你好,做業(yè)務(wù)招待費(fèi)
老師你好,我們是做貿(mào)易的一般納稅人公司,用的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。我們因?yàn)橐粋€(gè)大客戶花了招待費(fèi)用,然后拿了合作的合同,這個(gè)能計(jì)入 合同取得成本 這個(gè)科目嗎?用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則有這個(gè)科目嗎?
我們公司招待費(fèi)一般都是按照部門劃分,比如屬于行政單位就是計(jì)入了管理費(fèi)用-招待費(fèi),如果是銷售部門就計(jì)入銷售費(fèi)用-招待費(fèi),那我在匯算清繳的時(shí)候,這個(gè)業(yè)務(wù)招待費(fèi),是管理費(fèi)用+銷售費(fèi)用中的兩個(gè)招待費(fèi)之和嗎
老師,我們公司是零售行業(yè),現(xiàn)在為了擴(kuò)大規(guī)模,從新增加了一個(gè)銷售門店,這個(gè)門店發(fā)生了裝修費(fèi)用6250元,這筆費(fèi)用是直接都計(jì)入當(dāng)期的管理費(fèi)用還是計(jì)入長期待攤費(fèi)用按月去攤銷呢
老師,我們是攝影公司,購買的小零食放店里供拍攝的客戶隨便吃,請(qǐng)問一下這些零食計(jì)入哪個(gè)會(huì)計(jì)科目?你說計(jì)入銷售費(fèi)用~業(yè)務(wù)招待費(fèi),我明白,我的問題是計(jì)入銷售費(fèi)用~業(yè)務(wù)招待費(fèi)年報(bào)匯算清繳需要調(diào)增嗎?
我們經(jīng)銷商門店開業(yè),公司送了2個(gè)花籃作為慶賀,這個(gè)費(fèi)用計(jì)入招待費(fèi)嗎?
老師,有個(gè)公益基金會(huì)就做了一個(gè)人的工資,只是給她繳納了保險(xiǎn),做工資的時(shí)候?qū)嶋H發(fā)放數(shù)做到了其他應(yīng)付款里 她九月份辦理退休了,這樣工資不用再計(jì)提了吧
老師,關(guān)于一般納稅人企業(yè),是不是小微企業(yè),是一開始就定好了的,還是每個(gè)季度或者每個(gè)月根據(jù)實(shí)際情況來決定?如果這個(gè)季度滿足335小微企業(yè),那報(bào)稅的時(shí)候就可以六稅兩費(fèi)減半,如果下個(gè)季度又不滿足335了,就不可以減半了。是這樣理解嗎?就是這個(gè)符不符合小微企業(yè),是可以隨時(shí)變動(dòng)的?
老師憑證三個(gè)月裝訂一本,封面憑證匯總表也是打印三個(gè)月的匯總嗎
生產(chǎn)型企業(yè)。租賃廠房。簽署房屋租賃合同。申報(bào)印花稅(申報(bào)印花稅計(jì)稅依據(jù)是合同總共簽署的金額申報(bào),還是按每年實(shí)際支付的金額申報(bào))
餐飲店購桌椅一批八萬多怎么入賬
凈資產(chǎn)是不是就所有者權(quán)益
你好,老師,國家稅務(wù)局總局出臺(tái)15號(hào)16號(hào)公告,個(gè)人或者有限公司在抖音拼多多平臺(tái)上面開店鋪的是不是需要申報(bào)備案互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)企業(yè)基本信息報(bào)送呢,產(chǎn)生的收入是申報(bào)未開票收入是嗎
有專利是不是就可以做研發(fā)費(fèi)用科目,做了研發(fā)費(fèi)用是不就可以享受加計(jì)扣除?還是要向稅務(wù)局申請(qǐng)才能享受加計(jì)扣除?
老師,請(qǐng)問一下我跨區(qū)域報(bào)告申請(qǐng)是按合同價(jià)500萬申報(bào)的,1月份開票了300萬,預(yù)繳按300萬申報(bào)的,今天要開100萬發(fā)票需要重新打跨區(qū)域報(bào)告還是做延期申報(bào),預(yù)繳稅款按100萬繳?
老師你好,公司是一般納稅人,當(dāng)進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額時(shí)候,年終了,需要結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)稅額么?如果年終要結(jié)轉(zhuǎn)的話,會(huì)計(jì)分錄的分別要怎么寫呢