你好,查一下原因,多結(jié)轉(zhuǎn)的成本還是少做的入庫。
外賬里的庫存商品是負(fù)數(shù)怎么調(diào)整好?平時(shí)采購沒有正規(guī)發(fā)票,開票收入結(jié)轉(zhuǎn)的庫存商品多了,怎么調(diào)整呢?原來有些庫存商品也是沒入賬,直接借庫存商品貸未分配利潤(rùn)行嗎
庫存商品余額為負(fù)數(shù)了,但是進(jìn)票都已經(jīng)錄入。這種情況要怎么調(diào)整?把多結(jié)轉(zhuǎn)的成本紅沖?
我2019年沒有庫存商品入庫。只做了銷售商品和結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本?,F(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)沒有暫估入庫存商品。所以我資產(chǎn)負(fù)責(zé)表庫存商品是負(fù)數(shù)。現(xiàn)在2021年我暫估一筆這庫存商品負(fù)數(shù)那庫存商品就不是負(fù)數(shù)了嗎?可是我的資產(chǎn)負(fù)責(zé)表存貨還有在產(chǎn)品是負(fù)數(shù)。我要怎么調(diào)整?因?yàn)槲沂墙ㄖ袠I(yè)。我們?cè)O(shè)計(jì)工程施工科目勞務(wù)成本科目。存貨里我們有原材料庫存商品工程施工勞務(wù)成本。我要如何把存貨和在產(chǎn)品調(diào)整成正數(shù)?存貨和在產(chǎn)品是不能是負(fù)數(shù)的
老師好,上月公司產(chǎn)品發(fā)票沒到,我做的庫存商品-暫估,月末結(jié)轉(zhuǎn)出庫,庫存商品-暫估余額為0。這個(gè)月按發(fā)票實(shí)際數(shù)量做入庫并沖銷原暫估憑證(和暫估數(shù)一樣)。期末發(fā)現(xiàn)庫存商品-a商品有借方余額,庫存商品-暫估有借方負(fù)數(shù)余額,這種情況對(duì)嗎?如何把庫存商品-暫估余額數(shù)調(diào)整為0,庫存商品-a商品的余額為實(shí)際庫存數(shù)?
用友13.0系統(tǒng),生產(chǎn)訂單有半成品倉,忘記做材料出庫(半成品倉出庫),直接做了產(chǎn)成品入庫,已經(jīng)跨月結(jié)賬,導(dǎo)致庫存商品-半成品倉一直有余額結(jié)轉(zhuǎn)不掉,應(yīng)該如何處理?是做入庫調(diào)整單,還是出庫調(diào)整單,金額是正數(shù)還是負(fù)數(shù)?
請(qǐng)問用外幣付海運(yùn)費(fèi)憑證怎樣做,
我公司有一臺(tái)叉車 之前是作為固定資產(chǎn) 每個(gè)月進(jìn)行折舊,現(xiàn)在把它賣掉了 ,我現(xiàn)在是不是要在卡片中減少這個(gè)固定資產(chǎn)? 還是說直接做分錄?
建廠期間支付的土地使用費(fèi)入什么科目
老師 我想問一下,員工報(bào)銷火車票費(fèi)用,發(fā)票金額是176 用了優(yōu)惠券后實(shí)際付款是173,可以按176報(bào)銷么
我公司有一臺(tái)叉車 之前是作為固定資產(chǎn) 每個(gè)月進(jìn)行折舊,現(xiàn)在把它賣掉了 ,我現(xiàn)在是不是要在卡片中減少這個(gè)固定資產(chǎn)? 還是說直接做分錄?
一般納稅人開專票,加幾個(gè)點(diǎn)稅點(diǎn)
請(qǐng)問,老師殘保金計(jì)算公式里上年在職職工人數(shù),這個(gè)怎么取數(shù)?是平均人數(shù)嗎?
老師您好,我在某平臺(tái)訂購住宿,某旅行社,開具住宿發(fā)票給我開票內(nèi)容是:旅游服務(wù)*住宿服務(wù)對(duì)嗎? 還是應(yīng)按:住宿服務(wù)*住宿費(fèi)才對(duì)? 發(fā)票內(nèi)容是旅游服務(wù)開頭是否可按專票開具?能否抵扣? 還有我在某平臺(tái)訂購住宿費(fèi)開具發(fā)票內(nèi)容是,生活服務(wù)*代訂酒店住宿 開票內(nèi)容是不是不對(duì)呀?應(yīng)該是經(jīng)紀(jì)代理對(duì)嗎?開票內(nèi)容不對(duì)能抵扣嗎
我公司有一臺(tái)叉車 之前是作為固定資產(chǎn) 每個(gè)月進(jìn)行折舊,現(xiàn)在把它賣掉了 ,我現(xiàn)在是不是要在卡片中減少這個(gè)固定資產(chǎn)? 還是說直接做分錄?
老師,中級(jí)會(huì)計(jì)和職業(yè)醫(yī)師證哪個(gè)難,哪個(gè)更有含金量