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老師,發(fā)票開錯了,當(dāng)月沖紅,要不要做賬務(wù)處理?未入賬就發(fā)現(xiàn)開錯了

2024-01-12 21:54
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2024-01-12 21:55

您好,這個是可以的,可以

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快賬用戶8241 追問 2024-01-12 21:57

?可以?啥意思?我只是開票開錯了,未寫分錄,未入賬,咋整?按照對的票,正常做分錄嗎?

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齊紅老師 解答 2024-01-12 21:58

是這樣的,就是說,你需要先做一個,然后紅沖后,在做一個相反就行

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快賬用戶8241 追問 2024-01-12 22:02

你的意思是:我開錯發(fā)票,當(dāng)月的,先寫一個分錄,然后沖掉,再寫一個正確的嗎?可以直接寫一個正確的分錄嗎?分錄不做沖紅那步嗎?

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齊紅老師 解答 2024-01-12 22:03

對這個理解是沒錯的

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快賬用戶8241 追問 2024-01-12 22:04

那如果是跨月沖紅了尼?咋做?老師能幫忙寫個完整的分錄看看嗎?

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齊紅老師 解答 2024-01-12 22:07

1、企業(yè)紅字沖銷收入時:   借:銀行存款(紅字)   貸:主營業(yè)務(wù)收入(紅字)   應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)(紅字)   2、企業(yè)紅字沖銷費(fèi)用時:   借:管理費(fèi)用(根據(jù)費(fèi)用所屬部門計入相關(guān)科目)(紅字)   應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額)(紅字)   貸:銀行存款(紅字)

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快賬用戶8241 追問 2024-01-12 22:12

老師,我能理解為,不管是不是當(dāng)月,還是跨月,只要開發(fā)票,開錯了,分錄就得沖紅,重新寫過,是這樣嗎?

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齊紅老師 解答 2024-01-12 22:13

對的理解的是沒錯的

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您好,這個是可以的,可以
2024-01-12
你好 嚴(yán)格來說,是要的 但是實(shí)務(wù)中,你當(dāng)月這樣操作,只是發(fā)票進(jìn)行了調(diào)整,你賬務(wù)處理不處理沒有影響的
2023-10-20
您好,這個是需要立即紅沖的入賬當(dāng)月
2023-09-06
同學(xué),你好 當(dāng)月的嗎?
2023-12-26
你好,這個發(fā)票退回去就可以的,對方自己開紅字信息表,開紅字發(fā)票,再開正確。
2023-05-08
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