 
                            同學你好,就是還有1000多付多了是吧

 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    老師,我想咨詢一個工作上的問題,之前都沒有編制庫存現(xiàn)金日記賬,現(xiàn)在想根據(jù)會計做的賬重新整理庫存現(xiàn)金日記賬,怎么搞,例如職工借款給公司,打到公戶付貨款,在銀行日記賬那里已經(jīng)顯示是其他應付款-職員,因為那個職員是出納,平常提現(xiàn)的款也過他的卡,現(xiàn)在是,銀行存款那里記著應付,然后他轉(zhuǎn)的款,又是庫存現(xiàn)金轉(zhuǎn)入銀行存款,這樣,銀行日記賬是平的,但庫存現(xiàn)金始終是貸方有余額,是不是庫存現(xiàn)金那里再重復記錄一次其他應付款-職員,然后再重現(xiàn)金日記賬轉(zhuǎn)入銀行?那這樣的話會不會重復記錄,其他應付款了?有點蒙
假設員工懷孕休產(chǎn)假期間,企業(yè)一直給員工發(fā)工資,假設說每月500,發(fā)了3個月,那就是1500元。這不是員工的工資,而是企業(yè)提前發(fā)放的生育津貼,等企業(yè)申請完成收到錢后,扣掉提前給員工發(fā)的那部分,剩余的再還給員工。 現(xiàn)在有個問題,這個員工,企業(yè)每個月給他發(fā)的500元工資,是按照工資做賬的,也就是借生產(chǎn)成本基本生產(chǎn)成本工資,貸應付職工薪酬?,F(xiàn)在企業(yè)要把剩余的部分給員工,我怎么進行賬務處理?
假設員工懷孕休產(chǎn)假期間,企業(yè)一直給員工發(fā)工資,假設說每月500,發(fā)了3個月,那就是1500元。這不是員工的工資,而是企業(yè)提前發(fā)放的生育津貼,等企業(yè)申請完成收到錢后,扣掉提前給員工發(fā)的那部分,剩余的再還給員工。 現(xiàn)在有個問題,這個員工,企業(yè)每個月給他發(fā)的500元工資,是按照工資做賬的,也就是借生產(chǎn)成本基本生產(chǎn)成本工資,貸應付職工薪酬。現(xiàn)在企業(yè)要把剩余的部分給員工,我怎么進行賬務處理?假設現(xiàn)在社保局打給企業(yè)的生育津貼共計是5000元,我只要付剩余的3500元就好了
假設員工懷孕休產(chǎn)假期間,企業(yè)一直給員工發(fā)工資,假設說每月500,發(fā)了3個月,那就是1500元。這不是員工的工資,而是企業(yè)提前發(fā)放的生育津貼,等企業(yè)申請完成收到錢后,扣掉提前給員工發(fā)的那部分,剩余的再還給員工。 現(xiàn)在有個問題,這個員工,企業(yè)每個月給他發(fā)的500元工資,是按照工資做賬的,也就是借生產(chǎn)成本基本生產(chǎn)成本工資,貸應付職工薪酬?,F(xiàn)在企業(yè)要把剩余的部分給員工,我怎么進行賬務處理?假設現(xiàn)在社保局打給企業(yè)的生育津貼共計是5000元,我只要付剩余的3500元就好了
假設員工懷孕休產(chǎn)假期間,企業(yè)一直給員工發(fā)工資,假設說每月500,發(fā)了3個月,那就是1500元。這不是員工的工資,而是企業(yè)提前發(fā)放的生育津貼,等企業(yè)申請完成收到錢后,扣掉提前給員工發(fā)的那部分,剩余的再還給員工。 現(xiàn)在有個問題,這個員工,企業(yè)每個月給他發(fā)的500元工資,是按照工資做賬的,也就是借生產(chǎn)成本基本生產(chǎn)成本工資,貸應付職工薪酬?,F(xiàn)在企業(yè)要把剩余的部分給員工,我怎么進行賬務處理?假設現(xiàn)在社保局打給企業(yè)的生育津貼共計是5000元,我只要付剩余的3500元就好了
 
                老師,我公司的車賣了,買價是2100,我怎么做賬
老師 這個8715的招待費為什么可以全額扣除啊,招待費不是發(fā)生額60%和收入的千分之五哪個孰低扣哪個嗎?
使用財務軟件做賬,總賬和明細賬需要導出保存嗎
老師,買方退貨,之前進賬已抵扣,退貨分錄是不是借應付賬款貸庫存商品 應交稅費—進項轉(zhuǎn)出。對吧
老師,給別人的貸款收利息的那種,做賬時放在短期投資科目,可以嗎?有什么弊端嗎?
房地產(chǎn)居間代理服務費用,稅收編碼具體用什么
國企單位收到財政老舊小區(qū)建設補助資金時確認其他收益?還是先掛往來?
老師好,有沒有專業(yè)的建筑裝修行業(yè)的老師,我們學校圖書室裝修,需要出一份合同,合同名稱,和項目地址填寫時候有沒有什么要求,幫我看下
老師,這月就剩一張進賬票認證了,下月就不能開票了,可以留底,下月再開票嗎
受益人備案截止到11月1號嗎?
不是多付 是已經(jīng)付了 前會計掛著賬沒處理
那她付的時候肯定是做到了管理費用,那你現(xiàn)在沖銷管理費用結(jié)平它就可以了
不對 剛問了老板 是當時應給9000多 給他轉(zhuǎn)了7000多 還剩1000多掛賬上了 前會計忘記沖了
還是沖銷管理費用可以了,就當公司需要負擔的工資費用少了1000多。金額不大,不用考慮年度問題了,沖當年就可以了