你好,是什么原因要退稅?以前多報(bào)了收入嗎?

本期更正以前年度申報(bào)表更正后產(chǎn)生多繳稅,分錄如何做?
增值稅報(bào)表更正申報(bào)后增加了未開票銷售收入,補(bǔ)交了以前年度的增值稅,分錄該怎么做,會涉及到庫存嗎,一般納稅人
請問下,更正以前年度報(bào)表,所得稅調(diào)增補(bǔ)繳,補(bǔ)繳所得稅,及滯納金,怎么做分錄呢
請問下,更正以前年度報(bào)表,所得稅調(diào)增補(bǔ)繳,補(bǔ)繳所得稅,及滯納金,怎么做分錄呢
老師,更正了增值稅報(bào)表以后,需要退回多交增值稅,退回的分錄怎么做呢
怎么區(qū)分狹義無權(quán)代理和表見代理
老師,我出口是2402;總銷售額是52000,進(jìn)項(xiàng)123,增值稅加計(jì)抵減本期發(fā)生額怎么填
老師,我們公司有個員工每天只干4個小時(shí),領(lǐng)導(dǎo)不給他上社保,能用公戶發(fā)工資嗎?
材料費(fèi)用分配表,發(fā)料憑證匯總表,材料領(lǐng)用匯總表這些表是倉管給財(cái)務(wù)的嗎 ?
兼職工資,我叫對方代開發(fā)票,這樣內(nèi)容什么了
樸老師,請問2021年度成本記重復(fù)了,這個怎么調(diào)整,怎么做會計(jì)分錄?
請問一下。分公司注銷欠總公司的往來款,總公司是計(jì)入營業(yè)外支出還是沖減本年利潤呢?
老師你好,企業(yè)10月稅款沒交,11月在沒申報(bào)前已扣了10月稅款,但在申報(bào)增值稅時(shí)報(bào)表25欄有數(shù)據(jù)和30欄沒數(shù)據(jù),提示校驗(yàn)。這個已扣稅款這次申報(bào)時(shí)要不要手動輸入
老師,20年的發(fā)票我還能紅沖嗎,
填表填上年度納稅額請問這個是所有稅費(fèi)都算嗎


有些減免張策沒有填,更正報(bào)表填上去
你好!這個你應(yīng)該紅字沖減之前繳納的分錄然后,借其他應(yīng)收款-預(yù)付稅金?應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅貸,銀行存款。 然后現(xiàn)在收回來這個退稅的,借銀行存款貸,其他應(yīng)收款,預(yù)付稅金。
跨年了紅沖也可以這樣做嗎?
你好!是的,也是這樣。因?yàn)檫@個不涉及損益類