你好,出納是可以的,本身支取現(xiàn)金!

老師,你好公司的內(nèi)賬,公司有一個專門用于私對私轉(zhuǎn)賬的私卡(不是法人的卡),現(xiàn)在這張私卡余額不夠,因?yàn)檫@張私卡也用來收貨款,所以這張卡不要跟公戶有直接聯(lián)系,所以需要把錢從公戶轉(zhuǎn)到法人私卡上,那么問題來了,是由法人私卡直接轉(zhuǎn)給客戶私卡好那,還是法人私卡先轉(zhuǎn)到這張專用私卡上,再由這張專用私卡轉(zhuǎn)給客戶私卡好那?哪個風(fēng)險小一點(diǎn)?
老師好!公司資金周轉(zhuǎn)困難,法人的侄兒以個人名義將公積金從信貸公司貸出(金額30萬元)并將款項(xiàng)借給公司,公司是不是要支付對方利息?法人侄兒有兩張卡,一張是還利息,一張是還本付息,這樣是否可以? 還有就是貸款時信貸公司的人作中間人介紹,公司一次性給予支付18000元,請問一下這個人的費(fèi)用作什么處理?要不要簽協(xié)議?
老師好!公司向私人(法人侄兒)借款,借款金額30萬元,期限是半年。 公司現(xiàn)在每月要還法人侄兒(注:法人侄兒是個人用公積金貸出并擔(dān)保,現(xiàn)在等于每個月銀行扣法人侄兒的費(fèi)用,由公司來承擔(dān)。法人侄兒提供有兩張卡,其中一張是銀行??劾⒌?,每月利息是676.83元,請問一下這怎么來制表?用途備注什么? 還有一張銀行卡已扣費(fèi),法人侄兒的信息體現(xiàn)是專項(xiàng)分期第1期2500元,專項(xiàng)分期手續(xù)費(fèi)375元,(請問一下銀行體現(xiàn)的手續(xù)費(fèi)公司在制單支付寫什么?每月扣除的2500元是不是還借款?這種情況下怎么來制單? 法人侄兒借款給公司這種操作是否可以?對于銀行扣除他個人的款項(xiàng)現(xiàn)在公司承擔(dān)支付是否合理?會不會有什么風(fēng)險?
請問老師,關(guān)于公司的現(xiàn)金管理可以這樣操作嗎?老板娘從銀行提現(xiàn),然后再存到她的個人卡上,這張個人卡是老板娘專門存現(xiàn)金費(fèi)用報銷的卡,這張卡綁定微信,然后每次有報銷的,老板娘就從微信轉(zhuǎn)給業(yè)務(wù)人員,每月底卡余額,再與出納賬上核對,這樣可以嗎?有風(fēng)險嗎?
請問老師,我是公司的法人,一個是個體的,一個是企業(yè)的,但是這兩家公司沒有去開公戶,所以都是以我的個人銀行卡為收款人,然后有時一個月上千萬金額轉(zhuǎn)進(jìn)我的銀行卡,但是我都是當(dāng)天轉(zhuǎn)出去的,那么像這種情況,我這邊需要申報我所收到的金額為基數(shù)繳納個人所得稅嗎?要是不繳納個人所得稅會咋樣?因?yàn)橛修D(zhuǎn)進(jìn)來的款項(xiàng)不是收入,那么稅務(wù)局那邊只管我這邊進(jìn)賬都要繳納稅嗎
老師我想問下,10月還是小規(guī)模納稅人,有個業(yè)務(wù),但是沒開票,現(xiàn)在11月了升為了一般納稅人,現(xiàn)在客戶要開票了,這個稅率是按多少開?是按照小規(guī)模的征收率開?還是一般納稅人稅率開?客戶想要13%的稅率
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內(nèi)帳,我們跟外面的團(tuán)隊(duì)合作,他帶客戶來我們醫(yī)館消費(fèi),總收入是177066(其中有個客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應(yīng)付款),9月份收款78951已經(jīng)確認(rèn)收入,其中欠款的部分是98115,我們給對方的返點(diǎn)是45個點(diǎn),返傭金是:79679.7,團(tuán)隊(duì)要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團(tuán)隊(duì)直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實(shí)際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團(tuán)隊(duì)說欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個抵扣來做的話,我發(fā)覺我的利潤負(fù)數(shù)好大,我是不是可以按照實(shí)際收入來做才會顯示我真是的利潤,請問這個分錄要怎么樣做呢?
老師,請問公司申報工資薪金個稅1-9月在別的電腦上面申報,10月(現(xiàn)在)申報提示×××上一屬期按照6萬扣除累計(jì)減除費(fèi)用,請繼續(xù)保持或從1月屬期開始更正。怎樣更正操作處理?
老師請問一下,簡易計(jì)稅,及繳稅會計(jì)分錄。
建筑業(yè)掛靠工程,掛靠方是不是只需要用表格做賬就行了,因?yàn)樗械臉I(yè)務(wù)都是以被掛靠方的單位名稱來進(jìn)行的!
公司美金支付15175 匯率7.88,換轉(zhuǎn)成人民幣107439 可對方開票的金額是107560.4 少支付金額應(yīng)該是如何做會計(jì)分錄?
老師,我剛沖紅發(fā)票了,沖紅日期是今天,那我直接去第二季度更正增值稅申報變咯,發(fā)票6月多開了一次,免稅的?!,F(xiàn)在我要做股權(quán)變更,稅局不通過,所以上次第三季度申報表與財報數(shù)不一樣,我上次為了報稅,改一致
老師,有工資薪金個稅計(jì)算器不?個稅怎么計(jì)算?
工商年報忘了做,解除非正常要什么材料,走什么流程
@董孝彬老師,別的老師別回答


但這里面有些錢是用于給實(shí)際控制人私人用的,不全是用于公司
那不可以兒的,公司的才可以
那出納會有什么風(fēng)險
往來風(fēng)險大這個肯定的
需要承擔(dān)什么法律責(zé)任么?
法律責(zé)任談不上倒是
那會有什么風(fēng)險,您能具體跟我說下么
出納往來那個就是個人的事情,不是公司的業(yè)務(wù)