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老師好,這個季度的銷售額是4000元,是不是要交這個錢的印花稅呢?看見應(yīng)申報情況里,印花稅只有技術(shù)合同和營業(yè)賬簿的,還用新增嗎? 謝謝

2024-01-12 10:27
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-01-12 10:28

你們是銷售商品取得的收入嗎嗎

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快賬用戶8597 追問 2024-01-12 10:29

是的老師

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齊紅老師 解答 2024-01-12 10:30

要先在電子稅務(wù)局做買的合同的信息采集,采集完之后才可以申報

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齊紅老師 解答 2024-01-12 10:30

買賣合同印花稅的信息采集

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你們是銷售商品取得的收入嗎嗎
2024-01-12
是銷售的商品?那么按買賣合同交印花稅
2024-01-12
您好,1.核定的印花稅沒有金額就0申報 2.營業(yè)賬簿不用申報多次,我們實收資本和資本公積有增加才用申報的
2024-03-29
1、房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)轉(zhuǎn)讓房地產(chǎn)時繳納的印花稅計入管理費用,這個印花稅只是產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移書據(jù)嗎? 解析:房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)轉(zhuǎn)讓房地產(chǎn)時,繳納的印花稅屬于生產(chǎn)經(jīng)營活動,印花稅是征收產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移書據(jù)的印花稅,稅率是萬分之五,計入“稅金及附加”科目。 2、其它的購銷合同印花稅和資金賬簿印花稅計入稅金及附加是嗎? 計入“稅金及附加”科目 3、土增清算扣除和印花稅繳納情況沒有關(guān)系是嗎? 有關(guān)系,交的稅費,除增值稅、企業(yè)所得稅外,都是可以在土地增值稅清算時,可以在稅前列支的稅費。
2021-11-26
你好這個是稅目下面就需要去交,是的,要是給你們核定是1.3話,是的,再乘以萬分之三,
2021-06-03
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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