把重開的發(fā)票附在12月就是
老師您好,關(guān)于年底就是發(fā)票報銷,還有封賬,我有一點小疑問,一直沒搞明白。你比方說,嗯,我們單位12月25號封賬。那員工12月28號報銷的發(fā)票還可以做到1月份的賬里嗎?有什么影響嗎?如果說不做到12月份。然后12月31號別人給我們匯的款。我也就不開發(fā)票了。但是。如果我12月31號收到別人給我的款,我也給人家開發(fā)票了。并且我把這張發(fā)票給對方單位。對方單位會因為這個日期而不要嗎?還是說必須得給對方單位開1月份的票啊。這個有什么說道嗎
我在1月份收到一張增值稅專票,并且已經(jīng)抵扣,現(xiàn)在對方發(fā)現(xiàn)數(shù)量和單價錯了,要作廢,我已開了紅字信息表,對方開了負(fù)數(shù)發(fā)票,又重新開了一份相同金額的增值稅專票,我要怎么進行賬務(wù)處理,新收到的發(fā)票怎么做賬,
我單位收到別人給開的一張普票,9月已做賬處理,但是10月對方將這個普票作廢了,又重新開了個專票,此時我們該如何處理之前那張普票,需要怎么做賬呢?
老師,對方公司在12月份的時候開了一張專票給我公司,然后在1月份的時候發(fā)現(xiàn)他們是開錯了公司,然后他們在1月份紅沖了,請問我們公司就這張發(fā)票問題要做賬務(wù)處理嗎?(我公司沒有收到發(fā)票,也沒有認(rèn)證,但是稅務(wù)系統(tǒng)里查得到這張發(fā)票)
老師,我們公司12月份開了紅字信息表給對方,對方1月24號開的負(fù)數(shù)發(fā)票,但是由于紅字信息表有誤,所以對方1月31號把負(fù)數(shù)發(fā)票就作廢了,我1月31號又重新開了一份正確的紅字信息表 第一個問題:我這邊需要做什么,需要把12月份的紅字信息表撤銷嗎 第二個問題:我1月份報稅的時候已經(jīng)把負(fù)數(shù)發(fā)票算進去了,現(xiàn)在沒有了這張負(fù)數(shù)發(fā)票,我又該怎么處理
申報單位員工個稅,填寫工資薪金那步,員工工資每月不會超5000元,社保個人承擔(dān)那部分金額是否可以不填寫
老師,如果公司辦理了收付款二維碼,對方是公司,打款過來后網(wǎng)銀或者手機短信會不會實時到賬的?
老師你好!固定資產(chǎn)入庫,到計提折舊,報廢,分錄怎么做
來個確定性老師,建設(shè)應(yīng)急救援基地項目,有兩部分組或,1、建設(shè)1棟辦公樓,2、消防車20臺,價值金額1億,想問下,消防車于2025年2月25號驗收完,消防什么時候入固定資產(chǎn)?什么時候計提折舊?消防車還是入在建工程,等到為公樓建設(shè)完,一起轉(zhuǎn)固?
老師,您好!請教 工業(yè)制造業(yè)企業(yè),原材料委托外廠加工產(chǎn)品入庫,的賬務(wù)處理,請指教!
請問老師,工商年報中的納稅總額都包括哪些稅?
老師,購買紙巾,老板辦公司用的,計入什么科目
支付土地出讓金自建的廠房投入憑證包括哪些?
老師,現(xiàn)在5月份申報4月份的工資,有個員工4.17號離職了,離職當(dāng)天就給他支付了4月份的工資,請問我5月份申報個稅的時候要申報嗎?
老師請問下,高新產(chǎn)品收入歸集總額與所得稅申報填入的高新收入金額不一致,要怎么解釋?影響大不大呢
這樣后開的可以嗎,跨年
可以的,沒問題的哈,只是原來的發(fā)票復(fù)印1份要退回
所得稅匯算清繳要調(diào)減費用嗎
那個只是換開發(fā)票,不需要調(diào)整費用
問題是跨年,一張12月開的,己做12月賬里,1張1月份開的,還沒做賬
費用就是發(fā)生在12月的,你把重新開的發(fā)票附在12月就是,都告訴你處理辦法了
后開的發(fā)票能放在前面月份嗎
可以的呀,費用本身就是12月發(fā)生的,只是換開了發(fā)票
所得稅匯算清繳也不用調(diào)?
同一句話,不需要說2遍吧?好像是問了2次了