您好,這個(gè)的話(huà),是沒(méi)有無(wú)票收入,可能有罰款,2萬(wàn),費(fèi)用1萬(wàn),就經(jīng)營(yíng)所得稅就行
老師,小規(guī)模納稅人代開(kāi)發(fā)票,作廢,增值稅季報(bào)申報(bào)成功。在電子稅務(wù)局申請(qǐng)退稅申請(qǐng)成功了,就等退款到公司賬戶(hù)了,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)上傳的增值稅申報(bào)表錯(cuò)誤,能修改不?重新上傳?或者退回。我的情況主要是增值稅申報(bào),忘記了無(wú)票收入。也就是增值稅申報(bào)表第9、10行錯(cuò)了。無(wú)票?普票?專(zhuān)票,沒(méi)超45萬(wàn)。所以代開(kāi)作廢的專(zhuān)票,繳納的增值稅需要退稅。如果修改增值稅報(bào)表,退稅的金額也沒(méi)有變。只是擔(dān)心修改了增值稅申報(bào)表,那么退稅當(dāng)時(shí)上傳的增值稅申報(bào)表就錯(cuò)了,所以現(xiàn)在不確定的1.是改報(bào)表,不管這個(gè)退稅上傳的增值稅申報(bào)表。還是2.直接不改報(bào)表,無(wú)票收入直接進(jìn)預(yù)收,下個(gè)季度再報(bào)無(wú)票收入。老師。我們的無(wú)票收入,不是一筆入賬,分多筆入賬的。您看哪個(gè)方案可行呢?
老師,1-6月的收入報(bào)了676916元,利潤(rùn)是459091.18元,彌補(bǔ)之前的虧損,所以到目前為止未交過(guò)所得稅。目前還有63831.15元虧損未彌補(bǔ),所以,如果今個(gè)季度按之前的沖數(shù),每月報(bào)15萬(wàn)的收入左右的話(huà),到時(shí)候是需要交所得稅的。 要報(bào)銷(xiāo)售的話(huà),就要考慮拿成本的票回來(lái),不能只是工資,費(fèi)用這些了,之前都有講過(guò)這個(gè)問(wèn)題的。具體要你們協(xié)調(diào),如果你要報(bào)銷(xiāo)售沖數(shù),只能兩種選擇,一是交所得稅,一是開(kāi)成本發(fā)票回來(lái) 我對(duì)這段話(huà)我看得有點(diǎn)迷,可以指點(diǎn)一下嗎?
我們有個(gè)項(xiàng)目2019年就已經(jīng)竣工結(jié)算,發(fā)票款項(xiàng)都兩清了,今年政府審計(jì),審減了30多萬(wàn)工程款,我們公司需要退還甲方多付的30多萬(wàn)工程款,但是只跟我們開(kāi)行政事業(yè)單位結(jié)算票據(jù),上面注明了收多付工程款,金額30多萬(wàn),說(shuō)發(fā)票不用操作了。我們這邊應(yīng)該怎么賬務(wù)處理?如果我們公司自行將之前2019年開(kāi)具的增值稅普通發(fā)票沖紅,我在今年把它整張沖紅,再按差額開(kāi)一張正數(shù)。那我做賬是直接沖今年的收入,還是要調(diào)以前年度的賬和以前年度的企業(yè)所得稅申報(bào)表?(我公司今年收入5000多萬(wàn),需要紅沖30多萬(wàn)收入)
老師您好,想咨詢(xún)?nèi)齻€(gè)問(wèn)題。我們是做規(guī)劃設(shè)計(jì),沒(méi)合同,假如年初到年底,一共收到預(yù)收賬款200萬(wàn),對(duì)方一直不開(kāi)票說(shuō)以后再開(kāi),我們也為對(duì)方服務(wù)了,也值他們付的款項(xiàng),所以12月底想確認(rèn)不開(kāi)票收入。1:我們平時(shí)開(kāi)出發(fā)票的項(xiàng)目名稱(chēng)是:專(zhuān)業(yè)技術(shù)服務(wù),請(qǐng)問(wèn)這200萬(wàn)的無(wú)票收入需要交印花稅嗎?