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我們公司公司所有開銷辦公室主任墊付給員工,然后主任再來一起跟公司報銷,公司打款給主任,其中主任拿著的憑據里面有些是高鐵車票,車票上還寫著別人的名字,這樣可以報銷給墊付人主任嗎?

2024-01-24 21:44
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-01-24 21:44

您好,這個的話是可以的,可以

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快賬用戶3333 追問 2024-01-24 21:49

那種高鐵車票,上面的名字是員工的名字,回來主任把報銷的錢墊付給了出差人,然后主任拿著他的票據找公司報銷,這種不是本人名的票據的報銷,稅務那邊是允許這樣操作嗎?

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齊紅老師 解答 2024-01-24 21:50

嗯對,但是不要太多的這個

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快賬用戶3333 追問 2024-01-24 21:59

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2024-01-24 22:01

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您好,這個的話是可以的,可以
2024-01-24
同學你好,費用報銷,誰經辦嚴格按制度來,也要嚴格要求,但是,更重要的還是票據本身。如果車票上的名字不是本公司員工的,就會被稅務認定為業(yè)務招待費,可能還會要求補交代扣代繳的個稅。稅局會認定為是企業(yè)給對方的報酬。
2024-01-25
您好,1.一般說來,支付從事小額、零散經營業(yè)務的個人支出低于500元的無需發(fā)票,所以后附收據以及付款憑證是可以的。 2.采購回來可以填制一張費用報銷單(辦公品店可以買到),在報銷單審核處主任簽字確認即可。報銷次數可以根據企業(yè)實際情況制定次數。
2024-12-31
稍等,我看一下回復您。
2023-05-24
1.盡量要求對方開具正規(guī)發(fā)票。如果對方拒絕開具發(fā)票,您可以考慮與對方協(xié)商以公司名義重新簽訂合同或補充協(xié)議,確保合同金額與實際支付金額一致,并要求對方開具正規(guī)發(fā)票。 2.保留好相關憑據。在無法取得正規(guī)發(fā)票的情況下,您需要保留好收據、銀行轉賬記錄、合同等相關憑據,以備后續(xù)查驗。 3.報銷時需符合公司規(guī)定。當您公司需要對公賬戶上報銷款項給法人時,需要符合公司內部的報銷規(guī)定和流程,確保報銷手續(xù)完備、合法合規(guī)。
2023-11-08
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