你好,500萬額度,開了25萬的票,沖紅25萬后,額度還有500萬才對的
第一季度開票金額超了30萬,第二季度沖紅一張第一季度的發(fā)票,沖紅之后第一季度就沒超30萬,還能不等享受優(yōu)惠政策?
老師你好,這個季度開票金額與開了紅字發(fā)票,沖紅后開票金額是負(fù)數(shù)了,這個負(fù)數(shù)金額申報時填寫在第三欄嗎?上季度超過三十萬了,小規(guī)模公司。
老師,數(shù)電發(fā)票當(dāng)月紅沖,比如開票額度共50萬,開了20萬,又紅沖20萬,開票額度還剩10萬,是這樣嗎?
老師我想開紅字發(fā)票,假如之前開過一張十萬的發(fā)票,想沖紅,然后把這張沖紅了,金額只能是十萬嗎?我可以沖部分嗎?假如說五萬
老師,我有小規(guī)模納稅人,有一張發(fā)票開錯了,現(xiàn)在是不是應(yīng)該作廢紅沖,但是我們公司發(fā)票限額,只能開5萬,紅沖發(fā)票后,我的額度能恢復(fù)嗎?我還可以重開嗎?
老師,我們公司采購貨物,付的運(yùn)費(fèi)轉(zhuǎn)給了員工,員工又把錢轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)給物流公司司機(jī),這個怎么做賬?先做預(yù)支費(fèi)用?拿發(fā)票來報銷?還是怎樣做賬比較好一點(diǎn)?
1.甲公司不屬于投資性主體,其持有乙公司60%的股權(quán),持有丙公司40%的股權(quán);乙公司屬于投資性主體,持有丙公司30%的股權(quán),持有丁公司70%的股權(quán),持有成公司55%的股權(quán),其中戊公司為乙公司投資活動提供相關(guān)服務(wù)。假定持股比例超過50%即滿足控制條件。不考慮其他因素,納入甲公司合并財務(wù)報表的公司有()。 A.戊公司 B.乙公司 C.丙公司 D.丁公司
老師你好,我們用A公司租了一棟樓,分別租給了餐廳、咖啡廳、旅拍服務(wù)、酒吧服務(wù),分成了4家主體去經(jīng)營。我們是開租賃服務(wù)費(fèi)是嗎?有沒有其他的開票方式可以合理合規(guī)避免租賃的高稅點(diǎn)?
老師我們老板在公司沒有開支,到出差的補(bǔ)助需要怎樣做賬
老師,如何區(qū)分金融負(fù)債和權(quán)益工具?
老師,運(yùn)輸企業(yè)2019年7月取得別克汽車發(fā)票,可不可以抵扣進(jìn)項稅,500 萬以下的固定資產(chǎn)一次性進(jìn)費(fèi)用了
老師勞務(wù)費(fèi)不管有沒有發(fā)票都要申報是嗎?沒有發(fā)票是不是就不能稅前扣除?還是說800以下可以不用發(fā)票也不用申報?
假設(shè)設(shè)備買了10萬,賣了5萬,折舊1萬,是不是處理損益就是營業(yè)外加收入10-5-1=4萬,4萬放營業(yè)外收入?假設(shè)稅金0元,方便計算。
老師,現(xiàn)在更正2022年-2024年申報表,需要每個季度都改嗎?稅務(wù)局說只改每年的第四季度就可以,這樣操作的話,企業(yè)所得稅怎么改? 圖片里是改的22年第四季度報表后需要交的稅,但是這個交的稅里涵蓋了前期填錯時已經(jīng)交的稅,怎么把已經(jīng)交過稅款的抵扣掉? 改之前只交了專票的稅款5320.6元及附加稅319.23,共5639.83元,當(dāng)時普票147077.23元填在了免稅一列,現(xiàn)在需要補(bǔ)交22年全年普票金額1743190.5
老師,我們是甲公司的代理商,代理商組織會議,我們邀請客戶參加會議,會議銷售課程,達(dá)成成交了,我們公司收款,然后甲公司負(fù)責(zé)交付,我們付甲公司交付款。 現(xiàn)在,甲公司的會務(wù)費(fèi)及老師提成,需要我們分?jǐn)偅撬麄兪怯盟綉羰湛畹?,也要求我們用私戶付。我們沒有私戶,也不想找私戶,怎么給甲公司解釋比較好?
數(shù)電票沖紅不是要用藍(lán)票額度沖紅嗎?恢復(fù)的不是這部分額度嗎?
你好,開了25萬的票,沖紅25萬后,這樣相當(dāng)于0了啊 ,所以額度還是500萬?