同學(xué)您好,借:在建工程貸:銀行存款,完工驗收借:固定資產(chǎn),貸:在建工程
老師,我們是做停車場運營的,那我們購買了設(shè)備去現(xiàn)場安裝,在建設(shè)停車場過程中所發(fā)生的材料費、施工費、調(diào)試費,計入什么科目呢
老師,我是一家運輸公司的內(nèi)賬會計,公司是一般人,合伙制,一個老板有13部車,另一個老板有業(yè)務(wù)兼出納,她不做賬,他們合伙又投資買了9部成立運輸公司。有一個公賬,一個私賬是兼出納的老板開了張卡專用于公司的零星開支和沒有正規(guī)發(fā)票的款項支付,也就是庫存現(xiàn)金,與她個人的款項沒有關(guān)聯(lián)?,F(xiàn)在是這種情況,有車的老板稱他的車為私車,他的私車維修了,他就轉(zhuǎn)錢7800元給出納,然后出納走公賬付給汽車修理部。先做借庫存現(xiàn)金,貸其他應(yīng)付。 然后是做借管理費用還是做主營業(yè)務(wù)成本呢? 貸是銀行存款?
某企業(yè)增值稅一般納稅人,增值稅稅率13%,存貨按實際成本核算,2022年8月發(fā)生的部分業(yè)務(wù)如下,請據(jù)業(yè)務(wù)編制相關(guān)會計分錄(應(yīng)交稅費賬戶請列明有關(guān)明細科目):1.從銀行取得1年期借款100000元,存入銀行。2.購買原材料,買價10000元,增值稅1300元,運輸費100元,增值稅9元,材料未到,簽發(fā)支票支付。3.采用委托收款方式銷售甲產(chǎn)品50件,價款125000,增值稅16250元,用銀行存款代墊運雜費500元,已辦妥托收手續(xù)。4.采用賒銷方式向C公司銷售乙產(chǎn)品30件,價款60000元,增值稅7800元;付款條件為“2/10,1/20,n/30”(銷售合同約定按不含稅價款計算現(xiàn)金折扣),甲公司估計乙公司很可能在20天內(nèi)付款。5.與銀行存款支付管理部門修理費2500元,車間修理費3500元。6.以銀行存款支付廣告費6000元,增值稅360元。7.購入一臺不需要安裝的設(shè)備,買價200000元,增值稅26000元,運雜費1000元,增值稅90元,款項以銀行存款支付。8.以銀行存款支付購買材料預(yù)付款30000元。9.車間領(lǐng)用低值易
老師,我運輸公司一般人,我是內(nèi)賬會計,我公司年初時買了商鋪,5月份開始裝修,是商住樓的形式,在中間隔一層,現(xiàn)澆樓面,發(fā)生材料費及人工勞務(wù)費共計14620元,我做了借在建工程14620 貸銀存14620,現(xiàn)在又發(fā)生裝修費8萬元,我還能用在建工程8萬,貸銀存8萬。裝修還沒全部完工。這樣做行嗎?
老師,我運輸有限公司今年2月份買了商鋪做辦公地點用,購房款做了固定資產(chǎn),現(xiàn)在是裝修階段,4月6日現(xiàn)澆水泥樓面費14620元,5月12日發(fā)生的材料費及勞務(wù)費24902元,7月16日付裝修費80000元,8月4日付門款6500元。這些款都是用銀行存款付賬,做分錄時,借什么科目呢?請教老師!
奧老師,你的意思就是做支出的時候再摘要欄寫清楚是無票支出,這樣攤銷長期費用調(diào)增的時候查明細賬就可以算出無票攤銷了多少是吧
老師我的意思是無票攤銷的納稅調(diào)增也是填到那個其他就可以是吧
我公司租房,用新會計準則確認使用權(quán)資產(chǎn)怎么做,一年的租金是264485.96,租3年
老師想問一下,出口一批貨物,因為是拼柜的,所以提單是一份總提單,然后因為已經(jīng)到港了,貨代表示無法提供分提單,那現(xiàn)在提單跟報關(guān)單有區(qū)別,這個有什么辦法解決嗎?
請教老師,資本弱化條款 是不是只要求關(guān)聯(lián)方之間的借貸呢 非關(guān)聯(lián)方不需要遵守呢,謝謝
這個無票支出的裝修費攤銷,匯算的時候再那個表調(diào)增,也是那個其他調(diào)增嗎
公司怎么集中給沒有做匯算個稅的人做匯算的啊,在哪里操作的啊
老師,注銷清稅證明咋開具,具體步驟
叉車里面加的柴油計入什么科目
老師,比如裝修費,10000有票,5000沒票,然后按10個月攤銷,每月攤銷1500記賬的時候都計入了長期待攤費用,這樣我匯算的時候怎么查無票攤銷了多少啊,有啥好方法沒有,可以一下查出無票攤銷了多少
好,明白了,謝謝老師!
有空給5星好評。謝謝!(在我的提問界面-結(jié)束提問并評價)。