那么23年就必須暫估那筆成本費(fèi)用

老師就是2023年的成本費(fèi)用票少了。我要怎么寫分錄把2024年的成本費(fèi)用票給23年抵扣企業(yè)所得稅/
2023年有發(fā)票沒(méi)開(kāi)回來(lái) ,1月份才能開(kāi)回來(lái)發(fā)票 (發(fā)票日期是2024年1月的) 賬怎么做 ,企業(yè)所得稅匯算清繳能不能扣除
老師你好,請(qǐng)問(wèn)公司2023年12月份開(kāi)具發(fā)票,但是相應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票要到2024年一月份才能取進(jìn)來(lái),這種情況做賬估入庫(kù)的金額能不能稅前扣除? 到2024年1月 取得發(fā)票是不是直接放在2023年的賬戶入庫(kù)后面呢
23年發(fā)生的銀行手續(xù)費(fèi),2024年才開(kāi)具專票出來(lái),請(qǐng)問(wèn)怎樣入賬?專票2024年1月才能抵扣,那么,我2023年發(fā)生的費(fèi)用,我的發(fā)票怎么附上,才能企業(yè)所得稅稅前扣除?
如果成本票本來(lái)20萬(wàn)是2023年的成本票但是2024年開(kāi)回來(lái)了可以稅前扣除么,2023年會(huì)計(jì)分錄借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本20貸應(yīng)付賬款暫估20,2024年回來(lái)了在一模一樣的會(huì)計(jì)分錄紅沖
門源縣初期是11.75億
找樸老師解決問(wèn)題,麻煩明天答復(fù)一下,謝! 1、客戶要求我們供應(yīng)商生產(chǎn)企業(yè)要做出口退稅,請(qǐng)問(wèn)是怎么退稅?能幫忙解釋一下嗎 2、按現(xiàn)稅負(fù)2.91計(jì)算,我們公司缺口太大,如果做出口退稅虛開(kāi)肯定不太可能,如果在進(jìn)項(xiàng)票不足情況下做出口退稅,是要交增值稅,企業(yè)所得稅嗎? 3、老板讓我算一下賬,做出口退稅劃不劃算,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)成本賬應(yīng)該怎么算,麻煩建議一下
沒(méi)有稅費(fèi)支付記錄,海關(guān)繳款書不顯示
老師有一張專票金額幾百元。稅額幾塊錢。現(xiàn)在客戶要求改成普票。那我這個(gè)專票需要沖紅重新做嗎?上個(gè)月開(kāi)的。
進(jìn)銷存的采購(gòu)單,是寫積分前的價(jià)格還是積分后的價(jià)格
哪些普票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)哪些專票不可以進(jìn)項(xiàng)?麻煩老師發(fā)下最新的資料?
老師好 請(qǐng)問(wèn)四川初級(jí)會(huì)計(jì)繼續(xù)教育,怎么選擇入囗學(xué)習(xí)教育
老師,這題答案中,求出來(lái)銷項(xiàng)稅額又減去進(jìn)項(xiàng)稅額,可是,購(gòu)進(jìn)稅額,當(dāng)年不就應(yīng)該抵扣過(guò)了嗎?為什么又抵扣一次呢
傳媒公司與娛樂(lè)主播簽合作協(xié)議,公司用公戶給他們主播發(fā)放工資時(shí),需要給這些主播申報(bào)個(gè)稅嗎
可轉(zhuǎn)債的發(fā)行時(shí)間如果是4.1日,在計(jì)算稀釋每股收益的時(shí)候需要考慮時(shí)間權(quán)重嗎?


能發(fā)一下2023年暫估的分錄
以及2024年發(fā)票開(kāi)回的分錄嗎
暫估入庫(kù) 借;庫(kù)存商品/原材料/成本費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商 發(fā)票到后沖暫估 借:應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商 ?? 庫(kù)存商品/原材料/成本費(fèi)用(暫估差額) 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)(一般納稅人) 貸:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商 支付貨款 借:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商 貸:銀行存款
2023年 摘要:暫估服務(wù)費(fèi) 借:管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付賬款-某某有限公司 像這樣的暫估款,2024年要怎么沖減呢?
借:應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商 ? ?利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)(暫估差額) 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)(一般納稅人) 貸:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商 ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
沒(méi)有看懂,我是知道金額的稅額的,沒(méi)有差額
知道金額、稅額、公司名稱,只是提前入賬
借:應(yīng)付賬款-某某有限公司 ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)(一般納稅人) 貸:銀行存款 ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
開(kāi)票前就已經(jīng)付款了,抵扣稅款再調(diào)整就行了吧
那么就是 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng) ? ? ?貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
那發(fā)票是放到2023年暫估款那里,還是2024年稅額調(diào)整那里呢?
是2024年稅額調(diào)整那里,23年暫估的憑證備注發(fā)票在哪張憑證后邊?
好的,謝謝
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