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老師,你好!公司幾年現(xiàn)金報(bào)銷沒做賬,導(dǎo)致現(xiàn)金余額過大,請(qǐng)問這要怎么處理呢

2024-01-30 16:47
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-01-30 16:51

同學(xué)你好! 那就是說,也確實(shí)不會(huì)發(fā)生報(bào)銷業(yè)務(wù)了吧,如果是的話,賬上,庫存現(xiàn)金 多,不影響公司的 收入和利潤, 也不涉及到 少交稅的問題。 是否可以存入銀行,給員工發(fā)放獎(jiǎng)金。

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快賬用戶3984 追問 2024-01-30 17:32

老師,多年現(xiàn)金報(bào)銷是實(shí)際發(fā)生的業(yè)務(wù),部分有發(fā)票部分沒有發(fā)票,只是沒有做賬,導(dǎo)致現(xiàn)金余額過大,請(qǐng)問這要怎么調(diào)整呢

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齊紅老師 解答 2024-01-30 17:39

同學(xué)你好! 那就是說,賬上的庫存現(xiàn)金是虛的,其實(shí),是因?yàn)闆]有進(jìn)行賬務(wù)處理,導(dǎo)致,賬上的庫存現(xiàn)金多起來的 如果是的話, 不管是否有發(fā)票,先按照真實(shí)的業(yè)務(wù),把賬補(bǔ)起來, 1)先把各種票據(jù),整理好,粘貼好,做一個(gè)EXCEL表,按照相關(guān)部門歸集費(fèi)用 2)根據(jù)上面的匯總的EXCEL表,作憑證,你先決定好,打開23年的賬,做在23年12月,還是做在24年1月 3)不管哪個(gè)月,都用【以前年度損益】會(huì)計(jì)科目,進(jìn)行處理?? ? 借:以前年度損益調(diào)整? ??貸:庫存現(xiàn)金 借:未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整? 4)最好 做 在2023年,這樣的話,2024年的賬務(wù)就很清爽了,??

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快賬用戶3984 追問 2024-01-30 17:45

老師,23年關(guān)賬了要怎么做到23年呢

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齊紅老師 解答 2024-01-30 17:52

同學(xué)你好!? 把賬務(wù)系統(tǒng) ,反結(jié)賬。?? 實(shí)際工作中, 因?yàn)槎悇?wù)局的申報(bào)是有時(shí)間限制的,因此,尤其是每年的1月份,企業(yè)里都是先進(jìn)行稅務(wù)申報(bào),然后,賬務(wù)處理方面,不對(duì)時(shí),再反結(jié)賬,進(jìn)行調(diào)整,或者說,會(huì)計(jì)處理。 這樣的話,財(cái)務(wù)賬和第4季度申報(bào)表,會(huì)有差異,那么,你在所得稅清算時(shí),按照正確的數(shù)據(jù)進(jìn)行申報(bào)就可以的。 而且? 2024年開始,你的賬務(wù)也都是正確的,

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快賬用戶3984 追問 2024-01-30 18:11

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2024-01-30 18:13

不客氣同學(xué), 工作辛苦了

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同學(xué)你好! 那就是說,也確實(shí)不會(huì)發(fā)生報(bào)銷業(yè)務(wù)了吧,如果是的話,賬上,庫存現(xiàn)金 多,不影響公司的 收入和利潤, 也不涉及到 少交稅的問題。 是否可以存入銀行,給員工發(fā)放獎(jiǎng)金。
2024-01-30
你好 這個(gè)不合理的,但是由于是代賬,這種情況是比較常見的
2023-02-26
你好,幾筆沒有發(fā)票,付現(xiàn)金的賬就做無票支出就是了 借;管理費(fèi)用等科目,貸;庫存現(xiàn)金 這樣庫存現(xiàn)金賬實(shí)就可以相符了
2019-12-27
你好,要入賬,沒發(fā)票只是不能稅前扣除
2020-10-13
你好,把之前漏掉的 補(bǔ)上去,謝謝
2022-04-19
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