同學(xué)你好,對(duì)的100%加計(jì)扣除
老師您好,請(qǐng)問(wèn)今年申報(bào)第三季度申報(bào)表,提前加計(jì)扣除研發(fā)費(fèi)用填寫(xiě)主表研發(fā)費(fèi)用扣除表-本年累計(jì)金額如何填寫(xiě)。是填寫(xiě)實(shí)際的研發(fā)費(fèi)用金額還是乘以加計(jì)扣除比例金額?
#提問(wèn)#請(qǐng)問(wèn)一下填寫(xiě)在企業(yè)所得稅申報(bào)表中的“免稅收入、減計(jì)收入、加計(jì)扣除”,研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除是按費(fèi)用*75%(如實(shí)際發(fā)生研發(fā)費(fèi)用10000*75%=7500)后填寫(xiě)還是按實(shí)際發(fā)生的研發(fā)費(fèi)用10000填寫(xiě)?
請(qǐng)問(wèn)老師 制造業(yè)研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除 委托研發(fā)是按多少加計(jì)扣除 自主研發(fā)是按多少加計(jì)扣除
老師 請(qǐng)問(wèn)一下,我10月份沒(méi)有選擇研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除,匯算清繳的時(shí)候我填寫(xiě)研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除是填寫(xiě)那個(gè)時(shí)間段的呀
老師,你好,我在做所得稅匯算,我們有研發(fā)費(fèi)用,研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除表我填寫(xiě)了,為什么主表帶不出研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除的金額?是不是我哪里填寫(xiě)錯(cuò)了?
老師,我們是工程公司,請(qǐng)另外一個(gè)勞務(wù)公司的人員過(guò)來(lái)做事,對(duì)方開(kāi)了勞務(wù)費(fèi)發(fā)票過(guò)來(lái),請(qǐng)問(wèn)是直接計(jì)入成本—工資嗎?
4月增值稅進(jìn)項(xiàng)稅未抵扣663.24元。5月要交624.82元增值稅,留抵后余下38.42。這種做賬對(duì)么?我系統(tǒng)結(jié)賬顯示,應(yīng)交增值稅-未交增值稅為624.82元,未計(jì)提稅金。麻煩老師幫忙看看是不是哪里做錯(cuò)了
老師,支付寶收款(綁定公司賬號(hào)),不提現(xiàn)錢(qián)就在支付寶賬號(hào),這個(gè)怎么入賬,要報(bào)未開(kāi)票收入,借 其他貨幣資金 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ,這樣對(duì)嗎,關(guān)鍵我分不出來(lái)這些那些開(kāi)票了,那些沒(méi)開(kāi)票?未開(kāi)票收入報(bào)多少
公司生產(chǎn)加熱管的,現(xiàn)公司支付5000檢測(cè)水經(jīng)過(guò)我們產(chǎn)品加熱后是否符合衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的一個(gè)檢測(cè)費(fèi)用,該計(jì)入什么科目
老師,你好!我想問(wèn)下咱們有建筑業(yè)對(duì)工程管理的規(guī)則或辦法制度有模板嗎
測(cè)試pos收入0.01元,怎么做分錄
注銷(xiāo)公司,最后賬上有未分配利潤(rùn),是不是要交所得稅,稅率是多少,按照什么交,怎么交?
老師好,24年的年終獎(jiǎng)這月計(jì)提,下個(gè)月發(fā)放并申報(bào)可以嗎?
個(gè)稅返還手續(xù)費(fèi)忘記申報(bào)增值稅了怎么辦
老師,個(gè)人獨(dú)資企業(yè)7月15日也可以升級(jí)有限公司了?