你們是銷售商品取得的收入嗎嗎

老師,您好,我們是六月份新成立的一般納稅人企業(yè),六月初有個50萬的股東投資款,9月份有個150萬(含稅)的購銷合同收入,我申報納稅的時候是不是就得印花稅里資金賬簿那塊填50萬,技術(shù)合同那填150萬;企業(yè)所得稅申報怎樣申報,在填寫財報那塊可以自動生成嗎?能不能年度申報企業(yè)所得稅呢?期盼老師的解答。
1房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)轉(zhuǎn)讓房地產(chǎn)時繳納的印花稅計入管理費用,這個印花稅只是產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移書據(jù)嗎? 2其它的購銷合同印花稅和資金賬簿印花稅計入稅金及附加是嗎? 3土增清算扣除和印花稅繳納情況沒有關(guān)系是嗎? 請老師分別作答,盡量詳細點,謝謝 其它的
老師您好,想詢問下我們公司是否需要繳納印花稅。兩個公司行業(yè)明細都是其他技術(shù)推廣服務(wù),第一個公司是收到的進項票稅目是信息技術(shù)服務(wù),開出去的銷項票稅目是生活服務(wù)-直播服務(wù)費,第二個公司沒有進項,開出去的銷項票的稅目是現(xiàn)代服務(wù)-直播服務(wù)費,我們這兩個公司可能不那么正規(guī),都沒簽所謂的合同,然后今年9月份都做了印花稅的稅種核定,第一個公司稅種核定是資金賬簿和財產(chǎn)租賃合同,第二個公司的稅種核定是資金賬簿 財產(chǎn)租賃合同和權(quán)利許可證照。想請問下像我們這兩種情況需不需要繳納印花稅,需不需要重新核定稅種?
老師,我是5月份剛注冊的科技公司,小規(guī)模公司。5.24接了一筆業(yè)務(wù)收了到8萬。之后5-7月都沒業(yè)務(wù)了,目前公司有四個人從五月發(fā)工資繳納五險一金,技術(shù)合同在6.30號交了一次印花稅,6.1號通過稅務(wù)局代開了業(yè)務(wù)技術(shù)服務(wù)專票8萬。請問1.辛苦老師幫我看下我做的第二季度(5-6月)整個會計分錄對嗎?2.尤其是增值稅的會計分錄和印花稅的會計分錄,不確定我做的對不對辛苦老師幫我看下,如果不對,正確的分錄是什么呢?3.印花稅我通過電子稅務(wù)局扣繳了稅款,請問我需要找稅務(wù)局買印花稅的票嗎?目前我沒有印花稅票。印花稅的會計分錄我做的對嗎?非常感謝老師,謝謝幫忙指點
老師好,這個季度的銷售額是4000元,是不是要交這個錢的印花稅呢?看見應(yīng)申報情況里,印花稅只有技術(shù)合同和營業(yè)賬簿的,還用新增嗎? 謝謝
請問老師,逃稅罪中呢雙10是一次的行為產(chǎn)生的數(shù)還是多次的累計?
國內(nèi)代理服務(wù)運輸費和港雜費可以按照總運費的比例劃分去開發(fā)票嗎,比如總運費是100,按40%開國內(nèi)運輸費發(fā)票,10%開港雜費發(fā)票,50%開國際運費發(fā)票
老師,跨境電商一般是怎樣保證報關(guān)的商品,名稱,數(shù)量,金額這些與采購發(fā)票還有平臺訂單保持一致的?
老師,稅局讓我們公交房產(chǎn)稅,房產(chǎn)證還沒辦呢,還要給別的公司開開房屋租賃發(fā)票,請問我應(yīng)該先干嘛?
辦理了抵押登記,為什么不能對抗丙?
企業(yè)中產(chǎn)生的裝卸費是否應(yīng)納入企業(yè)中為國家繳納稅費嗎?
老師,現(xiàn)在都是電子發(fā)票了,我們收到電子發(fā)票,需要按照發(fā)票號碼登記電子臺賬嗎?因為電子發(fā)票不是容易重復(fù)報銷么?
辦理了抵押登記,為什么不能對抗丙呢?
老師說電商的賬務(wù)都是怎么處理的,什么時候確認收入,還有平臺傭金等等,都怎么處理
抖音來客當(dāng)月確認費用和收入,下月來發(fā)票,是不是來發(fā)票直接把發(fā)票放已經(jīng)做賬的后面,9月做賬,10月來費用發(fā)票,這種情況怎么處理
是的老師
要先在電子稅務(wù)局做買的合同的信息采集,采集完之后才可以申報
買賣合同印花稅的信息采集