同學(xué),你好 那就是不對(duì)的,對(duì)方稅率選錯(cuò)了
老師打擾打擾了, 麻煩能否咨詢一下,小規(guī)模園藝公司,自種自銷的花卉,客戶有要普票的,也有要專票的,如果開(kāi)具了專票,按適用征收率交了稅款,普票還能開(kāi)具免稅字樣的發(fā)票嗎?還是只要開(kāi)具了專票,就相當(dāng)于放棄了農(nóng)產(chǎn)品免稅權(quán),再開(kāi)的普票也不能開(kāi)具稅率為免稅字樣的發(fā)票了呢?我現(xiàn)在收到的情況是有說(shuō)納稅開(kāi)具了專票就放棄了免稅權(quán),均應(yīng)按適用稅率征稅,不得選擇某一免稅項(xiàng)目放棄免稅權(quán),也不能根據(jù)不同的銷售對(duì)象選擇部份貨物或勞務(wù)放棄免稅權(quán); 另外也有說(shuō)一般納稅人若選擇了享受免稅政策是不能再開(kāi)專票,如果需要開(kāi)專票應(yīng)按規(guī)定放棄免稅方可開(kāi)具專票. 小規(guī)模納稅人是開(kāi)具了專票之后,符合免稅條件還可以開(kāi)免稅普票.老師,我現(xiàn)在也是蒙了,不知道到開(kāi)具了專票正常交稅后普票能開(kāi)免稅嗎?謝謝謝謝!
老師好,我們是文化傳播公司,小規(guī)模,代開(kāi)普票,季度收入不超30萬(wàn)免增值稅,有沒(méi)有免文化事業(yè)建設(shè)稅的,我們稅種核對(duì)只有文化服務(wù),但是點(diǎn)了之后跳出來(lái)三個(gè)選項(xiàng),第一個(gè)是1.1之前(發(fā)票打出來(lái)是2020.1.1之前業(yè)務(wù),3%的發(fā)票),第二個(gè)是自愿放棄免稅優(yōu)惠政策(我現(xiàn)在發(fā)票開(kāi)的這個(gè)),第三個(gè)是以上都不是(選著第三個(gè)的話會(huì)自動(dòng)退出代開(kāi)發(fā)票申請(qǐng)界面,返回上一步),我選了第二個(gè)自愿放棄,但是不知道普票有沒(méi)有免增值稅跟文化建設(shè)說(shuō)以及其他稅費(fèi), 我普票開(kāi)出來(lái)之后再電子稅務(wù)局代開(kāi)上面看了是一個(gè)點(diǎn)的,我這個(gè)季度沒(méi)有達(dá)到起征點(diǎn)所以發(fā)票稅率那里是*星號(hào)的,只能通過(guò)電子稅務(wù)局查到一個(gè)點(diǎn)
您好,老師!小規(guī)模納稅人不滿45萬(wàn),減免的增值稅怎么做賬?貸方是用銷項(xiàng)稅還是用稅額減免,下面分錄對(duì)嗎?下面寫的分錄里,前面是財(cái)務(wù)軟件帶的分錄,括號(hào)里是自己添加科目,用哪個(gè)合適,或者老師是否有更合適的科目?謝謝老師! 收入: 借:應(yīng)收賬款-**公司 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅-費(fèi)應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額(稅額減免) 稅額減免 借:應(yīng)交稅-費(fèi)應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額(稅額減免) 貸:營(yíng)業(yè)外收入-政府補(bǔ)助(稅額減免)
老師你好,我們公司因?yàn)椴僮麇e(cuò)誤,把免稅勞務(wù)項(xiàng)目按6%稅率開(kāi)了發(fā)票出去,這種情況已經(jīng)一年多了,現(xiàn)在想讓校方把發(fā)票退回給我們紅沖,但校方不同意退還,那我們后面產(chǎn)生的業(yè)務(wù)還能按免稅項(xiàng)目開(kāi)票嗎?會(huì)不會(huì)涉及到前面開(kāi)了正常納稅的發(fā)票被稅局認(rèn)為自行放棄免稅政策,后期就不具備開(kāi)免稅票的條件了?
老師好,咨詢下,有的苗木進(jìn)項(xiàng)發(fā)票上面也是免稅的,但是在電腦上查不到,對(duì)方說(shuō)不能抵扣,這是什么意思
請(qǐng)問(wèn)老師:個(gè)體戶沒(méi)有對(duì)公賬戶,購(gòu)材料要打款給法人,這個(gè)會(huì)計(jì)記賬憑證怎么寫?
老師,同期增長(zhǎng)率計(jì)算公式給個(gè)謝謝
給客戶運(yùn)輸家電,途中有貨損,客戶給開(kāi)了張家電的發(fā)票,相當(dāng)于貨損,沖減運(yùn)費(fèi)。這張票怎么入賬?
公司打版費(fèi),有點(diǎn)想模具我們?nèi)绾巫鲑~,如果想放到產(chǎn)品成本的話可以嗎
老師,業(yè)務(wù)招待費(fèi)當(dāng)月發(fā)生50萬(wàn),還需要攤銷嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)高速通行費(fèi)電子版的沒(méi)寫納稅識(shí)別號(hào)能用嗎?需要重開(kāi)嗎?
老師您好,手機(jī)店買的小零食和水果,供客人品嘗的,應(yīng)計(jì)到哪個(gè)科目
老師,這家單位需要開(kāi)銷售發(fā)票給一家駕校公司,可以開(kāi)非學(xué)歷教育(學(xué)員培訓(xùn)費(fèi))給對(duì)方駕校公司嗎?圖片是經(jīng)營(yíng)范圍,我們公司是購(gòu)買了智慧學(xué)車的模擬設(shè)備,給對(duì)方駕校培訓(xùn)學(xué)員。這個(gè)開(kāi)學(xué)員培訓(xùn)費(fèi)還是技術(shù)服務(wù)費(fèi)?
如果今天開(kāi)的票 對(duì)方還沒(méi)有付款進(jìn)來(lái) 是不是需要作廢 下月再開(kāi)呀
老師,單位購(gòu)買用于辦公室美化環(huán)境的綠植,發(fā)票上需要寫數(shù)量單價(jià)嗎?
那這樣對(duì)方要承擔(dān)什么責(zé)任嗎?
他們一直這樣開(kāi)著
同學(xué),你好 對(duì)方需要補(bǔ)繳納增值稅,還有滯納金
那他們好像一直這樣開(kāi)著,稅務(wù)局也沒(méi)有找他們
同學(xué),你好 稅務(wù)局會(huì)找的