在24年補攤銷就可以了
新接手一家小規(guī)模納稅人公司,之前賬務(wù)都是由代賬會計根據(jù)銀行轉(zhuǎn)賬做的,賬上之前年度還有本年度有很多應(yīng)收賬款掛賬,實際上已經(jīng)現(xiàn)金、支付寶形式收款了或者直接轉(zhuǎn)給老板私戶了,現(xiàn)在怎么處理?怎樣把這些應(yīng)收賬款沖銷?
老師你好 我們是電商企業(yè),收入都報無票收入,電商有扣傭金費用,對方?jīng)]有給我們開票我就沒有做費用沒入賬,現(xiàn)在已經(jīng)年底結(jié)賬了,怎么處理比較好呢?聽說匯算清繳前都可以調(diào),是直接在之前賬單調(diào)還是新的一年用以前年度損益調(diào)呢?如果按之間的反結(jié)賬調(diào),可是我財報跟企稅都報了,怎么樣處理呢
老師你好 我們是電商企業(yè),收入都報無票收入,電商有扣傭金費用,對方?jīng)]有給我們開票我就沒有做費用沒入賬,現(xiàn)在已經(jīng)年底結(jié)賬了,怎么處理比較好呢?聽說匯算清繳前都可以調(diào),是直接在之前賬單調(diào)還是新的一年用以前年度損益調(diào)呢?如果按之間的反結(jié)賬調(diào),可是我財報跟企稅都報了,怎么樣處理呢
老師公司委托外單位研發(fā)的無形資產(chǎn),合同總價35萬,總共付了25萬,已付款部分發(fā)票全部收到,現(xiàn)在無形資產(chǎn)已經(jīng)在正常使用了,但是由于后期研發(fā)技術(shù)升級沒談妥所以尾款一直也沒付,那么我該怎么入賬呢?說以25萬作為無形資產(chǎn)計提折舊呢?還是35萬呢?但是以35萬計提折舊的話審計會覺得這部分沒有發(fā)票不能入賬,所以我該怎么處理呢?
請問老師,我們公司賬上掛著一個電梯企業(yè)管理系統(tǒng),以前的財務(wù)計入了無形資產(chǎn),并且也已經(jīng)攤銷了一段時間,但是其實這個是每年交的服務(wù)費來的,現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理這個無形資產(chǎn)科目?
老師,公司有個幾十塊錢的貨款收入,對方是個人也不要票啥的,公司還沒來得及準備二維碼呢,沒地付款著急之下就讓客戶先轉(zhuǎn)給我個人了,相當于我代收了,現(xiàn)在這怎么辦呢?我把這個錢轉(zhuǎn)到公戶里備注清楚嗎?也沒有票據(jù)什么的
請問我月底出報表,收入是本月的,還是本月加上月一起的?
計算未實現(xiàn)融資收益時增值稅要計入嗎
老師,我們公司是2024年成立的,到現(xiàn)在一直都沒有交過印花稅,這個怎么補?我進我們的電子稅務(wù)局系統(tǒng),看到是按次申報的,沒辦法選擇按期申報,我這個現(xiàn)在怎么弄?還有應(yīng)稅憑證名稱填寫什么?還有應(yīng)稅憑證書立日期選哪天?
公司舉辦藍球賽,酒店來結(jié)算費用就餐費,業(yè)務(wù)經(jīng)辦人清點餐券實點452張餐券,會計需要點嗎?如點了為414張怎么辦?
庫存商品轉(zhuǎn)做固定資產(chǎn)需要附原始憑證嗎?老師
老師負債表上其他應(yīng)付款是負數(shù)需要重分類嗎
老師,銷售退貨月底結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤的分錄怎么寫呢。
華聯(lián)實業(yè)股份有限公司向A公司賒銷一套大型設(shè)備,設(shè)備的生產(chǎn)成本為500萬元。根據(jù)合同約定,設(shè)備的銷售價格為800萬元,增值稅銷項稅額為104萬元;全部合同應(yīng)收款(包含增值稅)分5次于每年年初等額收取。華聯(lián)公司按收款進度為A公司開具增值稅專用發(fā)票并發(fā)生納稅義務(wù)。2×25年1月1日,華聯(lián)公司履行了履約義務(wù),將設(shè)備的控制權(quán)轉(zhuǎn)移給了A公司,并收到了第一期貨款和增值稅180.8萬元存入銀行。在現(xiàn)銷方式下該大型設(shè)備的銷售價格為650萬元(不含增值稅)。要求:1.計算銷貨確認的收入和未現(xiàn)融資收益未實現(xiàn)融資收益不是指合同約定收款總額和現(xiàn)行價格之間的差額嗎,為什么不是(800+104)-650+(650*13%)=169.5我們老師做的是(800÷5)×4-(650-160)=160到底怎么做
我們公司最近財務(wù)緊張,這個月公司社保要是不交,有什么影響么?
您的意思是不用更正報表,不用以前年度損益調(diào)整?
是,不用更正報表,不用以前年度損益調(diào)整