您好,這個是可以的,可以
當(dāng)月發(fā)票開錯,當(dāng)月就開了紅字沖銷,這個開錯的發(fā)票和紅字發(fā)票還需要做賬么
12月有發(fā)票開錯了,當(dāng)月忘記沖紅作廢。該發(fā)票要入賬嗎?入賬當(dāng)年銷售額就有誤,要怎么處理?
老師,跨越發(fā)票未認(rèn)證,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)開錯了,要紅沖,賬務(wù)怎么處理呀?
老師,當(dāng)月開發(fā)票,當(dāng)時就發(fā)現(xiàn)開錯,立即紅沖了,當(dāng)月需要入賬嗎?
老師,您好,請問全電發(fā)票,開錯信息,當(dāng)月紅沖了,重新開了,開錯和紅沖的發(fā)票還需要做賬務(wù)處理嗎?
老師,公司想要上市,需要滿足什么條件
老師,房東不愿意開租金發(fā)票給我們,然后公司去代開,那請問代開產(chǎn)生的個稅及房產(chǎn)稅的賬務(wù)處理是?
老師,只能發(fā)三個圖片,我等一下再給你發(fā)答案,答案部分(4)甲產(chǎn)品成本明細(xì)賬,工資費(fèi)用和制造費(fèi)用最后一行,在產(chǎn)品成本的工資費(fèi)用,制造費(fèi)用為什么兩個都是零?
老師,您好!請教您 已知條件是:上期結(jié)轉(zhuǎn)材料金額為 143690.70,本期領(lǐng)材料金額為 642768.53,完工產(chǎn)品材料金額 599170.30,在產(chǎn)品材料金額 187288.98。直接材料金額 108311.50,制造費(fèi)用金額 73249.09,動力費(fèi)用 32353.00。就想求出完工產(chǎn)品的分配率,或在產(chǎn)品的分配率來,從而分配出:工和費(fèi)的金額。老師,請問公式如何寫能指導(dǎo)一下嗎?
以工單核算成本,但是我司跟我客戶需求下工單,還有一個就是,生產(chǎn)線6月份還在做4、3月的工單。6月都還沒有生產(chǎn)5月的工單,那我什么核算方法,比如我要核算5月成本,5月這都沒有投入啊這怎么辦呢
圖片中營業(yè)收入384億,營業(yè)稅金及附加才3885萬,那么營業(yè)稅金的稅率是多少?
老師,我要0申報,請幫我看看都怎么填
老師,請問哈爾濱食品小經(jīng)營核準(zhǔn)證延期,可以在政務(wù)網(wǎng)上提交么
已經(jīng)申請統(tǒng)計確認(rèn)的進(jìn)項(xiàng)稅額能夠撤銷嗎?
火鍋底料廠的直接人工分配方法有哪些?制造費(fèi)用有哪些
?可以?啥意思?我只是開票開錯了,未寫分錄,未入賬,咋整?按照對的票,正常做分錄嗎?
是這樣的,就是說,你需要先做一個,然后紅沖后,在做一個相反就行
你的意思是:我開錯發(fā)票,當(dāng)月的,先寫一個分錄,然后沖掉,再寫一個正確的嗎?可以直接寫一個正確的分錄嗎?分錄不做沖紅那步嗎?
對這個理解是沒錯的
那如果是跨月沖紅了尼?咋做?老師能幫忙寫個完整的分錄看看嗎?
1、企業(yè)紅字沖銷收入時: 借:銀行存款(紅字) 貸:主營業(yè)務(wù)收入(紅字) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)(紅字) 2、企業(yè)紅字沖銷費(fèi)用時: 借:管理費(fèi)用(根據(jù)費(fèi)用所屬部門計入相關(guān)科目)(紅字) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額)(紅字) 貸:銀行存款(紅字)
老師,我能理解為,不管是不是當(dāng)月,還是跨月,只要開發(fā)票,開錯了,分錄就得沖紅,重新寫過,是這樣嗎?
對的理解的是沒錯的