利潤分配科目呢,這樣的話,資產負債表的利潤分配金額和利潤表中的凈資產就不一樣了吧。
因為本來那個費用不能自己公司承擔,所以要調整利潤
跨年的話,就是不能再入賬相反的分錄了是吧。就是借:銀行存款4000貸:管理費用-訴訟費 4000
不可以的,都跨年的了哈
好的謝謝老師
不客氣,祝你工作順利!如果感覺滿意的話,麻煩給個五星好評哦。