賬上有銀行流水嗎?沒有的話就不算。
老師,有個問題想咨詢下,2016年公司借股東款27萬元,是借記:銀行存款 27萬,貸記:其他應(yīng)付款-XX 27萬,在2019年的時候,我接手這個做賬工作,領(lǐng)導(dǎo)意思是開業(yè)這么久,需要做點實收資本,然后叫我把這筆往來款轉(zhuǎn)實收資本 ,我就做了這么一筆:借記:其他應(yīng)付款 27萬,貸記實收資本27萬,怎樣做是否不對?然后在19年5月的時候,有兩筆股東往來款我也是做進了實收資本里面。回單上注明是借款。我看著學(xué)堂里老師說注明是借款的不能作為實收資本,注明投資款的才可以做為實收資本。請問我年末要怎樣處理,是認(rèn)繳制公司,而且繳足資本是很久之后,現(xiàn)在也不用做實收資本吧。
老師 我們現(xiàn)在可不可以補記 19年一筆 股東現(xiàn)金借給公司的分錄 因為之前是代理記賬公司做的 把我們應(yīng)該借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 做成了借:現(xiàn)金 貸:主營業(yè)務(wù)收入 然后后面的費用全是用現(xiàn)金銷的賬 實際這個錢是股東墊付的 是那幾筆賬她不清楚企業(yè)情況做錯了 掛想到了現(xiàn)金 應(yīng)該是應(yīng)收賬款 發(fā)生的費用錢實際是股東墊付的
以前年度已經(jīng)做了實收資本,但是匯款時沒寫投資款,現(xiàn)在做驗資報告,沒有投資款不行,所以股東重新打款過來,問重新收到這筆款賬務(wù)處理怎么做?可以直接實收資本轉(zhuǎn)其他應(yīng)付款嗎?在以前年度已經(jīng)申報的匯算清繳和工商年報會有什么影響嗎?
老師 之前在2019年有一筆股東轉(zhuǎn)賬的款做錯分錄了,原分錄借:銀行存款10000 貸:實收資本10000 實際上那筆錢是股東借給公司用的,現(xiàn)在已經(jīng)2022年了,該怎么調(diào)整呢?還可以調(diào)整嗎?
老師,有一個問題,公司第一筆賬當(dāng)時好像開戶戶里得有錢就往賬戶存了100不是入資款,然后賬上就做的實收資本,導(dǎo)致好幾年了這個實收資本100就一直掛賬,然后現(xiàn)在要做轉(zhuǎn)股,這個100該怎么處理
請問老師,A公司的員工借調(diào)到B公司,B公司承擔(dān)工資、五險一金、工會、福利等,再由A公司支付到員工,有相關(guān)規(guī)定嗎?會計分錄怎么做
郭老師,為什么無形資產(chǎn)的相關(guān)稅費要計入無形資產(chǎn)的成本,原材料的增值稅不用計入它的成本
餐廳做賬,美團服務(wù)費6.9,實際支付1.1,美團補貼10,怎么做賬?謝謝 ?
請問經(jīng)營所得交的錢計入應(yīng)交稅費嗎?或者如何記賬?
為什么拋棄動產(chǎn)是法律行為,把垃圾扔進垃圾桶是事實行為。
當(dāng)月開出的發(fā)票必須當(dāng)月入賬么?
你好,老師,昨天SWJ打電話來說我們的個稅系統(tǒng)和匯算清繳的工資薪金不一致,差20多萬,我看了了下賬上也是匯算清繳上的那個數(shù)據(jù)。,現(xiàn)在稅務(wù)局喊寫說明?我們不想調(diào)整,不想補稅,該怎么辦,老師?
新公司物業(yè)會計,剛接手7月份,6月份金蝶賬目憑證還沒有錄完,沒有結(jié)賬,請問最晚什么時候需要把憑證錄完結(jié)賬,只有結(jié)賬才能開始7月份憑證錄入嗎
老師這種情況要怎么注銷稅控UKey,江蘇這稅控必須要注銷了嗎
你好老師,我合作社已經(jīng)歇業(yè)一年半了,現(xiàn)在需要調(diào)賬,這一年半的賬沒有可以做的,固定資產(chǎn)折舊沒有計提折舊完,這些不做,可以直接調(diào)賬嗎?或者調(diào)賬放到歇業(yè)的最后一個月做了可以嗎?
有的,一筆是現(xiàn)金銀行柜臺存入公司基本戶的,還有一筆是股東打的往來款到公司基本戶的
銀行,銀行回單里面付款人是股東,收款人是企業(yè)嗎?
是的,付款是股東,收款是公司,備注往來款,現(xiàn)金存入那個可以嘛
可以的,可以這么做。
老師,那這2筆都可以做成實收資本的
是的,對的,是那么做的。
好的謝謝老師
不用客氣,工作愉快。