你好 這樣的話一般是做其他應收款 里面的哈
2017年1月,企業(yè)銷售大型專用設備,合同條款:訂立合同時收取貨款的30%定金,并在收到定金時按照設備全款開具了增值稅專用發(fā)票,半年后2017年7月份設備交付安裝完畢投入使用,并收到設備價款的60%,剩下的10%作為質(zhì)量保證金,保證兩年后沒有質(zhì)量問題客戶才付清余款。到現(xiàn)在2020年底,設備使用良好,客戶一直以各種理由拒絕付清10%的質(zhì)量保證金,市場部評估收回質(zhì)量保證金的可能性已經(jīng)極底,應該如何賬務處理才能減少應納稅所得額。公司這樣的客戶比較偏多,在訂立合同時就預估有極大的風險收不到最后的10%的質(zhì)量保證金,可以一直不確認這10%的收入嗎?
描述:購買了一批設備,安裝完畢,付款90%,剩余10%質(zhì)保金 后期設備有問題,廠家沒有進行維修,為了保證正常生產(chǎn),我們自己進行了維修 產(chǎn)生的維修費,在最后支付10%質(zhì)保金的時候。雙方達成和解,將該筆維修費用從質(zhì)保金中扣除。 問題:該筆質(zhì)保金需要開紅字發(fā)票嗎,減少原合同的全款發(fā)票嗎? 這筆質(zhì)保金如何入賬
去年買設備,支付了預付款,我因為當時不知道怎么做固定資產(chǎn)(想著只有一部分金額,不懂預算會計怎么錄入固定資產(chǎn),以什么金額錄入),所以做成了其他應收款,今年已經(jīng)支付了尾款,還有一部分質(zhì)保金未支付,請問我現(xiàn)在怎么做賬,既能起到修改去年這筆錯賬的目的,又能把今年的賬做了,把固定資產(chǎn)做進去。
老師, 有這樣一個情況: 我司2014年之前用的其他財務軟件,2014年之后換成了金蝶系統(tǒng); 現(xiàn)在發(fā)現(xiàn),2012年的時候我們向客戶支付了5W的押金,在老系統(tǒng)中是做到了其他應收-質(zhì)保金; 但是在2014年換新系統(tǒng)的時候,期初數(shù)據(jù)中并沒有把這5W的質(zhì)保金轉(zhuǎn)到新系統(tǒng)中,應該是之前遺漏了; 現(xiàn)在我們發(fā)現(xiàn)了問題,需要把這5W的質(zhì)保金新增到賬上,我應該怎么做憑證呢
您好,客戶要求合同預留5個點的質(zhì)保金,在2年質(zhì)保到期后支付。但客戶很有可能2年后不會支付,所以我準備把合同總金額的5%剔除出來作為一個單獨的非產(chǎn)品項目,比如質(zhì)保金,2年后到期付款了,我就給他開5個點的質(zhì)保金發(fā)票。所以請問,質(zhì)保金可以作為開票項目嗎?如果不能,有沒有其他稅率是13%的非產(chǎn)品開票項目?謝謝!
老師,9月份報個稅時,企業(yè)發(fā)的是7月的工資,8月的工資10月去發(fā),7月的工資8月份報個稅時已經(jīng)報了,9月份該怎么報呀
咨詢下:個人出租非住房,個稅怎么計算?
老師,開票,項目信息維護怎么操作呀
老師,單位如果沒有建筑工程資質(zhì)的話,是不是不能對外開具工程服務類的發(fā)票呀?
老師,廠房置換交印花稅是按含稅價格還是不含稅價格
老師,我們是小規(guī)模納稅人現(xiàn)在給物流公司開了專票,那么發(fā)票上的稅額是不是就要拿去交稅呀
出納一個月提備用金多少算比較合理?
你好老師我們24年的第二季度顯示多交稅了 現(xiàn)在不想退稅該怎么調(diào)整呢 賬上要怎么調(diào)整呢
老師,個人的傭金要去稅務局開發(fā)票,是幾個點,繳納個稅什么呢,合同金額4萬。
1.出口退稅:公司目前全部外銷。需要勾選16萬的進項稅額,才能全部退完稅,現(xiàn)在只有14萬進項稅。所以這個月安排退還是下個月退劃算?如果現(xiàn)在提交了退稅,只用交這20000*0.05=1000的附加稅嗎,還用交什么稅呢? 2.攜程上面買的國外機票,在哪里開發(fā)票,能抵扣稅額,應該怎么操作
前一年做賬已經(jīng)做了全額支出了,需要調(diào)整嗎
嗯? 一般是需要做調(diào)整的哈??
怎么調(diào)整呢
一般是在匯算的時候做以前年度這個科目調(diào)增的哈? 現(xiàn)在收到的錢的話做其他應付款的哈
這筆退款是現(xiàn)金,我可以存入銀行,借銀行存款貸其他應付款,然后到合同支付日期的時候支付出去就可以了嗎,然后也不涉及累計盈余科目吧
你好 是的 這樣不涉及盈余的科目的哈 是可以這么處理的哈