同學,你好 請問A公司這利息做無票收入的話開發(fā)票就稅率開多少的呀? 一般納稅人開具6%,小規(guī)模開具1%
請問,假如以A公司名義貸款給B公司,B公司每月把應付的利息存入A公司,每月需支付的利息銀行直接從A公司帳戶里直接扣 收到B公司利息分錄 借:銀行存款 貸:財務費用-利息 銀行從A公司扣利息分錄借:財務費用-利息 貸:銀行存款 對嗎?如果因這次借款除了利息,B公司還會打一筆錢給A,A每月開票給B,然后B一個季度付一次。A開票分錄借:應收帳款 貸:其他業(yè)務收入 貸:應交稅金-應交增值稅 收到錢后 借:銀行存款 貸:應收帳款 對嗎?需要結轉(zhuǎn)成本嗎?分錄?
老師,咨詢下,我們有個A公司借款給B公司,因A公司無收入,借出的款也是銀行貸的,每月利息4萬多對A公司來說也支付不起,可以把以前簽的合同無息借款補允合同為有息讓B公司來承擔利息不?如果可以的話A公司該怎么給B公司開票呢,謝謝老師。
a是小規(guī)模商貿(mào)企業(yè)一直沒有業(yè)務a公司把銀行貸款給b房地產(chǎn)公司用利息是b公司打給a公司后還銀行貸款利息的a公司一直0申報所得稅也是0a公司的貸款利息費用直接沖了b公司的往來現(xiàn)在銀行開了以前年度的所有的a公司的利息發(fā)票這個a公司收到這個利息發(fā)票還用做賬嗎如果做了稅務會不會認為a公司偷稅
A公司是我公司的全資子公司,現(xiàn)在A公司因業(yè)務拓展,需要大量資金。我公司從金融機構借入資金,并根據(jù)A公司資金需求分撥資金;我公司向A公司收取對應貸款本息(此利率低于我公司支付給金融機構的借款利率)。最后,借款由我公司統(tǒng)一歸還。請問:我公司向A公司拆借資金的有哪些涉稅事項?我公司要向A公司開發(fā)票嗎?怎么開?我公司向A公司收取的貸款利息要交哪些稅費?A公司支付給我公司的利息能在企業(yè)所得稅稅前扣除嗎?
請問老師,公司是一般納稅人,增值稅率為9,有票據(jù)貼現(xiàn)的業(yè)務,現(xiàn)在有A和B兩種貼現(xiàn)途徑,A的利率為2.75,可以提供普通發(fā)票,B的利率為2.52,不能提供發(fā)票,請問A、B 哪種途徑對公司比較劃算呢?具體怎么計算?如果是采用B的途徑,匯算清繳的時候,這些貼現(xiàn)利息要調(diào)增,稅率是按25%來算嗎?
教師,您好,繳納工會經(jīng)費時,要用到應付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費用-工會經(jīng)費,貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報,2023年盈利標紅“使用境內(nèi)所得彌補”2922815.17,應該要彌補掉標黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結轉(zhuǎn)以后年度彌補的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊稅務,2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個所得稅彌補虧損明細表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請問個體戶每個月需要申報個人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務稽查抽到我們公司了,請問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營,以前還欠了員工工資,領導一直說還發(fā),不會欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權利轉(zhuǎn)讓,債權轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過債務人同意嗎
初級考試有幾套試卷呀?
老師,那是不是比如貸款500萬,銀行貸款利息利率是8.2%的話,那是不是就讓500萬本金乘以銀行貸款利率8.2%作為價稅合計金額,然后給B公司開6%(一般納稅人)或者1%(小規(guī)模)的發(fā)票,或者按6%或1%做無票收入呀?
同學,你好 嗯嗯,是的
這不用看A公司經(jīng)營范圍吧,是不是都可以開呀?這企業(yè)經(jīng)營范圍用體現(xiàn)嗎
同學,你好 偶爾一次,不需要考慮經(jīng)營范圍
老師,稅務局讓補22年這無票收入的話,我需要改動哪些申報表呢?
同學,你好 增值稅申報表、企業(yè)所得稅申報表
財務費用實際都是A公司自己承擔了,沒有讓別的公司承擔,現(xiàn)在讓我們做無票收入
是不是只改22年112月份增值稅主表就可以呀?公司虧損這所得稅還用改嗎
另外23年的還用改嗎
是不是只改22年12月份增值稅主表就可以呀?公司虧損這所得稅還用改嗎
同學,你好 需要更改的,只改22年
老師,您是說23年不用改,只改22年的就行對吧?同時即使22年虧損所得稅報表也得改是嗎?那改22年12月份這一個月可以嗎
同學,你好 可以只改22年12月份