同學你好 1.按完工比例 一、收入核算 1、收到預付工程款時 借:銀行存款 貸:預收賬款 應繳稅費-應繳增值稅-銷項稅 2、工程完工結算時 借:預收賬款/應收賬款 貸:工程結算收入 3、結轉收入 借:主營業(yè)務收入 貸:主營業(yè)務成本 管理費用 銷售費用 財務費用等等 借或貸:本年利潤 二、成本的核算 1.發(fā)生的合同成本 借:工程施工—合同成本 應交稅費—應交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款 2.發(fā)生的材料費用 借:管理費用/原材料 應交稅費—應交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款 3.支付人工費 借:工程施工--人工費 貸:現金(或應付工資等) 4.發(fā)生的機械費用 借:工程施工--機械使用費 應交稅費—應交增值稅(進項稅額)(指的租賃) 貸:銀行存款(或累計折舊等) 5.發(fā)生的其他直接費 借:工程施工--其他直接費 貸:銀行存款(或現金等) 6.月末確認收入和成本 借:主營業(yè)務成本(按當期確認的合同成本) 工程施工——合同毛利 (倒擠) 貸:主營業(yè)務收入(按當期確認的工程結算收入) 7.工程完工決算后,應將“工程結算”科目與“工程施工”科目沖抵,沖抵后“工程施工”科目與“工程結算”科目余額均為零。 施工企業(yè)合同完工
老師關于票據中的支票,我有以下幾個問題,請老師幫忙解答,謝謝! 1.現金支票或者轉賬支票有沒有公司開給個人的呢?開給個人一般是什么情況下有呢?能不能說一些實務中的例子? 2.在實務中,為什么使用支票提取備用金需要在背書人那里蓋一套印鑒呢?不太理解這個過程。還有為什么銀行要求在附加信息欄寫上經辦人身份證中的信息呢?所有銀行都是這么規(guī)定的嗎? 3.支票的印鑒不符合支票的印鑒審核不通過是兩種概念?只有印鑒不符,才會被處以罰款? 4.支票的結算要求中有說不準簽發(fā)遠期支票,但其實在實務中只要賬戶有足夠資金,其實是可以的,對嗎?
徐老師您好!我們是建筑幕墻公司的,在10月份的時候暫估了人工費,11月收到了發(fā)票,11、12月都有佬人工費出去,收到的是3%的工程服務的專票,11月已經認證抵扣了,現在有三個問題要請教老師:1、10月暫估的人工費現在要怎么做會計公錄,2、收到發(fā)票后要怎么做會計分錄 ,3、發(fā)票認證后怎么做分錄,因為剛開始做建筑行業(yè)的賬還是怕做錯了。麻煩老師給解答一下,謝謝!
請問給總包開了700萬的票 這個合同是4365.49萬 之前已經開了3800萬了 所以超合同了 我們公司又開了個120萬的外經證 公司讓我拿著4365.49和1200萬的外經證去繳稅 1.讓我把預繳金額分到兩個外經證上 我沒明白是什么意思 是要重新計算么 2.還說讓我去稅務局說1200萬的證不要再開個稅的戶了 我們已經有好幾個零申報了 3.沒有這樣預繳過 不知道兩個證會有什么問題么 3.分兩個外經證預繳金額會有變化么 如果有變化如何計算呢 需要帶什么證件去預繳 小白第一次 希望老師詳細講理一下 萬分感謝
老師您好, 我想請教關于全盤會計的每月工作流程(工作內容)是不是如下列所示: 1. 每月根據公司發(fā)生的每一筆經濟業(yè)務在系統做相關的記賬憑證,月底會自動出相關的報表 2. 每月在航天開票系統或者將來的稅務UK系統開銷項發(fā)票,月底導出銷項發(fā)票清單 3.每月登錄增值稅發(fā)票綜合服務平臺(廣東),進行進項發(fā)票勾選認證,然后打印認證進項發(fā)票清單 4. 每月進入國家稅務總局廣東省電子稅務局,根據相關的金額先填寫納稅報表,再納稅申報,后繳費就完成 5. 每月在自然人稅收管理系統扣繳客戶端,進行申報人個所得稅 以上就是每個月全盤會計人員需要處理工作的流程嗎?是否理解正確,是否有需要補充的,麻煩老師請教一下,十分謝謝!
