?借:實收資本? 1 000 000 貸:長投 1 000 000 借:應付賬款‘’ 貸:應收賬款?? 模仿這個版本寫就可以
企業(yè)所得稅計提時的會計分錄
員工在公司沒有領工資,簽了留職停薪協(xié)議,然后社保費包含公司部分都由她個人承擔,員工把社保費轉賬到公司,應該怎么做賬
你好老師,我公司7月份開了一張專票,但是9月份涉及到潤滑油稅務局讓把這張票紅沖了,對方公司可能已經(jīng)抵扣認證了這樣票,稅務局下班的時候著急讓我紅沖我就沖了,給對方公司聯(lián)系也沒聯(lián)系上人,這樣會不會造成很嚴重的問題啊
老師其他流動資產(chǎn)有留底稅,要是勾選認證抵扣,怎么做分錄呢?
8月公司也開票然后進項大于銷項,9月做進項抵扣有1000多留抵稅額,那我8月還要計提應交稅費嗎,
老師,小規(guī)模納稅人現(xiàn)在還可以按季度記賬嗎?還是必須按月記賬了?
老師其他流動資產(chǎn)有留底稅,要是勾選認證抵扣,怎么做分錄呢?
總經(jīng)理工作報告中的生產(chǎn)經(jīng)營目標和財務報告預算數(shù)字是不是要一模一樣,可以有出入嗎?
小規(guī)模企業(yè)未達到起征點增值稅減免計入哪個科目
@董老師,繼續(xù)討論哈,謝謝~
我不知道哪些要抵消的
子公司的所有者權益和母公司的長期股權投資 應收應付需要抵消 其他應收和其他應付需要抵消
老師:是要自己去找出來要抵消的嗎?還是就在報表上的子公司和母公司互相抵消
報表上母子之間抵消 母子公司之間有交易就抵消,不是母子公司之間不用抵消
那還是要看明細表才知道他們之間的交易多少是嗎老師
我是這建議的 因為這里只有資產(chǎn)負債表,但是母子間交易也會影響利潤表的,所以看看
老師:比如說這個其他應付款,贛縣店,12月截止本年累計:1245768.59元,是不是這個數(shù)就填上去抵消
其他應付款是個負債,就直接按照期末余額抵消
老師:子公司的其他應收款更多,總公司的其他應付款更少,那是抵消多的還是少的
其他應付款和其他應收款,必須是母子公司之間交易形成 如果不是母子公司之間的交易形成,不用抵消 所以你要看這些個應收-(二級科目是子公司嗎),應付(二級科目是不是母公司)
老師:幫我看一下
老師:其他應收款總公司是填貸方還是借方
同學你好,抵消在貸方