同學(xué)你好! 那就是說(shuō),也確實(shí)不會(huì)發(fā)生報(bào)銷(xiāo)業(yè)務(wù)了吧,如果是的話,賬上,庫(kù)存現(xiàn)金 多,不影響公司的 收入和利潤(rùn), 也不涉及到 少交稅的問(wèn)題。 是否可以存入銀行,給員工發(fā)放獎(jiǎng)金。

老師好!我公司的實(shí)際現(xiàn)金余額和賬上的現(xiàn)金余額不一致,看了之前的賬是錢(qián)付出去了沒(méi)有取得發(fā)票也不做入賬導(dǎo)致的,現(xiàn)在要怎么處理呢
老師,你好,我9月份進(jìn)公司做的一家賬,他們賬上的余額是負(fù)數(shù),銀行卡上是有余額的,還有庫(kù)存現(xiàn)金他沒(méi)有提取過(guò)也沒(méi)有收到過(guò)現(xiàn)金,卻有現(xiàn)金支出 請(qǐng)問(wèn)這樣怎么處理啊
老師好,請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題:公司是批發(fā)類(lèi)商貿(mào)公司,去年有幾個(gè)月份和廠家的往來(lái)沒(méi)有做賬,導(dǎo)致現(xiàn)在的余額和廠里對(duì)不起來(lái)?,F(xiàn)在需要調(diào)整和廠家賬目余額一致,請(qǐng)問(wèn)老師,需要如何處理
請(qǐng)問(wèn)老師,代賬會(huì)計(jì)套現(xiàn)報(bào)銷(xiāo),費(fèi)用直接沖現(xiàn)金,導(dǎo)致賬上現(xiàn)金余額幾十萬(wàn),這種處理情況合規(guī)嗎老師?
老師,你好?我接手的會(huì)計(jì)做的賬2022年管理費(fèi)用貸方有金額導(dǎo)致報(bào)表跟科目余額表數(shù)字不一樣,現(xiàn)在我找到那幾筆賬導(dǎo)致的,我該怎么辦能使我的財(cái)報(bào)跟科目余額表一致?
老師,無(wú)票支出不入賬可以么,之前的會(huì)計(jì)都沒(méi)有入賬,然后是成本多結(jié)轉(zhuǎn)了
老師,如果我買(mǎi)的A產(chǎn)品,沒(méi)有發(fā)票。買(mǎi)B產(chǎn)品的時(shí)候把A產(chǎn)品的金額也一起開(kāi)了,就是項(xiàng)目名稱(chēng)不一樣,這樣的話,我A的購(gòu)貨清單是不是不能用了。
老師營(yíng)業(yè)外收入,需要繳納增值稅嗎?
在公司差旅費(fèi)管理制度中明確提出公司的差旅費(fèi)除城市間的出行費(fèi)用外,其余諸如住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、通訊費(fèi)等費(fèi)用實(shí)行“費(fèi)用包干制”這種情況下,在報(bào)銷(xiāo)時(shí)還需不需要提供發(fā)票?依據(jù)是什么? 你
@董孝彬老師,別的老師別回答?
我做了一家公司,每個(gè)月要開(kāi)票,但是我沒(méi)有票,叫我朋友給我開(kāi),款沒(méi)次打到他那里,今天給我說(shuō)款轉(zhuǎn)不出來(lái)了要上30的稅是什么意思,普通發(fā)票
2025年11月申報(bào)10月所屬期9月工資,我10月底付了9月工資6200元,稅前工資(6200+439.82),11月通知7-10月社保上調(diào),需要補(bǔ)繳差額,我11月申報(bào)個(gè)稅按稅前工資(6200+439.82),扣減439.82還是扣減(439.82+7月-10月社保差額)
老師,,社保,基數(shù)申報(bào)表是自己做嗎。 二月第九筆業(yè)務(wù),40000怎么來(lái)的呢。
社保公司承擔(dān)社保公司部分和個(gè)人部分,繳納社保時(shí),借管理費(fèi)用_社保,貸銀行存款
老師,公司大股東未實(shí)繳,公司凈資產(chǎn)為負(fù),對(duì)外溢價(jià)轉(zhuǎn)股可以零元轉(zhuǎn),資金全部進(jìn)入公司進(jìn)入實(shí)收資本和資本公積嗎


老師,多年現(xiàn)金報(bào)銷(xiāo)是實(shí)際發(fā)生的業(yè)務(wù),部分有發(fā)票部分沒(méi)有發(fā)票,只是沒(méi)有做賬,導(dǎo)致現(xiàn)金余額過(guò)大,請(qǐng)問(wèn)這要怎么調(diào)整呢
同學(xué)你好! 那就是說(shuō),賬上的庫(kù)存現(xiàn)金是虛的,其實(shí),是因?yàn)闆](méi)有進(jìn)行賬務(wù)處理,導(dǎo)致,賬上的庫(kù)存現(xiàn)金多起來(lái)的 如果是的話, 不管是否有發(fā)票,先按照真實(shí)的業(yè)務(wù),把賬補(bǔ)起來(lái), 1)先把各種票據(jù),整理好,粘貼好,做一個(gè)EXCEL表,按照相關(guān)部門(mén)歸集費(fèi)用 2)根據(jù)上面的匯總的EXCEL表,作憑證,你先決定好,打開(kāi)23年的賬,做在23年12月,還是做在24年1月 3)不管哪個(gè)月,都用【以前年度損益】會(huì)計(jì)科目,進(jìn)行處理?? ? 借:以前年度損益調(diào)整? ??貸:庫(kù)存現(xiàn)金 借:未分配利潤(rùn) 貸:以前年度損益調(diào)整? 4)最好 做 在2023年,這樣的話,2024年的賬務(wù)就很清爽了,??
老師,23年關(guān)賬了要怎么做到23年呢
同學(xué)你好!? 把賬務(wù)系統(tǒng) ,反結(jié)賬。?? 實(shí)際工作中, 因?yàn)槎悇?wù)局的申報(bào)是有時(shí)間限制的,因此,尤其是每年的1月份,企業(yè)里都是先進(jìn)行稅務(wù)申報(bào),然后,賬務(wù)處理方面,不對(duì)時(shí),再反結(jié)賬,進(jìn)行調(diào)整,或者說(shuō),會(huì)計(jì)處理。 這樣的話,財(cái)務(wù)賬和第4季度申報(bào)表,會(huì)有差異,那么,你在所得稅清算時(shí),按照正確的數(shù)據(jù)進(jìn)行申報(bào)就可以的。 而且? 2024年開(kāi)始,你的賬務(wù)也都是正確的,
好的,謝謝老師
不客氣同學(xué), 工作辛苦了