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請問計提的社保金額與實際繳納金額不一致,會計分錄要怎么做?

2024-01-25 11:07
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2024-01-25 11:09

業(yè)務(wù)已經(jīng)發(fā)生了,先按計提和交的金額做賬,查明原因再調(diào)整科目金額

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快賬用戶8729 追問 2024-01-25 11:25

就是因為社?;鶖?shù)調(diào)整導致要補繳

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齊紅老師 解答 2024-01-25 11:27

那么補計提社保就是了哈

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快賬用戶8729 追問 2024-01-25 13:44

請問會計分錄要怎么做

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齊紅老師 解答 2024-01-25 14:19

跟正常的計提社保-樣的分錄

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業(yè)務(wù)已經(jīng)發(fā)生了,先按計提和交的金額做賬,查明原因再調(diào)整科目金額
2024-01-25
你好 計提多了紅沖借應付職工薪酬工資 借管理費管理費用負數(shù) 少了借管理費用工資 貸應付職工薪酬工資
2022-10-22
你好 那你就調(diào)整下。 是多計提了還是少計提了。
2020-10-11
同學你好 原分錄負數(shù)紅沖多計提的部分
2022-10-24
您把計提金額調(diào)整成實繳金額即可。
2023-10-18
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