你好,印花稅嚴(yán)格來說不退的,按照50。

我是銷售方,這個月開了沖紅上個月客戶已認(rèn)證的發(fā)票,沖紅的稅金在申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出里顯示,這個要怎么做分錄
老師好,求助一下,我一月份開的專票已經(jīng)計(jì)入收入,二月份發(fā)現(xiàn)一月份專票多開了35萬,二月份又做了沖紅35萬,但是我二月份實(shí)際開的專票2萬元,這種情況我印花稅怎么填寫呢
申報(bào)印花稅時,上個月有之前未開發(fā)票退貨銷售商品的業(yè)務(wù),是不是申報(bào)是上個月開票銷售收入減去未開票收入退貨銷售的金額?。浚ㄖ拔撮_票收入已經(jīng)申報(bào))
公司按開票金額報(bào)印花稅上季度開的票,已經(jīng)交了印花稅;這個季度作廢不開了申報(bào)印花稅是申報(bào)本月匯總開票金額(正常發(fā)票減去紅沖發(fā)票的不含稅金額)還是只申報(bào)正常發(fā)票的不含稅金額,不申報(bào)紅沖發(fā)票的?
老師 我上個月給客戶來了一張30萬的發(fā)票 單價是500(含稅)數(shù)量是600 這個月購貨方認(rèn)證后發(fā)現(xiàn)有問題 他們申請了紅字信息表 讓我開紅字發(fā)票紅沖112888元 我紅沖貨物填寫 單價500 數(shù)量226 金額113000元 差額112 走折扣嗎 怎樣在紅字發(fā)票提現(xiàn)這個差額 來紅沖掉金額112888元
公司基建期的第三方項(xiàng)目評審報(bào)告計(jì)入在建工程嗎
老板說要把某一。個業(yè)務(wù)的。收入。銀灰。做三個月分?jǐn)?。具體分錄應(yīng)該做怎么樣的賬務(wù)處理?
老師,我的這項(xiàng)目重復(fù)了,兩個現(xiàn)代服務(wù),需要改哪里?
淘寶上有消費(fèi)券是這樣操作的,用戶購買商品的時候,平臺先行墊付了這部分消費(fèi)券的金額,商家收到的貨款是包括這部分的消費(fèi)券金額,等用戶確認(rèn)收貨后,平臺再從商家賬戶上扣回這筆消費(fèi)券的金額,實(shí)際上是商家對用戶的優(yōu)惠,只是走了平臺代付這個過程,那這個怎么做賬,是應(yīng)該計(jì)入銷售費(fèi)用呢,還是可以沖減貨款,我們統(tǒng)計(jì)收入的時候已經(jīng)把這部分計(jì)入到收入了,平臺扣款的時候是沒有按每筆訂單扣款的,是一次性扣回的
怎么算我要開多少成本票呀 比如我要開152000 6個點(diǎn)的專票出去 我要收多少成本票合適呢
年末凈資產(chǎn)減少300萬,是待攤費(fèi)用的280萬,可以向稅局直接說是待攤掉的嗎
老師:計(jì)提安全生產(chǎn)費(fèi)用按年的話,什么時候計(jì)提,分錄怎么計(jì)?生產(chǎn)企業(yè)計(jì)提的標(biāo)準(zhǔn)是多少?
我開了3%的普票 金額7800元 并季度在30萬免征范圍內(nèi) 需要繳納增值稅么
淘寶上有消費(fèi)券是這樣操作的,用戶購買商品的時候,平臺先行墊付了這部分消費(fèi)券的金額,商家收到的貨款是包括這部分的消費(fèi)券金額,等用戶確認(rèn)收貨后,平臺再從商家賬戶上扣回這筆消費(fèi)券的金額,實(shí)際上是商家對用戶的優(yōu)惠,只是走了平臺代付這個過程,那這個怎么做賬,是應(yīng)該計(jì)入銷售費(fèi)用呢,還是可以沖減貨款,我們統(tǒng)計(jì)收入的時候已經(jīng)把這部分計(jì)入到收入了
水利建設(shè)基金怎么做賬,要計(jì)提嗎


可是上月我開50萬元沖20萬元,能不能申報(bào)30萬元
可以的,只要你稅務(wù)局不查就行。