你好,不建議走個(gè)人卡的哈
我們公司正處于發(fā)展中 公司沒有錢 我們隔壁公司就以貨款的形式轉(zhuǎn)錢到我們的對(duì)公賬戶 其中我們與他們簽訂了協(xié)議之內(nèi)的 等后面我們有錢了 把之前的協(xié)議作廢 把錢再還他們 并支付他們一定的利息 現(xiàn)在他們公司用另外一個(gè)銀行賬戶轉(zhuǎn)給我們的公司的錢 這個(gè)錢 要我們?cè)?5天之內(nèi)歸還給他們 請(qǐng)問老師 歸還的錢應(yīng)該轉(zhuǎn)他們哪個(gè)賬戶?
公司是個(gè)體戶,之前有家客戶從對(duì)公戶轉(zhuǎn)了貨款,對(duì)方要專用發(fā)票,我們開不了?,F(xiàn)在客戶把那筆貨款打到一般納稅人公司賬戶上,然后我們從個(gè)體戶賬戶把貨款退回,這樣可以嗎?
交易對(duì)方公司的老板要求我們把貨款轉(zhuǎn)到他個(gè)人的資金賬戶,然后讓公司給我們開發(fā)票,這樣操作是可以嗎?合法嗎?
老師我們銷售產(chǎn)品對(duì)方從個(gè)人戶轉(zhuǎn)到我們公司公戶了,然后后期我們讓聰對(duì)方公戶轉(zhuǎn)到我們公司賬戶,回來轉(zhuǎn)回去是得原路退給那個(gè)個(gè)人戶吧,對(duì)方說給我們一個(gè)其他個(gè)人戶,這種情況該怎么做賬處理呢
郭老師我們銷售產(chǎn)品對(duì)方從個(gè)人戶轉(zhuǎn)到我們公司公戶了,然后后期我們讓從對(duì)方公戶轉(zhuǎn)到我們公司賬戶,個(gè)人戶轉(zhuǎn)過來的轉(zhuǎn)回去是得原路退給那個(gè)個(gè)人戶吧,對(duì)方說給我們一個(gè)其他個(gè)人戶,這種情況該怎么做賬處理呢
我公司辦了個(gè)預(yù)沖加油卡10000元,開了普通發(fā)票不征收,然后實(shí)際消費(fèi)的時(shí)候開了,開了專票,普票的是不是不能入賬
老師,麻煩問一下制造業(yè),用幾種原材料做出的半成品,需要再加工,才能出售,這個(gè)半成品,入哪個(gè)科目?
老師麻煩問一下匯算清繳補(bǔ)提的工資需要填在哪一項(xiàng)?
老師,我工資給法人調(diào)到9000了,他的公積金要往上調(diào)嗎
老師,工商證書沒有到期,可以換證讓有效期為長(zhǎng)期嗎
老師你好,內(nèi)帳產(chǎn)品成本含稅價(jià)格對(duì)嗎,一般納稅人
一般納稅人企業(yè)外購(gòu)進(jìn)來一批商品用于給客戶送禮,購(gòu)進(jìn)時(shí)取得的是增值稅普通發(fā)票,用于送禮,增值稅是否需要視同銷售申報(bào)增值稅?
老師你好,一般納稅人企業(yè),本月有銷項(xiàng)稅14545.49,沒有進(jìn)項(xiàng)稅,有留底稅額5466.15,這個(gè)增值稅怎么做賬務(wù)處理,分錄怎么做,我是這樣做的,有收入是借應(yīng)收賬款176162.03,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入161616.54,貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交銷項(xiàng)稅額14545.49。月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅:怎么做,這種情況,新手小白,請(qǐng)老師說的詳細(xì)點(diǎn)
公司剛買的車35萬,是可以一次性入費(fèi)用嗎?不用按固定資產(chǎn)折舊攤銷入賬吧?
你好,請(qǐng)問我是公司會(huì)計(jì),但是企業(yè)所得稅年終匯算是包給稅務(wù)師的人做的,我是辦稅人對(duì)方要拿我的號(hào)碼進(jìn)電子稅務(wù)局申報(bào),這樣對(duì)我有沒有影響風(fēng)險(xiǎn)因?yàn)楣灸杲K匯算也存在風(fēng)險(xiǎn)?還是添加對(duì)方用對(duì)方自己身份進(jìn)去電子稅務(wù)局申報(bào)呢?
那老師,倒賬是什么意思
大數(shù)據(jù)時(shí)代的哈,現(xiàn)在其實(shí)沒必要這么做的
加油,等你的好評(píng)哦