學(xué)員朋友您好,是不含稅金額
小規(guī)模納稅申報(bào)企業(yè)所得稅是,收入是含增值稅申報(bào)還是不含增值稅申報(bào)
老師,請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模農(nóng)業(yè)生產(chǎn)銷(xiāo)售,增值稅免稅!稅務(wù)申報(bào)表是填12欄嗎?這個(gè)金額是含稅還是填不含稅銷(xiāo)售額?
老師購(gòu)入農(nóng)產(chǎn)品普票已采集好,在增值稅納稅申報(bào)進(jìn)項(xiàng)稅這張表格里,農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票這欄里金額填含稅還是不含稅金額
老師您好 申報(bào)小規(guī)模報(bào)表 免稅銷(xiāo)售額那行是含稅收入還是不含稅收入
老師:小規(guī)模不到30萬(wàn)收入,在增值稅申報(bào)表填寫(xiě)免征銷(xiāo)售額是含稅的還是不含稅的?
老師裝修費(fèi)按幾年攤銷(xiāo),臺(tái)球俱樂(lè)部的固定資產(chǎn)按幾年攤銷(xiāo)
老師有發(fā)票和無(wú)發(fā)票的支出不分開(kāi)攤銷(xiāo),我怎么查那些是有發(fā)票的攤銷(xiāo),那些是無(wú)發(fā)票的攤銷(xiāo)啊
老師那前期裝修的費(fèi)用后面注冊(cè)好稅務(wù)開(kāi)始營(yíng)業(yè)再找裝修公司開(kāi)發(fā)票是不是可以攤銷(xiāo)
老師如果裝修前的費(fèi)用攤銷(xiāo)不了那不是交的所得稅很高嗎
老師,前期裝修的所有費(fèi)用都可以計(jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用嗎?如果有些有發(fā)票,有些沒(méi)有發(fā)票,這樣的話是不是要把沒(méi)有發(fā)票和有發(fā)票的分開(kāi)攤銷(xiāo),因?yàn)闆](méi)有發(fā)票的不能稅前抵扣,具體怎么操作啊,感覺(jué)好亂,是不是匯算是按攤銷(xiāo)了的無(wú)票調(diào)增,不是按沒(méi)攤銷(xiāo)前的調(diào)增
老師,比如前期股東一起集資裝修店面,也沒(méi)有做賬,后期開(kāi)始營(yíng)業(yè)才登記營(yíng)業(yè)執(zhí)照和注冊(cè)稅務(wù)才做賬這樣的話前期的裝修費(fèi)用是不是沒(méi)辦法攤銷(xiāo)
老師分紅是不是不影響利潤(rùn)表,只影響資產(chǎn)負(fù)債表表
老師,請(qǐng)問(wèn)一下收購(gòu)棉花的廠子是一般納稅人他的稅率是多少呀?
老師請(qǐng)問(wèn)一下:收到退回的工資,之前發(fā)多了的,是不是也是:借銀行存款,貸管理費(fèi)用負(fù)數(shù)
收入總額包括哪些收入?
我們做賬的收入就沒(méi)有稅額啊,申報(bào)的時(shí)候需要自己計(jì)算分開(kāi)?
我們做賬的收入就沒(méi)有稅額啊,申報(bào)的時(shí)候需要自己計(jì)算分開(kāi)?
我們做賬的收入就沒(méi)有稅額啊,申報(bào)的時(shí)候需要自己計(jì)算分開(kāi)?
我們做賬的收入就沒(méi)有稅額啊,申報(bào)的時(shí)候需要自己計(jì)算分開(kāi)?
開(kāi)的發(fā)票稅額是免稅的
對(duì)于小規(guī)模納稅人來(lái)說(shuō),由于開(kāi)具的發(fā)票時(shí)無(wú)需加收增值稅,因此可以享受免稅待遇。但在申報(bào)時(shí),需要將免稅銷(xiāo)售額進(jìn)行價(jià)稅分離,以便清晰地定義應(yīng)征稅銷(xiāo)售額進(jìn)行報(bào)稅。具體的價(jià)稅分離方法是將含稅售價(jià)按照設(shè)置的稅率拆分為價(jià)款和稅款,并在財(cái)務(wù)報(bào)表中以三欄式分別示出。 此外,這種價(jià)稅分離的方法不僅應(yīng)用于申報(bào)銷(xiāo)售額,也可以用于申報(bào)進(jìn)項(xiàng)稅額。將銷(xiāo)項(xiàng)稅額拆分為進(jìn)項(xiàng)稅額和未稅價(jià)款,進(jìn)項(xiàng)稅額即為可抵扣稅額,可用于減少企業(yè)納稅費(fèi)用。 對(duì)于小規(guī)模納稅人來(lái)說(shuō),由于在開(kāi)具發(fā)票時(shí)已經(jīng)免稅,因此在申報(bào)時(shí)應(yīng)特別注意將免稅銷(xiāo)售額進(jìn)行正確的價(jià)稅分離,以確保稅務(wù)處理的正確性。
那我的賬務(wù)上沒(méi)有分開(kāi),財(cái)務(wù)報(bào)表也沒(méi)有分開(kāi),只是增值稅申報(bào)表分開(kāi)可以嗎?
學(xué)員您好,是的,對(duì)的
小規(guī)模免稅,借:應(yīng)收賬款,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅金應(yīng)交增值稅。借應(yīng)交稅應(yīng)交增值稅,貸營(yíng)業(yè)外收入
免稅農(nóng)產(chǎn)品做賬的時(shí)候還要自己計(jì)算稅額?不是全部進(jìn)入收入?
免稅農(nóng)產(chǎn)品可以全部錄收入