是的,只要交了,就能查到完稅證明
老師請問一下,專管員打電話過來說我公司從去年成立到現(xiàn)在沒有交印花稅,我公司是物流公司,專管員說現(xiàn)在不核定印花稅,就是讓我們商量著來交的,然后我補(bǔ)交了2019年的印花稅有滯納金,今年的還沒有交過,不想交滯納金,我能不能把前幾月的合同印花稅全部在這個(gè)月申報(bào)呀?
老師。我們給勞務(wù)公司開了一些發(fā)票,對方需要我們提供完稅證明。我這個(gè)月開的票。是不是完稅證明得下個(gè)月繳完稅才能在電子稅務(wù)局打???我看了下這個(gè)月的完稅證明,只能看出來交了多少稅,并不能證明是交的那筆稅款呀。勞務(wù)公司采購有要完稅證明的說法嗎?
老師,您好。我收到稅局推送信息。說我未足額繳納資金賬簿印花稅。可是之前財(cái)務(wù)交了多少我不知道了,她之前的帳已經(jīng)查不到了。我要按什么金額繳納呢?
老師,你好,我們分公司的同事去稅務(wù)局做跨區(qū)域完稅,稅局人員說是之前有一筆,一直未處理,外管證到期了,交不了,這是我怎么回事
老師,我們是新三板企業(yè),在2013年左右上新三板,今天專管員打電話,說我們資本公積這塊沒交印花稅,資本公積在2018年之后就沒再變動過,之前有請協(xié)助上市的機(jī)構(gòu),之前的人都離職了,機(jī)構(gòu)也沒有再合作了,我賬面沒找到計(jì)提資本公積的印花稅,領(lǐng)導(dǎo)說投資平臺投進(jìn)的錢是不是通過股轉(zhuǎn)系統(tǒng)交了,也不知道,這個(gè)印花稅到底稅務(wù)局交還是股轉(zhuǎn)系統(tǒng)交
剛辦的企業(yè),沒有什么業(yè)務(wù),營業(yè)執(zhí)照上注冊資金是5000萬,現(xiàn)在做工商年檢,注冊資金是不是也要按營業(yè)執(zhí)照上填5000萬
2024年辦的營業(yè)執(zhí)照,一直沒有業(yè)務(wù),做的零申報(bào),工商年檢信息是不是按營業(yè)執(zhí)照上的信息填寫,營業(yè)執(zhí)照上注冊資金寫多少,就填多少
7200減9個(gè)點(diǎn)是多少
教師,您好,繳納工會經(jīng)費(fèi)時(shí),要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報(bào),2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個(gè)金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個(gè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請問個(gè)體戶每個(gè)月需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請問需要查幾年的帳
可通過電子稅務(wù)局【我要辦稅】-【證明開具】-【開具稅收完稅證明(文書式)】查詢開具;
好的。沒查到那就是沒交
是,沒查到那就是沒交