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更正以前年度報(bào)表,增值稅退稅怎么做分錄?

2024-01-24 11:27
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-01-24 11:34

你好,是什么原因要退稅?以前多報(bào)了收入嗎?

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快賬用戶5107 追問(wèn) 2024-01-24 11:37

有些減免張策沒(méi)有填,更正報(bào)表填上去

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齊紅老師 解答 2024-01-24 11:38

你好!這個(gè)你應(yīng)該紅字沖減之前繳納的分錄然后,借其他應(yīng)收款-預(yù)付稅金?應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅貸,銀行存款。 然后現(xiàn)在收回來(lái)這個(gè)退稅的,借銀行存款貸,其他應(yīng)收款,預(yù)付稅金。

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快賬用戶5107 追問(wèn) 2024-01-24 11:49

跨年了紅沖也可以這樣做嗎?

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齊紅老師 解答 2024-01-24 11:51

你好!是的,也是這樣。因?yàn)檫@個(gè)不涉及損益類

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