不屬于,不屬于23年的所得額
老師,去年的年終獎(jiǎng)今年1月份發(fā)放的。23年1月份申報(bào)去年12月份的個(gè)稅的時(shí)候忘記申報(bào)年終獎(jiǎng)了,員工現(xiàn)在做了匯算清繳了也不能更正。年終獎(jiǎng)是1月份的流水發(fā)放的,可以申報(bào)在今年1月份嗎,所屬于報(bào)在23年1月
22年12月計(jì)提的年終獎(jiǎng)在23年3月份發(fā)放申報(bào),那23年的年終獎(jiǎng)12月份計(jì)提只能在24年發(fā)放才能享受單獨(dú)計(jì)稅嗎?
老師,23年的年終獎(jiǎng)可能要在24年2月份發(fā)放??赡軒滋煸?3年嗎
老師 想問一下申報(bào)23年的年終獎(jiǎng)是不是必須在24年的1月15號(hào)之前申報(bào)完哇
老師,1一月份發(fā)放23年12月計(jì)提的年終獎(jiǎng),個(gè)稅是算在24年嗎
老師長期應(yīng)收款怎么合理平賬呢?
老師問一下資料7說增值稅由支付方承擔(dān)是什么意思進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣嗎
下列項(xiàng)目屬于企業(yè)存貨的1,我理解的意思是受托產(chǎn)品視同存貨;為什么習(xí)題中d選項(xiàng)是對(duì)的,受托加工存貨成本中不應(yīng)包括委托方提供的材料成本
公司買的煙,酒的專票作為業(yè)務(wù)招待費(fèi),請(qǐng)問這些專票的稅額能抵扣嗎?銷項(xiàng)稅減去進(jìn)項(xiàng)稅,少交增值稅
老師,我們是生產(chǎn)膠合板的企業(yè),取得購進(jìn)9的的面粉銷售是13的稅率,那么可以加計(jì)扣除1嗎
今年中級(jí)會(huì)計(jì)分錄金額不小心標(biāo)了單位,會(huì)扣分嗎?單位要求用萬元,我也寫的是萬元。
第三小條,產(chǎn)成品發(fā)生的運(yùn)輸費(fèi)3萬元,為什么計(jì)入存貨成本?商品已經(jīng)生產(chǎn)完成,應(yīng)記入管理費(fèi)用運(yùn)輸費(fèi)用
今年中級(jí)會(huì)計(jì)分錄不小心標(biāo)了單位,會(huì)扣分嗎?
今年cpa和中級(jí)會(huì)計(jì)分錄金額都不小心標(biāo)注了單位,但數(shù)沒錯(cuò),會(huì)被額外扣分嗎?
10月1日起填報(bào)的企業(yè)所得稅表上職工薪酬這個(gè)1月份支付的是去年12月的這個(gè)也填到實(shí)際支付的職工薪酬里嗎?但是支付的不是本年度的職工薪酬。那會(huì)不會(huì)數(shù)據(jù)對(duì)不上?
那如果要屬于23年所得額就要在申報(bào)12月工資之前的任意月份來申報(bào)年終獎(jiǎng),是嗎?
是的,你的理解是對(duì)的。
那現(xiàn)在如果我要想屬于23年,就得去更正之前12月的工資來申報(bào)年終獎(jiǎng),但是如果有稅費(fèi)就會(huì)產(chǎn)生滯納金?
是的 ,是這個(gè)樣子的。