老師你好,我自己經營一家物流個體戶,從今年2月份開始開始運作,稅務局當時是規(guī)定定期定額征收,由稅務機關自行申報,定額是季度9萬,我每個月開票大概在10萬左右,都是開具的專用發(fā)票1%的,每個季度根據開具專票金額交稅,后來稅務從9月份開始,給我改為查賬征收,需要我自己申報,查賬征收的話,就需要做賬報稅了,那么我想問一下,2-8月份,我的賬應該怎么做?2-8月份有成本費用,但是沒有去取得成本發(fā)票,這個應該怎么辦處理
一般納稅人出口貨物,需要繳納增值稅嗎?麻煩郭老師解答下
老師,報銷采購商品需要哪些附件
你好,老師,我們是一個建筑公司,承包了一個工程,但是分了7期核算,我想問一下建筑公司分項目的科目設置你們有嗎!一般納稅人
公積金最低基數上漲,已在官網提交補繳名單,但是托收日過去了,下月托收日扣款,會有滯納金嗎
老師,晚上好,租用叉車的押金,付了 6萬,最后只退回5萬,還有1萬收不回來了,請問這個賬怎么做?
企業(yè)劃分為工業(yè),從業(yè)人員20人,營業(yè)收入2708.95萬元,是小型企業(yè)嗎
老師小規(guī)模這個2274.58怎么來的
老師,如果公司沒有購進A產品,就給對方單位開了A產品的發(fā)票,這屬于什么行為,稅務局查出來了,如何追究。
老師您好,財務就是匯總數據嗎
老師要收購一家公司怎么做估值?
2.可以按合同金額,因為異地要預繳個稅的
1、關于第二個問題,那如果是合同分很多次開票,那么是一次性按照合同金額預繳稅還是按照開票金額預繳,哪個更合適呢? 2、異地預繳個稅,是開外經證的時候我自己提交還是怎么弄?。?3、具體的操作流程是怎樣的???
同學你好 按開票金額預繳 2.這個是用臨時賬號密碼登錄電子稅局預繳 登錄電子稅務局,點擊右上角登錄,輸入用戶名、密碼及驗證碼,進入系統。點擊【申報繳款】-【其他申報】,如需修改申報月份可點擊【申報月份】選擇申報月份,選擇【增值稅預繳稅款表】,點擊【填寫申報表】進入“填寫申報表”引導頁面。如需重新選擇主管稅務機關,請關閉當前提示框,在界面右上角【主管稅務機關選擇】功能模塊進行切換,點擊確定即可。確認預繳申報的主管稅務機關無誤后同,請選擇“建筑服務增值稅預繳申報”。填寫并提交了《增值稅預繳稅款表》及附送資料后,稅務機關會對您提交的《增值稅預繳稅款表》及附送資料進行審核,請在【申報查詢及打印】模塊及時查詢該事項辦理進度,可能會出現審核不通過的情況,請及時留意。在【申報查詢及打印】界面查詢提交結果,對于“已提交未審核”的申報狀態(tài),需等待稅務機關復核以后,即當申報狀態(tài)為“申報成功”時,表示增值稅預繳申報成功。下一步可點擊【清繳稅款】繳納稅款。對于申報狀態(tài)為“審核不通過”的,可點擊“詳情”查看詳細信息,并按規(guī)定重新正確填報。清繳稅款。請注意,當前登陸的主管稅務機關與本次進行增值稅預繳申報的主管稅務機關一致時,【清繳稅款】模塊才可帶出相應的應稅記錄,選中需繳款的信息
那它這個個稅是怎么自動帶出來的還是需要哪里核的嗎?
這個是異地稅局核定的稅率哦
還有第一個問題,建筑單位開票時就做借:銀行存款 貸:預收賬款 應繳稅費-應繳增值稅-銷項稅 這個分錄是嗎?
預收賬款是這樣做分錄的
異地核定的這個個稅,是怎么顯示的嗎?顯示在外經證里,還是需要單獨通知然后我們單獨處理的嗎? 2、開發(fā)票的分錄呢?
這個登錄異地電子稅局就有顯示的 2.上面分錄都有了
2、那個開票的分錄就是那個預收賬款的分錄嗎?
不是呀 借:預收賬款/應收賬款 貸:工程結算收入 是這個分錄哦
問題是開票的時候,做這個分錄,那么銷項稅沒有體現啊
貸銷項 這個做上就可以的
還有第一筆分錄,預收賬款下面怎么有個銷項稅啊,不明白
這個是預繳的增值稅 預收賬款要預繳增值稅
哦哦,你指的是異地施工那個預繳的增值稅哦,好的謝謝美女
對的 滿意請給五星好評,謝謝
關于那個外經證的個稅,如果沒有顯示就不用管對嗎?
嗯 現在有些地方不用預繳個稅