同學(xué),你好 嗯,可以的 購買方開具紅字信息表,銷售方開具紅字發(fā)票
增值稅開具錯誤,購貨方已認(rèn)證抵扣,開紅字發(fā)票要怎么處理,賬務(wù)怎么處理
公司一般納稅人 銷售農(nóng)產(chǎn)品 收到小規(guī)模代開專票稅率3% 按規(guī)定可以按照10%抵扣。 1、具體發(fā)票還需要認(rèn)證嗎?認(rèn)證怎么操作?不認(rèn)證怎么操作? 2、具體的分錄 最好帶數(shù)字舉例 3、報(bào)稅時怎么操作
已經(jīng)認(rèn)證發(fā)票,我方購買已經(jīng)開具紅字信息表,銷售方又重新開具新的發(fā)票,我怎么操作進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出分錄,還有電子稅務(wù)平臺怎么操作
公司采購一批商品,產(chǎn)品部分退貨,發(fā)票已認(rèn)證抵扣了,跨月了。怎么開紅字發(fā)票,是購貨方開還是銷售方開?
專用發(fā)票,購方?jīng)]有認(rèn)證抵扣,購方卻開的紅字發(fā)票信息表作廢了,紅字發(fā)票已經(jīng)開好了,后期怎么處理
不是說交易性金融資產(chǎn)的賬價(jià)是90嗎?分錄那里為什么寫80,公允價(jià)值變動的10為什么不在分錄中體現(xiàn)出來?我認(rèn)為分錄那里交易性金融資產(chǎn)應(yīng)該寫90。
去年的季度所得稅申報(bào)表的從業(yè)人員數(shù)量填錯了,今年匯算清繳已結(jié)束。還能修改去年的季度所得稅申報(bào)表嗎?
24年的工資申報(bào)表填錯了,匯算清繳以后還能對24年的工資進(jìn)行更正嗎?
你好老師 個體戶經(jīng)營超市多家超市怎么核算成本 收入
稅務(wù)師考試有獎學(xué)金嗎??
退貨并紅沖發(fā)票,先做賬紅沖發(fā)票,在借庫存貸主營業(yè)成本是吧
老師,請問一下工商年報(bào)的時候里面的社保信息比如說養(yǎng)老保險(xiǎn)的人數(shù)應(yīng)該是填12月份的人數(shù)是吧?主要是前面幾個月的人數(shù)不一樣。
底薪3600,全勤200元,全勤26天,出勤24天,休息了3三天,公司用3800?30??24
您好,老師,新開的酒店,一般納稅人,如果低值易耗品選擇方法是一次性攤銷,那像布草,餐具這些低值易耗品是不是一次性就計(jì)入費(fèi)用或成本了,當(dāng)月費(fèi)用會不會比較高?還有什么價(jià)格的定低值易耗品,什么價(jià)格的定周轉(zhuǎn)材料?怎么快速整理不容易記賬混亂重復(fù),日常在記賬時怎么來界定這兩種。 第二個問題是不是只要體現(xiàn)在財(cái)務(wù)系統(tǒng),不管是幾級科目,只要叫低值易耗品,就一次性攤銷進(jìn)費(fèi)用或成本?
這個題是不是有問題?答案和這個牛頭不對馬嘴呀?計(jì)提工資還有個稅還有其他應(yīng)收款個人社保公積金……
是自己給自己開的農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票啊
同學(xué),你好 那可以自己開具的紅字發(fā)票的
已經(jīng)抵扣認(rèn)證過了也是可以開紅字發(fā)票的嗎,之前已經(jīng)做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了,那現(xiàn)在再開紅字發(fā)票的話賬務(wù)該怎么處理啊
同學(xué),你好 可以 之前分錄做紅字分錄
分錄能寫一下嗎
同學(xué),你好 你之前的分錄發(fā)一下
借:原材料 借:應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:現(xiàn)金
同學(xué),你好 開具紅字發(fā)票 借:原材料? 負(fù)數(shù) 借:應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~進(jìn)項(xiàng)稅額? 負(fù)數(shù) 貸:現(xiàn)金? 負(fù)數(shù)