您好,不記管理費(fèi)用,裝修相關(guān)記在長期待攤費(fèi)用,在2年或3年按月攤銷,這個(gè)廠房是生產(chǎn)用的,就是記入制造費(fèi)用中
老師你好,電商裝修材料地板款當(dāng)月支付地板款,也是當(dāng)月收到對(duì)方開的普通發(fā)票22828元,銀行支付了22800元 那還有28元只能用庫存現(xiàn)金支付了 ,裝修款都是要入長期待攤費(fèi)用,那這兩個(gè)分錄要怎么做,能說的詳細(xì)點(diǎn)嗎?一般納稅人 外賬
老師,你好!請(qǐng)問一下:我們公司是租賃大棚種植農(nóng)產(chǎn)品,自產(chǎn)自銷農(nóng)產(chǎn)品,2021年11月開始投入運(yùn)營,截止到現(xiàn)在剛把種子種進(jìn)去,前期的一些人工成本我都入了生產(chǎn)成本了,但是現(xiàn)在人家不給我們租了,就是不能干了,這個(gè)公司可能要注銷,那我的這些生產(chǎn)成本要怎么處理呢?直接生產(chǎn)成本轉(zhuǎn)為管理費(fèi)用可以嗎?怎么做分錄?
我們?nèi)ツ曜赓U廠房,辦公樓宿舍及廠房內(nèi)部進(jìn)行裝修及環(huán)評(píng)地坪,之前我們記賬在建工程,廠房去年建好,讓做固定資產(chǎn),因?yàn)闆]有施工方提供驗(yàn)收單一直沒有轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),現(xiàn)在說是錯(cuò)誤的,不能做在建工程,要做長期待攤費(fèi)用,去年11月已經(jīng)生產(chǎn),之前我們?nèi)朐诮üこ淌前凑瞻l(fā)票入賬的,有些供應(yīng)商發(fā)票還沒給開,送貨單也沒有,但是材料建廠用了,我10月份把在建工程全部轉(zhuǎn)入長期待攤費(fèi)用,那么這個(gè)待攤費(fèi)用10月份進(jìn)行分?jǐn)傞_始3年嗎
老師您好 我想請(qǐng)問一下 我們是剛剛注冊(cè)的新公司 然后主要是以裝修為主的,今天和物業(yè)簽了一單合同,他們是從我們這購買材料,比如井蓋啥的,請(qǐng)問我們是不是需要先進(jìn)來相關(guān)材料的發(fā)票才可以開出去呢?2、我們開票可以只開*建筑服務(wù)*材料費(fèi)嗎 還是要開具體的材料名稱和型號(hào)?3、當(dāng)時(shí)購買的時(shí)候公司還沒辦好 是用現(xiàn)金購買的 到時(shí)候做帳會(huì)計(jì)分錄該怎么做呢 以后購買相關(guān)材料是不是用公司賬戶打款會(huì)比較好
公司13號(hào)購買了水管,三通等用于安裝新設(shè)備的材料,金額8157元,已付款,未開票,17號(hào)又購買了448元的水管,三通等,已付款,未開票。新設(shè)備還未開始使用,應(yīng)該如何做會(huì)計(jì)分錄?材料已經(jīng)全部使用,這些材料是屬于低值易耗品還是什么費(fèi)用呢?如果當(dāng)月結(jié)束未收到發(fā)票應(yīng)該怎么做分錄?次月需要紅字沖回嗎?下個(gè)月收到發(fā)票后又該怎么做會(huì)計(jì)分錄?
沖紅24年費(fèi)用發(fā)票油票,現(xiàn)金沒有收回分錄寫
你好老師,車間臨時(shí)工,可以計(jì)入管理費(fèi)用-勞務(wù)費(fèi)嗎 還是要計(jì)入制造費(fèi)用-勞務(wù)
這個(gè)9-11欄的怎么算,用什么除什么?資產(chǎn)負(fù)債率到銷售利潤率?
老師 計(jì)算資本支出的時(shí)候可以用資產(chǎn)負(fù)債表中凈經(jīng)營性長期資產(chǎn)期末凈值-期初凈值+本期折舊與攤銷。如果用期末凈經(jīng)營性長期資產(chǎn)凈值+本期折舊與攤銷-(期初凈經(jīng)營性長期資產(chǎn)凈值+上年度的折舊攤銷)這個(gè)公式不能等同于凈經(jīng)營性長期資產(chǎn)的原值期末余額-期初余額嗎 因?yàn)樗阆聛斫Y(jié)果不相等,但是搞不懂哪里錯(cuò)的
請(qǐng)問,像直播電商公司,抖音賣貨,提現(xiàn)到公戶,如果記賬的話,可以按照提現(xiàn)的部分做收入么?
老師,城建稅去年已經(jīng)付了,沒記住用哪個(gè)科目
老師補(bǔ)去年所得稅,匯算清繳,又多了交納了10塊,分錄咋寫呢
老師請(qǐng)教一下 比如這個(gè)月預(yù)付 8月的房租、這個(gè)月底收到發(fā)票的時(shí)候 同樣是在收到發(fā)票當(dāng)天沖紅、 預(yù)付房租 負(fù)數(shù) 銀行存款負(fù)數(shù)。 借預(yù)付房租 貸銀行存款 對(duì)吧、 到8月的時(shí)候只做房租確認(rèn)就好對(duì)吧
印花稅月末用不用計(jì)提?一般納稅人企業(yè)沒有核定印花稅的話,是不是按照季度申報(bào)?
老師,這兩次是公司購入的一輛汽車和輔助功能系統(tǒng),這個(gè)分錄是不是這樣做,然后下個(gè)月在做固定資產(chǎn)折舊管理,還有購入的汽車當(dāng)月在稅務(wù)這邊還需要做什么登記或者申報(bào)嗎
那這個(gè)不能算固定資產(chǎn)吧
您好,廠房是我們自己的吧,不要作固定資產(chǎn),因?yàn)檠b修用不了多少年就要重裝,另外增加了廠房的原值,我們的房產(chǎn)稅也高了,不合算的
明白了 那比如說裝修款總共是10萬 沒有一次性付 那要借長期待攤費(fèi)用,貸其他應(yīng)付款、銀行存款嗎?
您好,是的,是這樣做分錄的