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老師好,增值稅申報表里這多交稅額,跟圖二作廢發(fā)票稅額不一致,一般是什么原因,24年也沒有開發(fā)票。因為這個戶朋友以前給別人使用過,剛換回來,也沒有交接,所以不清楚具體事宜

老師好,增值稅申報表里這多交稅額,跟圖二作廢發(fā)票稅額不一致,一般是什么原因,24年也沒有開發(fā)票。因為這個戶朋友以前給別人使用過,剛換回來,也沒有交接,所以不清楚具體事宜
老師好,增值稅申報表里這多交稅額,跟圖二作廢發(fā)票稅額不一致,一般是什么原因,24年也沒有開發(fā)票。因為這個戶朋友以前給別人使用過,剛換回來,也沒有交接,所以不清楚具體事宜
2024-01-13 14:57
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-01-13 15:11

同學你好,你可以根據(jù)開票的實際稅款更正申報表

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快賬用戶8221 追問 2024-01-13 15:13

不是更正不更正的問題吧 我想推算下這是什么原因出來的這個數(shù)

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齊紅老師 解答 2024-01-13 15:26

同學,你公司是需要預繳增值稅的行業(yè)嗎?25行等于上個月的32行,32行=24+25+26-27行,所以以前的申報表中27行預繳金額大于應繳,就會形成多繳

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快賬用戶8221 追問 2024-01-13 15:28

我也不清楚啊,公司是從別人那拿回來的,負數(shù)是多繳稅我知道,原因是不是作廢發(fā)票形成的?但是作廢發(fā)票稅額是5.9萬多,也對不上

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齊紅老師 解答 2024-01-13 15:43

作廢發(fā)票的金額,填報當期銷售額的時候是要扣減收入的

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齊紅老師 解答 2024-01-13 15:44

一般申報系統(tǒng)會自動出當期開票金額,這個是凈額

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快賬用戶8221 追問 2024-01-13 15:46

是跨年沖紅的發(fā)票,當年在沒重新開

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齊紅老師 解答 2024-01-13 15:55

跨年紅沖的金額也會沖減當月開票收入,如果紅沖金額大于開票金額,就是當期開票收入是負數(shù),形成未繳增值稅是負數(shù)

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快賬用戶8221 追問 2024-01-13 15:56

后面開發(fā)票直接抵增值稅了吧

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齊紅老師 解答 2024-01-13 15:58

是的,以后開發(fā)票有稅額再抵

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同學你好,你可以根據(jù)開票的實際稅款更正申報表
2024-01-13
你好?不知您是什么地區(qū)啊 現(xiàn)在一般地區(qū)第4季度的征收期結束了 實務上你增值稅一般可以開票軟件做了抄稅? 電子稅局隔天可以看到銷售收入的數(shù)據(jù) 企業(yè)所得稅收入那查下電子稅局申報記錄查詢下10-12月的增值稅申報表?可以得到收入 財務報表可能有的稅局可以到月底申報 另外實務中有代賬公司是您說的這種方式 但是賬務處理要跟上,以后及時更正或是匯算清繳時候申報準確 以免稅局檢查風險
2022-01-24
你好,你想問什么問題
2021-05-28
你好;你要補入庫; 同時還需要做無票收入去結轉(zhuǎn)成本的 ; 你正常報稅是沒事的 ;如果你 現(xiàn)在是 偷漏稅沒有及時去報; 補稅? 會有 稅務局查賬
2023-05-26
同學你好,1、我們先說稅的,每個月是否需要繳納增值稅,取決于銷售額減進項稅后,是否有正數(shù)余額,如果是0,或是負數(shù),那就沒有要繳納的增值稅,2、再說紅字發(fā)票的,如果是跨月發(fā)票需要作廢的,(因為作廢是當月才可以,所以跨月的只能是沖紅)它是那個月份開具紅字發(fā)票,就抵 減當月正數(shù)發(fā)票;用抵減后的銷項發(fā)票,再減去進項發(fā)票,如果有正數(shù)余額,那這個月份就需要繳納增值稅,
2021-08-07
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