是的,這個分錄是正確的對的。收入的后面還有應(yīng)交稅費。
老師,小規(guī)模的,開出的發(fā)票分錄是不是,借銀行存款,貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費,然后我們收到的普票就做,借庫存商品,貸銀行存款或現(xiàn)金
老師你好,總公司銷售貨物給分公司,總公司:借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 銷項稅,借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 ;分公司:借:庫存商品 進項稅 貸:銀行存款;這筆業(yè)務(wù)在合并報表時,是不是只有銀行存款,增值稅不抵消,其余的科目都抵消了
老師你好,總公司銷售貨物給分公司,總公司:借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 銷項稅,借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 ;分公司:借:庫存商品 進項稅 貸:銀行存款;這筆業(yè)務(wù)在合并報表時,是不是只有銀行存款,增值稅不抵消,其余的科目都抵消了,就是相當(dāng)于沒發(fā)生
老師,請問。我們是電商行業(yè),客戶在我們店鋪買了東西,由廠家給我們發(fā)貨。發(fā)貨了我們給他們貨款(一件代發(fā)價)分錄:是不是,借:預(yù)付賬款-廠家 貸:銀行存款 借庫存商品 貸預(yù)付賬款,借:主營業(yè)務(wù)成本 貸 庫存商品,這個分錄對不對?
我1500塊買了電腦 1300賣出去虧了200 借:庫存商品1500 貸:銀行存款 1500 賣出去是 借:銀行存款 1300 貸:主營業(yè)務(wù)收入 1300 借:主營業(yè)務(wù)成本 1300 貸:庫存商品 1300 借:存貨跌價準(zhǔn)備 200 貸:庫存商品 200 借:資產(chǎn)減值損失 200 貸:存貨掉價準(zhǔn)備 200 這分錄是對的嗎
老師,箱包銷售繳納買賣合同印花稅嗎
老師,一般納稅人公司這個季度沒有業(yè)務(wù),那申報的資產(chǎn)負債表怎么填呢
企業(yè)執(zhí)行企業(yè)會計準(zhǔn)則,2024年收到個稅手續(xù)費返還1000元未申報增值稅,2025年6月更正申報了2024年增值稅56.60元。2024年收到個稅手續(xù)費1000元時全額計入了其他收益,2025年6月補交更正申報的增值稅56.60元后,實際計入其他收益的應(yīng)該是1000-56.60=943.40。因更正申報后,2024年增值稅增加了56.60元,導(dǎo)致利潤表中主營業(yè)務(wù)稅金(計提的附加稅費10%)也增加了。請問更正申報個稅手續(xù)費返還增值稅后,年報資產(chǎn)負債表和利潤表分別修改哪幾個科目?
老師 出售自己使用過的固定資產(chǎn) 不是3%減按2嗎 為啥都用1啊
老師,請問稅務(wù)系統(tǒng)財務(wù)報表只需要3個月出一次嗎,做賬是每個月都出是嗎
老師,資產(chǎn)負債表的未分配利潤等于利潤表的哪個數(shù)據(jù)?
公益性公墓建設(shè)項目已經(jīng)出審計報告,這個記什么會計科目?借:開發(fā)成本 貸:銀行存款 完工后轉(zhuǎn)開發(fā)產(chǎn)品?怎么算完工?正式的評估報告?還是……
建筑公司:我們是專業(yè)分包的公司 分包方干活給我們開發(fā)票 我們都是以代發(fā)工資形式結(jié)算 這樣可以嗎 不走公戶 每個項目都是
快賬軟件只能網(wǎng)址登錄嗎?
請問有銷售收入,但是還沒有成本票回來,月末暫估成本的時候分錄是怎樣的
謝謝老師
不客氣,祝您工作愉快,問題已經(jīng)解決,請好評,謝謝您。