印花稅到底是按什么確認(rèn)交不交?2:以前的工資全入了管理費(fèi)用,其實(shí)在收到預(yù)收賬款時(shí),人員工資已經(jīng)是勞務(wù)成本了,只是沒(méi)確認(rèn)收入,就記入了管理費(fèi)用,現(xiàn)在12月確認(rèn)收入時(shí),如果只把本月工資計(jì)入勞務(wù)成本,這成本費(fèi)用就太低了,怎么辦?還有全年一次性獎(jiǎng)金也可以計(jì)入勞務(wù)成本嗎?3:公司注冊(cè)資本10萬(wàn),確認(rèn)收入后,彌補(bǔ)以前年度虧損后,凈利潤(rùn)假設(shè)按100萬(wàn)計(jì)算,第一次提取盈余公積金,按10%計(jì)算,10萬(wàn),就會(huì)遠(yuǎn)超(注冊(cè)資本的50%)5萬(wàn),那怎么提取,是嚴(yán)格遵照法定提取10%10萬(wàn),還是只按利潤(rùn)的一半50萬(wàn)來(lái)提取10%5萬(wàn)?謝謝,麻煩老師了。
老師你好,我自己經(jīng)營(yíng)一家物流個(gè)體戶(hù),從今年2月份開(kāi)始開(kāi)始運(yùn)作,稅務(wù)局當(dāng)時(shí)是規(guī)定定期定額征收,由稅務(wù)機(jī)關(guān)自行申報(bào),定額是季度9萬(wàn),我每個(gè)月開(kāi)票大概在10萬(wàn)左右,都是開(kāi)具的專(zhuān)用發(fā)票1%的,每個(gè)季度根據(jù)開(kāi)具專(zhuān)票金額交稅,后來(lái)稅務(wù)從9月份開(kāi)始,給我改為查賬征收,需要我自己申報(bào),查賬征收的話(huà),就需要做賬報(bào)稅了,那么我想問(wèn)一下,2-8月份,我的賬應(yīng)該怎么做?2-8月份有成本費(fèi)用,但是沒(méi)有去取得成本發(fā)票,這個(gè)應(yīng)該怎么辦處理
老師 填寫(xiě)2024年工商年報(bào)實(shí)繳金額時(shí) 是只填寫(xiě)2024年度內(nèi)實(shí)繳的還是之前年度的總和
哪位老師可以提供一下億企贏的操作流程
會(huì)計(jì)第四章,無(wú)形資產(chǎn),都是用于生產(chǎn)產(chǎn)品什么情況計(jì)制造費(fèi)用,什么時(shí)候計(jì)生產(chǎn)成本?
新辦公司,購(gòu)入6臺(tái)空調(diào),是計(jì)入固定資產(chǎn)嗎?折舊年限是幾年?
老師好,我公司章程中重要事項(xiàng)通過(guò)方式由全體股東變更為2/3即可通過(guò),辦理章程變更這一事項(xiàng)怎么辦理?由誰(shuí)辦理?需要帶什么證件才能辦理?謝謝
老師,您好!請(qǐng)問(wèn)五險(xiǎn)一金的分錄是怎么處理呢?
老師,您好,對(duì)方給我返200塊錢(qián)在私人卡上,他們要我們的身份證號(hào),說(shuō)要報(bào)稅,有這個(gè)說(shuō)法嗎
房地產(chǎn)企業(yè)匯算清繳為啥視同銷(xiāo)售表28行提示必須填小于2023年25行的數(shù)呢
麻煩問(wèn)下,工作中,公司很小,就老板個(gè)三個(gè)員工,報(bào)稅做賬丟給了外面代理,老板讓開(kāi)票,也沒(méi)什么正規(guī)流程,需要怎么規(guī)避風(fēng)險(xiǎn),怎么知道不是虛開(kāi)
老師好,公司貸了款,放款銀行收我們?nèi)趽?dān)費(fèi),我們?nèi)〉萌趽?dān)費(fèi)發(fā)票是不是沒(méi)辦法進(jìn)項(xiàng)抵扣,是不是只有我們把融擔(dān)費(fèi)付給放款銀行以外的第三方,才能去的專(zhuān)票進(jìn)項(xiàng)抵扣
那增值稅報(bào)表那邊不用申報(bào)吧。無(wú)票收入這些就在經(jīng)營(yíng)所得稅這邊報(bào)就可以了嗎
嗯對(duì)是這個(gè)意思的
淘寶店和拼多多店是同一個(gè)個(gè)體戶(hù),申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得的時(shí)候是不是加在一起申報(bào)的呀?
嗯對(duì),這個(gè)是累積的這個(gè)